金蝶 K3 仓库管理错误!未定义书签。
文档控制............................................................................................................目录 (1)1、概述: (2)1.1金蝶 K3 系统仓存管理概述: (2)1.2实施概述: (2)2、仓存管理模块的有关概念: (3)2.1基本功能 (3)2.2基本概念 (4)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据: (4)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4)3 仓存管理的整体流程 (6)4、入库流程 (7)4.1外购入库流程 (7)4.1.1 手工录入外购入库单 (7)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单114.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11)4.2红字外购入库单的生成 (12)4.3其他几种入库流程 (13)4.3.1产品入库流程 (13)4.3.2委外加工入库流程 (14)4.3.3受托加工材料入库 (14)4.4其他入库流程 (15)5、出库流程 (17)5.1生产领料出库流程 (17)5.1.1手工生成生产领料流程 (17)5.1.2关联生成生产领料单 (19)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19)5.2销售出库流程 (22)5.3委外加工出库单 (22)5.4其他出库单 (23)5.5仓库调拨 (24)6、盘256.1库存数据备份 (25)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (27)6.3盘盈盘亏数据录入 (27)1、概述:本文档在接受金蝶公司培训的基础上,参照金蝶 K3 系统仓存业务操作流程,由高意科技 ERP 项目组仓存管理模块实施人员进行编写,主要面对终端用户操作1.1 金蝶 K3 系统仓存管理概述:1 、仓存管理是物流管理的核心,是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2 、仓存管理系统,通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库),出库业务(包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库)、仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损),结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。
与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用,提供完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
1.2 实施概述:通过对高意科技仓库业务的调研和流程设计,结合我司仓存业务特点和金蝶 K3 系统的要求,我们已对仓存管理模块进行了相应的设置,并以此作为基准对终端用户进行培训。
2、仓存管理模块的有关概念:1、仓存管理系统是供需链的重要信息中心。
每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网,不断传递和接收着各种业务信息。
2、仓存管理系统实现业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综合运用,对仓存全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。
3、仓存管理模块的整体结构如下图:图1.12.1 基本功能1、仓存管理系统的基本功能包括: 业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理。
2、该系统还与工业供需链其他子系统结合运用,提供订单跟踪管销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。
3、仓存管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能,包括业务流程自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等。
4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理,可实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理。
2.2 基本概念2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据:1、外购入库单:包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。
两者数量相反 .仓库确认货物入库的书面证明,是货物转移、所有权实际转移的重要标志,也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始凭证。
2、产品入库单:包括所有入库单据的蓝字和红字单据,红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据,代表物料的退库。
产品入库单是处理完工产品入库的单据, 产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
3、委外加工入库单:委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据 , 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
4、其他入库单:是处理其他类型的产品入库的单据。
