客户退货处理流程文件代码:拟制:发布日期:审核:版本:B5页次:1/7批准:
文件修(制)订履历一览表
N0.版
次
《管理文件审查单》
编号
发布日期修(制)订说明拟制审核批准备注
1 2
3A0
B4
B5
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首次发行
1、修订《退货处理单》;
2、增加《退货品分析记录表》;
3、流程优化。
1、简化流程图;
2、修改流程说明内容;
3、由B4变更为B5。
文件发放范围及份数(在“( )”中打“√”表示需分发的单位,在“[ ]”中填写该单位发放文件份数):
(√) 总裁办[ 1 ]
( ) 管理者代表[ ]
( ) 研发项目中心[ ]
(√) 营销中心[ 1 ]
(√) 品质中心[ 1 ]
(√) 电池事业部(制造部)[ 1 ] (√) 电池事业部(PMC)[ 1 ] ( ) 物流中心(采购)[ ] (√) 物流中心(仓库)[ 1 ] ( ) 信息中心[ ] ( ) 财务中心[ ]
( ) 人力资源中心[ ]
( ) 蓝牙事业部[ ]
( ) 精密模具事业部[ ]
( ) 精密塑胶事业部[ ]
( ) 其他: [ ]
文控员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。