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2016年二季度第三方检查提升方案

2016年二季度第三方检查提升方案
编制人:杨坤
审核人:周佩
审批人:傅亦闻
编制日期:2016年4月10日
中建三局第一建设工程有限责任公司
威海华润项目部
1、项目总体情况
1.12016 年一季度检查情况 ..............
1.2下季度检查目标................
1.3项目自查情况.................
1.3.1主体自查情况..............
2、质量提升策划
2.1质量提升小组..................
2.2人员职责...................
2.3质量提升管理制度................
3、针对性提升分析
3.1实测实量分析..................
3.2质量风险分析..................
1项目总体情况
实测实量与三季度得分对比情况
1混凝土结构工程表面平整度:2016年一季度得分93.33%, 2015年四季度实测得分为94.44%, 2015年三季度实测得分为83.33%,实测基本不变,主要在加强了模板加固体系控制,浇筑过程
中的动态控制。

2、混凝土结构工程垂直度:2016年一季度实测得分92.22%, 2015年四季度实测得分为72.22%,
2015年三季度实测得分为78.33%,实测上升,正在施工过程中加强控制且后期维修打磨起到了
一定的作用3、混凝土结构工程顶板水平度:2016年一季度实测得分96.67, 2015年四季度实测得分为100.00%, 2015年三季度实测得分为72.50%,实测基本不变达到既定目标。

4、混凝土结构工程楼板厚度:2016年一季度得分100%, 2015年四季度实测得分为46.67%,
2015年三季度实测得分为70.00%,实测成绩上升过程中加强了收面控制。

5、混凝土结构工程混凝土观感:2016年一季度实测得分54.35%;2015年四季度实测得分为
60.87%, 2015年三季度实测得分为83.33%,实测下降,主要在于浇筑过程中振捣不密实,水
泥砂浆从模板隙缝中流失,拆模过早导致蜂窝、烂根、涨模、缺棱掉角等现在严重;由于最后基层模板周转次数过多导致个别部位出现拼缝过大的现象。

6、砌筑工程砌筑节点(1):216年一季度实测得分81.48%, 2015年四季度实测得分为
64.81%,过程中加强了施工质量的控制对于不合格产品及时进行跟踪整改。

1.1.2质量风险与三季度得分对比情况
本次质量风险主要扣分在于:
1、渗漏:上季度得分80.37%,本次得分70.77%,主要原因在于现场防水施工及构造屋顶、露
台结构板面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆现象普遍得分0.00%
2、空鼓开裂:上季度得分69.57%,本次得分66.67%,主要原因在于现场新工作面空鼓修补不到
位。

3、观感质量:上季度得分66.67%,本次得分为62.50%,主要原因在于四季度有构造柱的观感参
评所以拉低了分数。

4、成品保护:上季度得分75.00%,本次得分为50.00%,主要原因在于四季度屋面防水成品保护
不在参评范围,所以分数被拉低。

5、结构安全:上季度得分80.00%,本次得分为60.00%,主要原因在于后浇带、悬臂构件支撑的
得分是100%,这次是0%分。

所以分数差距较大。

6、违规强条:上季度得分62.50%,本次得分为100.00%,主要原因在于现场烟风道的卸载全部重
新按照要求进行安装,所以现场评估分数为满分。

1.2下季度检查目标
1.3 2016年一季度预查楼层及项目自查情况
2、质量提升策划
2.1质量提升小组
2016年一季度第三方实测实量达到山东大区前30%。

为更好的执行实测实
量日常开展,提高实测实量成绩,项目部成立以周佩为小组长,尹海军为副组长,杨坤、郝卫科、郝庆来、刘汉杰、王满银(劳务)、孙凯(劳务)为组员的实测实量小组。

2.2人员职责
组长周佩:统筹全局,安排相关人员对2016年一季度检测区域进行无死角
复查;
副组长尹海军:带领并组织相关人员实施实测实量计划以及落实实测实量
过程中发现的不合格项。

