用友政务操作步骤:
1.基础资料:
科目设置:增加,修改,删除科目
部门职员资料:增加,修改职员资料
往来单位资料:增加,修改,删除往来单位
账套参数设置:
凭证操作:
双击凭证管理————凭证处理:
点新单可以新建凭证:
点下面未审核:点上面审核就可以审核凭证:
凭证记账:点下面已审核:然后点上面记账。
就可能记账凭证:
删除凭证:
双击打开需要删除的凭证,点上面文件——凭证做废
点上面文件——删除做废凭证。
就把做废的凭证给删除掉了。
凭证错误后,反记账:
点上面菜单:帮助————关于:
按住“CTRL”不丢,用鼠标点上面的房子,会出上面的提示
“反结账和反记账功能已开启”
然后点开凭证箱:点下面的已记账。
点文件————凭证反记账
点开始,凭证就反记账了。
然后消审凭证
点下面已审核-——点文件——凭证消审
点开始凭证就消审了。
就可以修改凭证了。
月未结账。
当本月凭证做完后。
并且审核,记账完成后。
点期末处理——期末处理向导
然后点结账向导。
然后点一直就下一步就可以本月账结了。
反月结,同上面反记账
点上面帮助————关于
按住“CTRL”不丢,用鼠标点上面的房子,会出上面的提示“反结账和反记账功能已开启”
然后点上面功能——期末处理——反结账。
一直点下一步。
就可以反结账了。
反结账只能反结最后一个结过账的月。
不能反结中间的月。
电子报表:点其它子系统——电子报表
点确认:数据——登录数据库
双击账务系统:
选择需要取数的账套:点确认,账务系统绿灯亮,就可以了。
点退出。
点上面插入————表页
设置好日期(就是需要取的会计日期)点确认;
会在下面多出一张以日期为名称的报表。
然后点上面数据——编制,就可以把想要的报表取出数了。
然后点保存。
就可以打印了。