当前位置:文档之家› 生产异常处理流程

生产异常处理流程


单编号登记者,罚款 5 元/次。
4.4 责任人未能 2 小时内提出原因分析及拟定措施者,处罚责任人 10 元/次,如没有回复者,
处罚责任人 20 元/次。 4.5 拟定措施未能达成效果时,处罚责任部门责任人 20 元/次。 4.6 若异常程度给公司带来经济损失的,按公司相关经济赔偿条例赔偿。
4



部部 部部务


技 术 部
财 务 部
文 控



栏会

生产异常处理作业流程
作业流程图

作业流程
责任部门 责任人
表单
作业内容

发现部门/稽核专员在发现
1
异常发现
《生产异常联
发现部门 发现人
异常后,填写异常单后交部
络单》
门主管审核。2审核 NhomakorabeaNG
发现部
发现部门负责人审核同意
《生产异常联
发现部门 门负责
后,确定责任部门,并分发
络单》
OK

到相关部门。
3
原因分析
《生产异常联 责任部门/单位对异常进行 责任部门 责任人
络单》
原因分析。
责任部门根据异常制定临
4
《生产异常联
责任部门 责任人
时对策,并分放到相关部门。
临时对策
络单》
单位制定对策后立即实施
5
《生产异常联 相关部门/单位根据制定的 相关部门 责任人
9
OK
《生产异常联 厂长确认 OK 后,各相关部
责任部门 责任人
络单》
门按制定的长期对策实施。
实施
部门责任人按对策实施的
10
《生产异常联 状况及效果进行确认。
NG
生产中心 厂长
络单》
效果确认
11
OK
《生产异常联 效果确认 OK 后,稽核员对 生产中心 厂长
络单》
异常单进行结案。
结案
1.目的:为减少生产异常产生,提升生产异常处理效率和品质,保障生产的顺畅进行,以提升
负责人应在 30 分钟内开出《生产异常联络单》呈生产部经理审核。
3.3 生产部经理 30 分钟内对异常进行确认,并做出处理建议后签名。
3.4 生产部经理安排人将《生产异常联络单》送生产部经理,由生产部经理将《生产异常联
络单》统一编号,做好登记。
3.5PMC 部经理召集相关部门负责人就异常描述情况确定责任单位,将异常单转交给责任部
2
.
贵州省北斗卫星技术有限公司
文件编号:GZ-SC-01 版本:A/0
生产异常处理流程
生效日期:2015-07-18 第3页共4页
企业生产经营效益。
2.适用范围:所有生产异常问题的提报、分析和处理均适用。
3.作业规范
3.1 异常范围:
3.1.1 物料异常:缺料、少料、物料质量问题等;
3.1.2 资料异常:无资料、资料不全、资料错误、资料没按时发放等;
门并要求其部门负责人签收。
3.6 责任部门负责人将《生产异常联络单》下发责任人,要求责任人 2 小时内分析原因并拟
定出相应措施,承诺回复时间,如没回复时间,视为未回复。
3.7 责任人把原因分析、拟定措施登记在《生产异常联络单》上并呈报部门负责人审核,部
门负责人要对原因分析的准确性和拟定措施的可行性进行确认,若不可则由责任人重新
3.1.3 时间异常:计划时间、交货时间、生产时间、物料交接时间、下单时间等;
3.1.4 人员与设备问题:人员不够、人员操作问题、设备数量及质量等;
3.1.5 管理问题:各部门协调、生产质量等;
3.2 当异常发生时,异常发现者应立即口头反映给直接上级或 5 分钟内反映给车间负责人(车
间主管),车间负责人在 20 分钟内确认并处理。如异常达到如 3.1 规定的程度时,车间
说明: 1、本文件负责人为生产部经理,主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题
点收集、处理; 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时,请及时知悉相关部门; 3、运行过程中若同变革前文件有冲突时,一律依本文件执行。
文件更改一览表
版本
更改内容简述
日期
更改人
部副行 采


售 后


总政 购 场 售 服
实施
络单》
临时对策进行实施。
6
《生产异常联 责任人对实施的状况及效 NG 生产中心 责任人
生产确认
络单》
果进行确认。
OK
责任部门针对异常发生的
7
《生产异常联
责任部门 责任人
根本原因制定长期对策。
长期对策
络单》
NG
8
《生产异常联 厂长对责任部门制定的长 生产中心 厂长
生产确认
络单》
期对策的可行性进行确认。
拟定方案,若可则签名后安排责任单位照单执行,并由责任人把异常单转交生产部经理。
4.违规制约
4.1 异常发生时车间负责人未在 10 分钟内到现场确认,则处罚车间负责人 10 元/次。
4.2 异常导致整批次产品不良而没有开出异常单者,处罚车间负责人 10 元/次。
4.3 PMC 部相关人员未对异拟定措施进行跟踪者,处罚 PMC 部相关人员 10 元/次,未将异常
相关主题