江苏科技大学财务报销指南
1.经办人报销费用时,须按报销内容分类填制相
应报销单(可在财务处各报销点索取),报销单
报 上的要素应填写完整。
销 2.费用报销时,报销单上须有经办人、验收人或 手 证明人签字。经费审批人的家属不得作为经办人。 续 财务在办理支付时应将所报销款项直接转拨到经
办人的个人帐户上(有经费审批权的人不得审签本 人经办的业务)。
学”,并在修改处加盖对方发票专用章。
票 2.原始票据记载的各项内容均不得涂改、挖补。 据 原始票据内容填写有错误的,应由出具单位重开。 要 3.原始票据不慎丢失,须取得原开票单位的发票 求 存根或记账联的复印件,并加盖原开票单位财务
专用章,经所在部门领导签署意见后由财务处领
导审批后可作为报销单据。车船票、飞机票单程
5.粘贴单上的票据金额应事前计算正确后填列在 报销单据上,票据上的大小写应顶格书写。大小写 未填写的财务处不予报销。
票 据 要 业务内容
6.票据日期必须在经济事项发生的合理期限内,
票据应及时到财务处办理报销。票据时间最长不
得超过上年的 1 月 1 日,特殊原因需经财务处领导
审批。
报销要求及注意事项
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派 1.各单位公务活动用车原则上应使用校内车辆。 7 车 2.使用校外单位车辆,结算价格应不高于校内车
费 用 辆3.出,省用用车车费由应所凭在正部式门发领票导及签时字结。算,同时须附校 8 国 1.按《江苏科技大学短期因公出国(境)管理办 际 法》 (江科大校【2013】221 号)、《江苏科技 差 大学教师参加国际学术交流活动的补充规定(试 旅 行)》(江科大校【2014】185 号)规定办理。 费
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3.单笔借款期限超过二个月未还,将不能再从财 务处办理新的借款。 4.借款人必须为江科大在职教职工,退休返聘及 学生不得作为借款人。审批权限同 3.1。 5.借款现金<1 万、转帐借款金额<5 万的由部门 理 领导审批。 6.借款现金≥1 万,转账≥5 万,须财务处领导审批; 借款现金≥5 万,转账≥30 万,除经财务处领导签 字后还须分管(或联系)校领导及分管财务校领导 暂 共同审批。 5 付 1.按《江苏科技大学差旅费管理办法》(江科大 [2015]268 号文)执行。 2.出差必须进行网上事前审批,经批准后方能出 差,同时打印出差审批表作为出差报销凭证;因 国 OA 系统故障等原因出现事后审批的,由经办人 内 说明情况并经所在部门领导签字确认后可办理报 差 销业务。 旅 3.学校退休职工、学生、课题组外单位人员出差, 费 可从财务处网站上直接下载出差审批表进行审批, 可不从 OA 系统进入。
江苏科技大学财务报销指南
基本要求
报销要求及注意事项
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1.从外单位取得的发票须印有税务监制章并加盖
发票专用章(火车、飞机、汽车、轮船及部分交
通费票据除外),收据须印有财政监制章并加盖
财务专用章。付款单位(俗称台头)须为“江苏
科技大学”。若票据台头开成了“客户”或“个
人”,应在已开好的票据上修改为“江苏科技大
票丢失,须由当事人书面说明情况或提供订票记
录(若是参加会议,须附会议通知),并由所在
部门领导审批并经财务处领导签字后才能代替原
始报销凭据。遗失双程票的,不予报销。对于票
据遗失的应在票据上承诺该票据原件未在任何单
位报销或办理退款。
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4.原始票据应按规定要求分类整齐地粘贴。原始 凭证应当在《江苏科技大学报销单据》、《外埠 出差旅费报销单》指定位置粘ห้องสมุดไป่ตู้,多张单据粘贴时, 应均匀、层叠错开平铺,并使之不超过报销单规定 范围。
2.所有因公出国(境)活动(包括教师使用科研 经费赴国(境)外参加学术会议),必须持有因 公护照,持因私护照不得报销。
3.报销时,须提供因公护照的首页及签证页复印 件、《江苏省人民政府出国、赴港澳任务批件》、 《江苏科技大学临时公派出国人员出访境外费用 标准告知书》、换汇水单、往国外汇款银行证明。 境外航空公司机票须提供电子行程单并附登机牌。 4.报销时,须附国际合作与交流处(国际学院)出 具的报销定额明细单。
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3.费用报销时须注明经费开支渠道(项目代码)。 4.严格执行《江苏科技大学公务卡管理办法》, 1000 元以内的可以刷公务卡也可以支付现金, 但 1000 元以上必须通过公务卡刷卡支付,报销 时须附公务卡 POS 机刷卡小票。1000 元以上应 该刷卡支付的购物点无法刷卡时应通过单位转帐 支付,不得支付现金。 5.发放评审费等各类劳务性费用请在每月 25 号 报 之前办理。 销 1.课题经费报销由课题负责人审批,课题负责人 支 经办的业务由所在部门领导审批。部门经费报销 付 由部门经费审批人审批。审批人应对报销票据张 审 数和金额进行审验并对其负责。 3 批 2.对外单位结算支付金额在 5 万元以内,由课题 权 负责人或部门经费审批人审批,5 万元以上 30 万 限 元以内还须财务处领导审批,超过 30 万元的还 须分管(或联系)的校领导审批。 4 暂 1.按《江苏科技大学暂付款管理办法》(江科大 付 [2015] 100 号规定办理)。 款 2.到财务处领取暂付款单,一式两联复写。填写 办 时间、金额、事由、项目代码等。
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4.出差所发生的住宿费及飞机票应通过公务卡结 算;购机票按<江苏科技大学关于加强公务机票 购买管理的有关通知>要求执行。
5.住宿费发票上应注明单位名称或者住宿人姓名、 住宿天数及标准。 6.参加国内会议、培训出差的,报销时须附会议 通知、培训通知。 7.超标准乘坐交通工具、超标准住宿发生的费用 由出差人承担。 8.接待专家来校发生的住宿费,住宿费标准按定 额标准执行。报销时应提供住宿发票及接待专家 的水单(水单上应注明专家姓名、身份证号及加 盖住宿场所的发票专用章)。 9.横向科研项目发生的过路、过桥、汽油费按 《江苏科技大学横向科研经费管理办法》中规定 国 的比例报销. 内市 1.外地出租车票不得单独报销。 内 2.公交 IC 卡充值票不得报销。在本地乘坐市内公 6 交 交车,凭实际发生的车票报销。 通 3.本地出租车连号票不得报销,出租车票应按金额 费 大小有序粘贴。