2020年度内部审核计划方案
试验室各部门:
根据RBT214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》和本试验室质量体系安排,拟于2021年1月6日-10日进行2020年度内部质量体系审核,现将内审实施计划安排如下,请按照计划内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。
1.审核目的:评价管理体系的符合性、有效性
2.审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
3.审核范围:管理体系覆盖的所有要素、部门、场所及检测活动
4.审核依据:《RB/T214-2017》和相关标准/文件、质量手册、程序文件及相关法律法规
5.审核方式:按要素审核(见附表1)
6.审核方法:抽样审核
7.审核总负责:
8.审核组长:
9.审核组成员:
10.首末次会议参加人员:检测室主任、各科室负责人、设备管理员、内审组成员
11.审核报告的编写和应用:每次内审报告由组长编制,质量负责人批准,发放至管理层的相关人员;年度审核报告由质量负责人组织编写,为最高管理者提供管理评审输入。
说明:
1. 本计划发至主任、技术负责人、质量负责人、部门负责人和内审组成员。
2.首、未次会议为内审组全体成员及各部门负责人。
3.被审核部门和人员做好工作计划安排,不要缺勤迟到。
4.审核结束时本计划与其他内审文件由内审组长负责一并归档。
附表1审核计划表:
编制:审批:日期:。