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纠正预防措施实施表

说明:经评审确定需要采取纠正/预防措施验证栏,原因分析、措施和实施情况由责任部门填写。如不合格和措施涉及多个部门时,由总经理/管理者代表签发至相关部门。如不合格和措施涉及供方时,由供方代表及责任部门负责人共同签字确认。
编号:
责任部门
措施类型
纠正措施预防措施改进措施
已发现/潜在不合格描述:
发现人/日期:
原因分析:
责任人/日期:
□ 纠正措施 □ 预防措施 □ 改进措施
责任人/日 期:
实施情况:
责任部门负责人/日期:
验证记录:□ 满足 □ 基本满足 □ 不满足
不满足原因/下一步要求:
验证人/日期:部门负责人/日期:分管领导/日期:
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