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某公司采购管理系统操作培训(ppt 80页)

到RFQ
在多个供应商之间容易地分开申请行 对你采购的元器件每个物品分开一个申请 复制特定的申请行到 RFQ 或忽略你不想复制的行
输入 RFQ
你可以定义不同类型的 RFQ 如投标询价单和目录 册询价单
确定哪些供应商将收到你的RFQ
定义每个RFQ 行的详细信息
RFQ的内容
RFQ头信息
– 类型 -标准RFQ
购单 – 提供附件,作为请购单标题与栏目的注释 – 进行联机资金检查
供应商产品目录
使用供应商产品目录来: • 快速建立请购单 • 查看采购和价格的历史信息
你可以查看物品和它们的来源信息从: • 采购中的协议 • 以前发生的采购 • 来源规则 • 请购单模板
Create requisitions from the Order Pad
运行请购单重计划
创建采购 请购单
创建内部 请购单
重新计划请购单
创建 采购订单
订单分录流程 (创建内部订单) (运行订单引入)
创建 采购订单
与WIP模块的集成
车间处理流程
工序 1
自动产生 请购单
工序 2
返回到 车间
外协 处理
Supplier
Unit 2 供应商管理
供应商信息的共享
– Oracle应付款管理系统 – Oracle采购管理系统 – Oracle资产管理系统
请给采购员
询价单(RFQ)概览
根据联机请购自动建立RFQ 确定RFQ中你要的物品 确定RFQ中的多个价格段和折扣
请购单流程
手工申请
输入申请
申请集
自动建立
手工
建立 RFQ
自动建立
建立供应商 报价例表
打印,发出RFQ
自动建立
手工
建立采购订单
Zoom 手工
输入报价
自动建立 RFQ
输入灵活的搜寻条件来确定将哪些申请行放
采购管理系统
广州赛意企业管理咨询有限公司
课程安排
– Unit1. 采购模块总体概览. – Unit2. 供应商管理. – Unit3. 请购,询价,报价的应用. – Unit4. 采购订单的应用. – Unit5. 文档的控制与审批. – Unit6. 采购的接收. – Unit7. 查询与报表 – Unit8. Q&A
从何处购买
供应商 A
50% of the time 等级 2
供应商 B
50% of the time 等级 1
来源规则功能
– 根据事先定义的百分比把计划订单采购分 到不同供应商.
– 定义全局或局部的来源规则为单个物品或 某类物品.
– 定义来源规则对应到供应商或供应商分支.
– 对所定规则指定生效期和失效期.
供应商数量分析报表 供应商采购统计报表
暂挂供应商报表 发票价差报表 接收例外报表
逾期供应商发运报表 超额送货报表
按采购员匹配挂起报表
已审核的供应商列表概览
日用品
批准的
项目
供应商清单
发运组织或 全部组织
供应商地点
来源规则概览
来源规则
Effective from 1/1/9712/31/99
从何处购买
银行帐户 银行帐户,帐户名,分 行,帐户类型
控制 限制
保留,发票额
总的 编号
母公司,客户
发票税
发票税名,抵扣税名,
自动计算选项
供应商绩效评估概览
Chicago
Washington, D.C.
Paris
延期交货
表现评价指标
发票差异
退货
成本
绩效评估分析和汇总报表
供应商质量分析报表 供应商服务分析报表 供应商价格分析报表
申请
其他系统
来源: 供应商
打印
分配
控制
来源:内部销售订单 订单输入
请购单内容

准备人

物品号/ 描述
交货至
数量
需要日期
来源: 供应商或仓库
帐户分布
文档号
价格 提议采购员
申请人 帐户
币种
供应商 物品号
请购单的功能
– 可选地设置缺省信息如:
• 货币,目的地,来源,申请人,帐户明细和 产品信息
– 复查用户请购单的当前状态和活动历史 – 指定特别的注释给供应商和采购员 – 根据批准结构确定请购单路线及转交批准 – 对于经常性的采购项目迅速简单的创建请
与库存和分销模块的集成
Oracle 库存
重定货点计划
最大-最小计划
补充子库存
Oracle 采购
创建采购 请购单
请购单开放接口 运行请购单引入
创建内部 请购单
创建 采购订单
Oracle订单分录流程 (创建内部订单) (运行订单引入)
Hale Waihona Puke 与MRP模块的集成MRP计划
请购单开放接口
Oracle 采购 运行请购单引入
使用请购单模板
使用申请模板来简化经常采购物品的处理
– 设置申请模板 – 手工加行信息到申请模板 – 复制行信息到申请模板
请购单的查询
通过请购单查询功能来:
– 容易地确定你 的申请在批准过程中的位 置
– 很快地存取文档处理的历史和备注 – 容易地观察帐户分配信息 – 基于你给定的信息很快地查找申请 – 很快地观察,分配,再分配供应商来源申
Unit 1 采购模块总体概览
采购模块与其他模块集成概 览
INV
HR
GL
AP
MRP WIP
QA PO
OE
CST
FA
产品概述
Oracle 采购管理提供一个全面的采购 业务解决方案:
– 帮助采购人员减低管理成本 – 快速有效的处理请购单、采购订单、报价
单和采购接收 – 使您将精力能够集中在:
• 价值分析 • 与供应商发展战略伙伴关系 • 管理采购过程
– 使用分配集来根据不同的级别分配来源规 则.
– 对不同的来源分等级.
Unit 3 请购,询价,报价
采购处理流程
批准
自动创建
协议§计划订单
采购申请单
批准
创建内部 销售订单
RFQ 报价 批准的供应商
采购单
批准 打印/EDI
检验
接收
交货 接受
请购单的流程 库存
MRP
需求
WIP
输入.重调整申请 手工建立
– 目录RFQ – 投标RFQ
– 交货至,开票至 – 状态 -In process 在处理
-Active 活动 -Print 打印 -Closed 关闭
– 相应截止期 – 相应方式 FAX, TEL – 有效期
建立的初始状态
RFQ内容
货币
条款
行信息
-行类型
-物品
-服务
-物品,采购分类,物品描述,金 额,计量单位
供应商管理概览
输入,维护,查询供应商信息 合并供应商和供应商分支 供应商绩效评估 建立已审核的供应商列表 建立物品同供应商之间的来源规则
供应商信息等级
母公司
供应商
供应商分支
供应商分支
供应商
供应商分支
供应商分支
供应商分支 联络人
供应商分支 联络人
供应商信息
会计 款帐户
分配集,负债帐户,预付
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