当前位置:文档之家› 集团公司低值易耗品管理办法

集团公司低值易耗品管理办法

低值易耗品节约使用管理办法一、目的合理使用低值易耗品,规范管理,力求节约。

根据《资源消耗控制程序》制定本办法。

二、范围(一)日常办公类用品、后勤类用品、接待类用品及低值办公家具等低值易耗品的采购、发放及储存的全过程。

(二)低值易耗品分类1、办公类用品:用于日常办公需要的用品,包括但不限于复印纸、办公设备耗材、签字笔、文件夹等。

2、后勤类用品:用于日常生活需要的用品,包括但不限于卫生纸、清洗剂、钥匙等。

3、接待类用品:用于接待来访客人的日常用品,包括但不限于茶叶、咖啡、饮料等。

4、低值办公家具:不属于固定资产范畴的办公家具。

三、职责(一)分管领导负责批准年度人均办公费用额度、年度低值易耗品综合计划、《低值易耗品明细清单》及采购渠道。

(二)综合管理部1、综合管理部总经理负责审核年度人均办公费用额度、年度分季低值易耗品综合计划、《低值易耗品明细清单》及《采购渠道管理表》,批准季度分月低值易耗品使用计划。

2、综合管理部副总经理负责初审年度人均办公费用额度、《年度分季低值易耗品综合计划表》、《季度分月低值易耗品综合计划表》、《低值易耗品明细清单》及《采购渠道管理表》,审核季度分月低值易耗品综合计划。

3、综合管理部计划员、行政员、管理员(1)计划员负责提出年度人均办公费用额度、制订《年度分季低值易耗品综合计划表》、《低值易耗品明细清单》等草案,负责制订季度低值易耗品综合计划;(2)行政员负责低值易耗品的验收、复核《低值易耗品领用登记表》及报账;(3)管理员负责低值易耗品的采购、验收、保管和发放。

(三)财务部1、总经理负责审核年度人均办公费用额度、年度及季度低值易耗品综合计划及《采购渠道管理表》。

2、会计负责复核、记帐、费用分摊。

(四)各部门1、部门总经理根据本部门业务发展、年度预算、人均办公费用额度,负责制定本部门年度、季度使用计划,批准部门《低值易耗品领用登记表》。

2、部门总务员负责本部门年度及季度低值易耗品计划的制订,负责填写本部门《低值易耗品领用登记表》及低值易耗品的领用、保管和发放。

四、计划管理(一)年度办公用品使用计划的确定1、每年11月15日前,综合管理部计划员根据下一年度业务拓展计划及年度费用预算指标,提出年度人均办公用品费用额初步建议,经与财务部门协商后,11月25日前报部门副总经理初审、部门总经理审核、分管领导确定。

同时根据业务发展计划、当年实际情况,综合管理部计划员提出下一年度《低值易耗品清单》,经部门副总经理审核、财务部门会签意见后,由部门总经理核准。

每年6月份可根据需要调整一次《低值易耗品清单》。

12月1日前,计划员以电子邮件通知方式,将确定后的年度人均办公费用额度、《低值易耗品明细清单》及编制年度计划要求等,发各部门领导和部门总务员。

2、12月5前,各部门总务员根据年度人均办公费用额度、《低值易耗品明细清单》,负责提出本部门年度及季度低值易耗品计划草案,经部门领导批准后,将《各部门年度分季低值易耗品计划表》报送综合管理部计划员。

3、计划员根据各部门提出的低值易耗品申请计划,经初步汇总平衡后,制订《年度分季低值易耗品使用计划表》,交部门副总经理初审、部门总经理审核,呈分管领导批准。

4、12月10日前,综合管理部以电子邮件方式下达各部门。

(二)季度低值易耗品使用计划的确定1、每季度末月5日前,各部门总务员根据年度计划及截至本季度部门实际领用情况,负责提出本部门下季度计划草案,经部门领导批准后,将《各部门季度分月低值易耗品计划表》报送综合管理部计划员。

2、每季度末月15日前,计划员根据各部门提出的申请计划,经初步汇总平衡后,制订《季度分月低值易耗品综合计划表》,交部门副总经理审核、部门总经理批准。

3、每季度末月20日前,计划员以电子邮件方式将《季度低值易耗品综合计划表》下达各部门。

五、采购渠道及供应商管理主渠道有以下两种选择:(一)总部行政管理部综合管理部通过OA系统提出申请,直接到总部行政管理部库房领取。

(二)市场选择结合内部实际需求,由管理员和行政员于每年11月份,共同对市场上的低值易耗品进行调查,整理出供应商资料。

供应商的选择应考虑以下因素,综合评估后推荐:1、商品特性2、满足能力:如交货时间、质量、售后服务,优先考虑已获得ISO9001质量认证的供应商3、价格优势、付款方式4、历史及荣誉12月1日,由管理员和行政员一同提供三家可供选择的供应商,由行政员填写《采购渠道管理表》,经副总经理初审,征求财务等部门意见,报部门总经理审核,12月10前呈分管领导批准,确定1到2家供应商,并于12月15日前与其签订年度供货协议。

