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实验室内审报告

HXHJ-JL-管理-20
内审材料
(2018年度)
重庆弘新环境检测有限公司
目录
NS2018-01
2018年内部审核年度计划
NS2018-02
内部审核实施计划表
各部门:
根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本公司质量体系计划的安排,拟于2018年8月23日至24日进行2018年度内部审核。

现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。

审核目的:审核本公司过去一年的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。

审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的公司各部门。

审核依据:《检验检测机构资质认定评审准则》,质量体系文件【例如:《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规和检测标准等。

审核时间:2018年8月23日至24日
审核组:
组长:张诗述
审核组成员:蒲春龙
首、末次会议参加人员:质量负责人、技术负责人、设备管理员、质量监督员、样品管理员、文件管理员、安全员、药品管理员、内审组成员。

审核日程表:
编制:审批:
NS2018-03
会议记录
NS2018-04
会议记录
NS2018-05
内审首次会议签到表
NS2018-06
内审末次会议签到表
NS2018-08
内审不符合项总结
NS2018-08
内部审核报告。

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