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财务审计部部门职责描述

2.办理集团公司各项经营活动的会计手续,进行会计核算,编制对外财务报告;
3.根据集团公司的经营情况与财务状况,定期编写财务分析报告,为公司经营决策提供信息;
4.负责与会计师事务所、财政、税务、审计等管理部门的工作联系,接受外部监督;
5.向各子公司、事业部财务部派驻工作人员,对各子公司、事业部的财务工作进行指导;
6.负责集团公司电力债权、担保的管理工作;
7.负责建立和实施集团公司财务预算体系,组织审查子公司(全资及控股子公司)、事业部的财务预算、决算;
8.制定、执行集团公司审计制度及审计工作规定、工作计划;
9.负责对审计结果进行统计分析,编写审计报告,并将处理意见提交直属上级;
10.直属上级交办的其他工作。
财务审计部部门职责
部门名称:
财务审计部
部门编制:
共6-8人
直属上级:
岗位设置:
部长1人
副部长1人
综合会ห้องสมุดไป่ตู้1人
会计及出纳2-3人
审计1-2人
部门职能:
负责集团公司财务制度建设、预决算管理、财务核算、财务分析、资金调度、应收帐款管理、财务审计等工作
主要职责:
1.负责建立、健全集团公司各类财务制度,并督促制度的实施与执行;
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