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海外出差管理制度

海外出差管理制度
一、适用范围
本制度适用于公司的中国区员工因业务工作、视察、技术交流、其他事务等,被派往中国以外的国家或地区的出差行程。

二、基本规范要求
1. 员工出差须根据本制度第三部分要求提出出差申请,批准后方可执行出
差任务。

2. 员工出差前须参加培训或自行学习目标国家/地区的相关法律、政策、宗
教、礼仪、风土人情、行为习惯、着装规范等,做好周密的出差计划和行程安排,避免不必要的误会和差错。

若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的,则产生的相关法律责任及严重后果,均由出差人自行承担。

3. 出差人在国外出差时,应首先考虑人身安全,并有效保护财产安全。


工在国外出差期间,如遇意外状况,应及时和公司、中国驻当地使馆取得联系。

4. 出差员工须制定出详细差工作计划,出差抵达目标地后按照计划有序开
展工作,并按照本制度第四部分进行定期工作汇报和述职。

5. 如公司在目标地点设有分公司,则出差员工应遵守当地分公司的规章制
度开展工作,如果没有分公司,则应按照本制度第七条进行作息和请休假。

6. 本着为公司节省成本因公出差费用开支应,员工海外出差所涉及费用支
出应综合考虑各种因素按照相对较低支出的方式进行。

因公差旅费用及招待费用标准按照本制度第五部分执行,如有超出须员工自行承担。

7. 员工在出差过程中如遇到本规定中未提及事项或突发情况,须本着为公
司利益着想的角度来处理,如果遇到超出本人职权范围的事项,应及时和公司取得联系,获得批准后方可执行。

三、出差审批流程
1. 员工海外出差应填写:
《出差申请单》(附表一)
《差旅工作计划及行程安排》(附表二)
《借款申请单》(附表三)
《目的地文化培训总结表》(附表四)
并按顺序提交审批,批准后方可进行借款及出差。

如情形特殊事前无法及时办理,亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

2. 普通员工海外出差须由部门负责人进行审批后提交总经理审批,总监及
以上级别需提交总经理审批。

3. 出差人凭核准的《借款申请单》,可向财务部暂支相当数额的差旅费。


预借款额,须经由主管初审,呈请总经理核准后方可借支。

4. 《差旅工作计划及行程安排》需要填写出差期间的行程计划和安排,尽
可能详细的将出差计划列出,以便可以根据计划执行工作任务。

5. 借款如果为外币则需要提前向财务部门打招呼,以便在领款时有充足的
外币。

6. 员工须自行保管好相关单据,便于回司后进行报销、清账、以及述职。

7. 出差完毕,销差后应于三日内填具《差旅费报销单》(附表四),结清暂
支款项。

四、工作汇报及述职
1. 员工海外出差期间需要根据实际工作内容提交工作周报,周报格式如附
表五。

2. 周报将作为员工过程考核的依据之一,如有特殊情况不能提交,须在每
周截止日期前通知上级领导。

如在未通知情况下没有按时提交,要在团队内部通报批评;如每年超过三次没有按时提交,需要在公司层面提出批评,并在过程绩效中记录。

3. 团队内部应根据业务需要,最少每周一次组织工作例会,汇总本周工作
情况及市场信息,提出相关问题和解决方案。

4. 员工出差回国后应在三日内提交出差工作报告,并向上级进行述职,相
关文件材料需要提前进行准备。

五、差旅费标准
差旅费用按照实报实销形式进行,此标准为各项支出上限,未达标准部分不予退还。

如遇特殊情况导致消费超出标准,须报上级审批批准后方可执行,否则自行承担超出部分。

员工出差费用标准如下:
1. 住宿标准
无办事处地区,员工海外住宿原则上为三星及以下级别酒店/旅馆,发达国家如北美、欧洲、澳洲、日韩区域,标准为120美金/天,其他欠发达地区为100美金/天,如有特殊情况,如战乱地区、高消费地区,须得到上级批准后方可入住。

设立办事处地区,按照当地租房标准进行房屋租赁,原则上房屋租赁费用均摊后不应超过酒店住宿标准,如果超过,须得到上级批准后方可租赁。

2. 长途交通/签证标准
往返乘坐火车、轮船、飞机、以及签证费用,按照实际消费报销。

行程在8小时以内须乘火车硬座/二等座,超出8小时可以选择搭乘飞机经济舱/卧铺。

出差计划外的行程,如需搭乘飞机,需要报上级领导审批后方可购票。

购买机票须提前7天进行。

选择航班,在时间合理、保障安全的情况下应选择较为便宜的航班。

如要选择更贵航班,须报上级审批,表明理由并获得批准后方可购票。

3. 市内交通标准
采取实报实销制度。

4. 用餐标准
有办事处的情况下,15美金/人天,无办事处情况下,餐饮标准为50美金/天。

5. 通信标准
通信标准为10美金/天。

6. 客户招待标准
原则上客户招待须提前报上级领导批准。

宴请标准:一般客户为50美金/人,客户高层人员为100美金/人,我方
人员按照50美金/人计算。

7. 礼品赠送标准
客户人员赠送一般小礼品需要进行记录,价值超出500元人民币礼品需
要上级领导审批后方可赠送。

六、出差补贴标准
出差补贴发放按照出差行程时间自出发日起至回公司之日止计算,首尾行程时间满半天不足一天的,按一天发放;不足半天按半天发放。

1. 员工出差基础补助为50美金/天,总监及以上级别60美金/天
2. 艰苦地区(如战乱、危险、荒凉、贫困等)补助翻倍,危险地区如伊拉
克、叙利亚、利比亚、巴基斯坦、也门等
3. 发达国家(北美、西欧、澳洲地区)补助额减少20美金/天,为80美金
/天
七、出差作息及请休假标准
1. 员工出差期间法定节假日按照所在地法规执行,不再休中国法定节假日。

国外假期期间,要兼顾国内工作配合。

2. 员工出差途中需要请假的,需要报上级领导审批,批准后方可请假,请
假时间内不计发工资及补助。

特殊情况如生病、受伤等客观不可抗拒原因无法进行工作,可计发补贴部分,工资部分按照劳动合同执行。

3. 原则上员工在海外出差应按计划结束行程,中途不得回国,或延长出差
滞留时间。

如遇特殊情况,需要临时回国或延长出差时间的,须报上级领导审批,视具体情况决定公司或个人承担费用。

4. 员工海外出差时间每满三个月,计得一个月假期,未满一个月按照海外
经历周末或节假日折算工作日休假。

即每经历一个周末或当地节日,记得2天或相应节日休息天数的工作日休假。

每年假期原则上不进行累计,当年度未休完的假期按照实际日工资2倍进行补偿。

八、其他
1. 本标准为市场部起草,经总经理核定、批准后发布施行,市场部对该条
款负有解释权,修改时亦同。

2. 本标准如有未尽事宜得随时修改之。

附表一:《出差申请单》
员工出差申请单
附表二:《差旅工作计划及行程安排》
差旅工作计划及行程安排
附表三:《借款申请单》
借款申请单
日期:
经办人:部门:副总:总经理:
附表四:《海外出差文化培训总结表》
海外出差文化培训总结表
时间:
附表五:《差旅费报销单》
附件:
差旅费报销单.xls
日期: 年 月 日

月日 出发地
目的地
事 项
车船交通住宿伙食通讯招待礼品小计
备注
大写金额
注: 1.请按时间顺序填写表格,字迹需清晰。

2.报销单据需按顺序粘贴好,便于审阅。

总经理:
财务审核: 部门: .
差旅费报销单

总额小写
报销人 .小 计-¥ 总 计
部门审核:。

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