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销售订单处理(现金订单)处理流程

1-1-5.销售订单处理(现金订单)处理流程
销售订单处理(现金订单)
标准作业程序
销售运作部
页数编写日期编写人员批准上期版本
6 05/08/2000 销售运作部
版权© 神州数码有限公司2000
1.目的
本文件用于描述神州数码有限公司销售订单现金订单处理的作业程序。

2.适用范围
本文件是现金订单处理的标准作业程序。

商务员将依据本作业程序处理现金订单并进行相关操作。

3.职责
本作业程序由销售运作部负责维护。

4.定义
现金订单:现金销售订单是订单类型的一种,主要用于一手交钱、一手交货的现款结算方式。

销售清单:用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。

现金销售:指客户在下订单的同时即付款(现金或支票、汇票)提货的销售方式。

5.现金订单处理
5.1 SAP基本概念(同标准订单基本概念)
5.2 现金订单处理流程
订单接收——订单审核——订单的确认(事业部确认)——填写销售大票(商务接收订单情况)——录入SAP——ATP、信用、价格检查——订单批准交款(财务)——创建交货单。

5. 3 现金订单流程图
现金销售订单流程
现金销售订单流程(A)信用ATP价格
6. 相关单据(见标准订单流程)
7. 注意事项
7. 1 订单填写及审核
●销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整
●所有必填的选项都要明确填写。

●对事业部填写的销售清单,商务员负责把关,审核是否必填项填写完整。

●对不符合要求的清单应重新填写。

7.2 系统录入
●系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。

●系统录入过程中如果发现ATP检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反
馈给相关事业部。

●系统录入中如果出现需要撤单的情况,应及时拒绝或删除废弃订单,避免占
用库存。

●WM模块上线后,出货时库存地不能选择0606或0699、060B,配置整机库
存地为0681,交货时需在一般抬头数据扩展交货处填写配置单号(事业部提供)
7.3 交款和交货
●交款应检查支票或汇票金额是否和订单一致。

●订单审批出现问题,应通知销售人员。

如需要更换支票,应及时通知相关人
员或代理。

创建交货单——订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。

运输方式为‘市内配送’的订单要在交货单中填入商务接单时间及代理要求到货时间。

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