为提高采购效率,节约成本,管理员和行政员须建立合格供应商名录。

日常工作中应加强对供应商的管理。

当指定供应商所提供的物品出现较大质量问题时,综合管理部应重新对该供应商进行评价,必要时需要重新按规定程序更换供应商。

六、采购管理采购工作按季度计划分月实施。

每月25日-28日,由管理员按季度分月计划购置下月需求物品。

采购前由管理员填写《月度采购申请表》,交行政员复核、部门副总审核,报部门总经理批准。

然后由行政员办理《费用支出支付资金申请表》(需分管领导核准)手续交管理员,由管理员将采购清单发往指定供应商送货。

到货后,由行政员与管理员一同验收,核对数量,检查合格后填写《低值易耗品验收登记表》,交部门副总复核、部门总经理核准。

验收不合格时,由管理员办理退换、索赔、拒付等事宜。

验收后二个工作日内,由管理员记入台账并入库。

特殊情况急需或超出《低值易耗品明细清单》范围并无库存时,需求部门总务员应填写《零星物品采购审批表》,办理逐级审批手续。

七、经费报销管理员应在付款前通知供货方提供发票。

《低值易耗品验收登记表》履行审核手续后,由行政员持购货清单和发票到财务部门办理报销手续。

管理员和行政员须在采购发票背面签名并加日期。

财务部应核对《月度采购申请表》、《低值易耗品领用登记表》、《低值易耗品验收登记表》与《费用支出支付资金申请表》金额相符后方可支付采购款或核销相关费用。

八、发放与领用(一)严格物品出库手续。

各部门总务员按计划领用物品时,需填写《低值易耗品领用登记表》,经本部门总经理批准后交行政员复核,一式三联办妥后交管理员办理出库手续,其中一联交财务部。

管理员应根据《低值易耗品领用登记表》将出库物品数量、金额等相关信息及时记入《低值易耗品领用流水台账》。

各部门总务员领取后,应建立本部门台账,登记并入部门分库。

员工领用时,应经部门领导批准,并在专用登记本上签名记录。

(三)新员工报到分配岗位后,按照《新员工办公用品标准配备表》的规定领取所需固定资产和办公用品。

相关费用计入员工所在部门。

九、库存管理管理员应将入库物品妥善保管,物品在专用柜中整齐摆放。

(一)物品核查及调配对已经使用的物品,管理员应定期核查及追踪,合理调配现有资源,避免财产流失和浪费。

(二)出库盘查每月底管理员根据出库情况和《低值易耗品领用流水台账》记载,整理制作当月《各部门低值易耗品月度领用数量统计表》交部门领导。

每月初由行政员协助管理员盘库清点,进行清理和核对,减少损耗。

管理员应将盘库结果记入《盘库表》,一式三份,分别交财务部和行政员各一份。

十、统计与考核(一)统计分析每月初由行政员根据实际价格和数量,汇总、制作上月《各部门低值易耗品领用费用统计表》报部门总经理审核。

计划员据此做出比较曲线图或饼图等,做出初步分析,并逐月将各部门费用支出数据传递给各部门领导和总务员。

各部门可据此复核,并做为控制以后各月费用申请的依据。

(二)费用分摊每月底财务部根据各部门领用统计数据,将费用计入部门办公费用,并逐月与综合管理部提供的《各部门月度低值易耗品领用费用统计表》复核无误。

(三)超预算处理办法各部门严格将费用控制在标准额度之内,实施本部门和综合管理部双向控制的办法。

自超出预算月度起,停止对该部门发放各类物品。

特殊需要时应履行追加预算额度审批手续。

节约预算费用时,按经济责任制书规定给予考核。

十、附则各部门应加强管理,强化员工节约意识。

(一)员工应充分利用现代办公手段,通过电子媒介修改文稿。

初稿阶段宜用废纸反面打印。

(二)日常消耗品(如笔芯)的领取,遵循“以旧换新”原则,交旧领新,力求节约资源。

(三)接待用品原则上由综合管理部直接管理,不另发放。

(四)本办法由综合管理部和财务部负责解释。

附表:1、《低值易耗品明细清单》2、《采购渠道管理表》3、《年度分季低值易耗品计划表》4、《季度分月低值易耗品计划表》5、《各部门年度分季低值易耗品计划表》6、《各部门季度分月低值易耗品计划表》7、《月度采购申请表》8、《零星物品采购审批表》9、《低值易耗品验收登记表》10、《低值易耗品领用登记表》11、《低值易耗品领用流水台账》12、《低值易耗品盘库表》13、《各部门低值易耗品月度领用数量统计表》14、《各部门月度低值易耗品领用费用统计表》15、《新员工办公用品标准配备表》申请采购流程:各部门总务员综合管理部总经理综合管理部管理员/发放流程:综合管理部行政员综合管理部管理员员工行政员。

相关主题