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用友NC整个业务操作流程

物资申请单维护:
1.采购部领导:采购流程:
使用单位(车间技术员、供应部计划员、库管员(库备物资计划))物资需求申请单(毛需求)——审批——供应站计划员汇总平衡
进入之后,点击新增。

保存之后,点击审批。

点击联查,弹出一个菜单,选择里边的订单追溯,查看审批情况。

请购单维护
2.使用单位:采购部领导:
3.采购员:
填写完成后,点击提交保存,这会出下面这一窗口。

确定后,等待审批,或自己点击审批。

就完成了。

4.到货单验收:
出现下面窗口,选择对应的公司,点击确定。

出现一张单据,点击确定。

退货:如果到达的货物有问题,则可以退货。

货物没有问题的话,可以跳过这一步
保存后,点击审批,退货成功,而后供应商会再把有问题的货物
发过来,那么就要补货。

出现下一张图
确定后,到下一个窗口。

点击提交,再点击审批。

成功后,再到到货单维护确认到货。

如同上面的到货单一样的操作。

5.采购入库:
新增,之后选择到货单。

完成保存之后,点击签字。

如果在入库的过程中,发现物资出现问题。

可以点击退库。

没有问题可以跳过这一步
实收数量和实收主数量,点击自动取数可获取,之后签字,则退库成功
退库后,商家会再进行补货,则重新填写补货单。

退库补货流程和退货的补货流程一致。

点击确定后,再点击审批,补货订单维护完成。

再到到货维护,确认到货。

保存,审批。

点到,库存管理的采购入库
新增,之后选择到货单。

完成之后,点击签字。

退库补货同样完成。

6.发票——当月开票——入库单生成采购发票
——当月月底未开票——暂估(月底)——财务按月核算
月底有发票时
点击新增,选择弹出窗口的采购入库单。

弹出下面的窗口
点击确定后,出现下一窗口,保存后,点击审批,票据维护完成。

当月月底供应商的票据未到,采用暂估
点击暂估,则暂估完成。

7.根据计划出库:物资需求申请单——生成材料出库单
无计划物资出库:出库申请单(使用部门填制)——生成材料出库单
点击新增,选择参照物资需求申请单。

下面窗口就会列出所需材料
选择申请类型。

保存即可。

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