5、销售出库单:又称发货出库单,是确认产品出库的书面证明,是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据,是储备资金转为货币资金的标志。
6、生产领料单:是确认货物出库的书面证明,是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证,与产品入库单相对应。
7、委外加工出库单:用于处理委外加工原材料的出库,与委外加工入库单相对应。
8、其他出库单:其它出库业务的书面证明,与其他入库单相对应。
9、仓库调拨单:是确认货物在仓库之间流动的书面证明。
10、库存调整单:是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明2.2.2、每张单证所应包含的基本参数1、物料代码:是产品差异性的标志性参数;3、数量:发生相关出入库业务的数量;4、等级:标志产品质量的参数;3仓存管理的整体流程仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段,设置了不同的连接轨迹和业务流转方法 . 从下面的流程中,可以看出仓存业务自身的流动方向和与其它系统的关系。
图1.24、入库流程概述1、入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库等;2、入库单证均有蓝字和红字两种,蓝字单证为正常正向入库单据,红字单为逆向单据,记录退货、退库等业务;3、可以手工新增,也可以关联相关单证新增,在正常的公司业务中,按照业务流程及工序的衔接,一般都采用关联生成;4、入库单采取两级审核制度,由仓库录入员录入,仓库主管审核;5、对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入库时进入虚仓管理,入库步骤参照外购入库流程;注意事项1、(品检信息)4.1 外购入库流程外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。
系统提供手工新增和关联生成两种方式。
4.1.1 手工录入外购入库单概述手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于没有正式订单的零星入库。
注意事项业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息,需手工指定收料仓库及物料的基本信息。
步骤如下:1、登陆:打开金蝶K3 系统的登陆界面,选择当前账套(如:001 高意光学),录入用户名及密码,确定即可进入主业务操作界面图1.32、选择供应链 ----- 仓存管理 ----- 验收入库 ----- 外购入库单录入,双击外购入库单录入即可,如下图,图中蓝色阿拉伯数字为操作顺序号;图1.4图1.54、我们以物料编码为1200.00107001 的原材料 SF11 玻璃为例,手工录入外购入库单。
①选择入库类型为“外购入库”;②录入供应商信息,可手工录入代码或按F7 查找;③根据物料类别指定收料仓库(如原料库或低耗库,此处应选原料库),可按 F7 键或点击工具栏中的“查看”按钮进行指定;④在物料编码列录入物料编码。
可直接手工录入物料编码,也可按 F7 键或工具栏中的查看按钮,从基础资料中选取相对应的物料编码(注意:此操作的前提是此物料编码必须已维护到系统中);⑤依次录入产品等级、批号、实收数量等信息;⑥最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓名(也可直接录入员工号码或按F7 查找)。
⑦点击保存,即产生了如下图的外购入库单凭证,图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号:图1.65.外购入库单的审核。
仓存业务单据均采取了两级审核制度,以仓库主管用户名进入系统后,进入仓库管理模块,选择验收入库 ----- 外购入库单审核/ 反审核(或外购入库单—查询),系统会弹出如下的条件过滤对话框:图1.7①在图 1.7 中可根据所要审核的单据信息进行条件设置,系统会按条件进行筛选,方便我们查找和操作,点击确定后进入图 1.8 界面。
②选定上述所产生的外购入库单,点击工具栏审核按钮即可。
如果想审阅此外购入库单的具体信息,可双击此单,系统会弹出图 1.6 的入库单界面,审阅后直接点击审核按钮至此,我们已完成了外购入库单的手工录入过程。
图1.84.1.2 关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单概述:根据采购开列的到货通知单,仓库可以通过收货通知单号关联生成外购入库,收货通知单上的物料编码、品名、数量等信息可自动传递到单据体上,省去手工录入的繁锁,降低手工录入的错误率。
注意事项:1、如果货物为免检,由采购订单关联生成收货通知单,仓管可直接入库;2、如果货物为抽检,或者全检,由采购根据订单关联生成采购检验申请单,入待检仓,经质检部门检测后,仓库再凭已审核的采购检验单关联生成外购入库单;步骤如下:1、登陆到图 1.5 的外购入库单操作界面;2、选中收料通知单号(免检品),如果为抽检或全检品应选中采购检验单号,按F7 查找,系统会调出收料通知单或采购检验单的序时簿,选中待入库单号双击即可;3、在外购入库单界面可以看到如 1.6 的界面,根据待入库产品的信息或检测结果依次录入批号、等级、数量等信息,填写验收和保管信息后,重复上述保存和审核步骤;4.1.3 外购入库单的反审核、修改、查询与删除注意事项:1、如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时,需要先以原审核人(仓库主管)的身份反审核(退出审核),仓库录入员方可对单据上的信息进行相应的操作,以反审核为例,其它操作类同,不再赘述;2、对单据进行删除、作废时请慎重!如果已经产生了向下关联单证,将无法进行此操作。
步骤如下:1、按图 1.9 中蓝色阿拉伯数字顺序登陆到审核反审核界面;2、系统进入图 1.8 界面,选取将要进行反审核的单证,点击工具栏的“编辑” 在下列框中选中“反审核”项,或按 shift+f4 ;图1.94.2 红字外购入库单的生成概述红字外购入库单是蓝字外购入库单(即上述业务产生的单据)的反向单据,代表物料的退货。
注意事项:红字外购入库单与蓝字单的内容是完全一致的,只有数量上相反。