各组员:执行组长以及副组长安排,按要求及规定实施所管辖区域实施实
测实量行为,收集数据,发现不合格项及时汇报组长及副组长且下发整改单。

2.3质量提升管理制度
经实测实量小组相关人员讨论推出以下制度:
1•实测实量小组成员每周必须开展实测实量且召开实测实量分析会;
2•每半月实测实量小组相关人员模拟针对第三方实测实量自查一次,不断实
测不断整改不断完善;
3•落实奖罚制度,在公司实测实量奖罚制度上加强对劳务单位实测实量的奖罚力度;
4•分阶段提高实测实量成绩,每次在模拟实测时针对合格率较低点进行着重管控;
5•加强培训力度,定期对实测实量小组成员及相关作业班组进行实测实量培训,灌输实测实量控制目标,促使劳务人员在作业时误差控制在规范允许范围内。

3针对性提升分析
1、 2016年一季度检查目标得分4;
2、 在地漏安装时做好交接,对于标高控制必须严格
若发现不合格及时进行整改。

楼层砂浆应垫 板、现场不允许 加水、不得使用 已初凝的砌筑砂 浆(4)
1、 2016年一季度检查目标得分4;
2. 加强现场管控,发现不合格点及时整改
过梁入墙长度不足
250mm 当过梁受平面限 制
入墙长度不足150mm 时,未采用植筋及现浇的 方式进行施工的
砼墙面管线应暗
埋、严禁后开槽; 不得损坏钢筋; 挂网、抹灰前用 细石砼灌实(4)
砼墙面后开槽;或预 埋管线损坏钢筋;抹灰前 未将管槽灌实
1、2016年一季度检查目标得分4;
地漏、雨水斗设 置;阳露台地坪 排水坡向远离住
宅室内(4) 地漏标高未满足低 于阳台地坪完成面10〜 20毫米、地漏排水管径; 水暖
管井无排水地漏 1、 2016年一季度检查目标得分4; 2. 现场已经整改(责任人:郝卫科)
楼层上堆放的砌筑 砂浆无垫板或容器、现场 加水、已初凝后继续使用
砌筑组砌方式

出现竖向通缝
过梁符合设计和 规范要求(4)
1、2016年一季度检查目标得分4;
1、2016年一季度检查目标得分3 (砌筑施工个别部
位勾缝不到位)
2、严格技术交底,加强现场巡视,发现不合格部位
及时整改


剔凿开槽;或水平开槽超过
500;抹灰前未将管槽用细石
砼灌实
挂网、甩浆前未将墙
体各种孔洞圭寸堵、或圭寸堵抹灰基层处理做法和质量不合规、结构

缺陷修补和杂物清理不到
位(含高低差用水泥砂浆
填补)
外墙有否抗裂钢不同材质墙面抹灰丝网、内墙是否前未挂抗裂网、钢丝网丝
有抗裂网、外墙径小于0.7mm或宽度小
钢丝网丝径、宽于300mm或未热镀锌、度、热镀锌、抗抗裂网锚固方式错误或
裂网锚固(4)不牢固1、2016年一季度检查目标得分6;
2、做好技术交底,加强现场管控,做好工序交接, 基层处理完成报验后方可下道工序施工。

1、2016年一季度检查目标得分4;
2、此项严格按照第三方要求进行施工,现场施工物资未准备齐全前禁止施工。

1、2016年一季度检查目标得分4;
2、做好技术交底,严格施工工艺,加强现场巡视
门垛砌筑质量⑷门垛存在开裂、不牢
固的现象
1、2016年一季度检查目标得分4;
补砌、补塞⑹
一次性砌到顶或补砌、补塞质量差(如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不符合节点大
样图等)
砌体墙面管线暗埋、后开槽1、2016年一季度检查目标得分4;
2、规范施工工艺,做好技术交底。

抹灰前墙面甩浆⑷
抹灰前墙面未甩浆或甩浆质量差(粘结强度不足、严重不均匀
三线实心砖⑵
砌体底部未按规范
设置三线实心砖(地方标
准禁止使用实心砖的地
区公司除外,但项目须提
供依据)
1、2016年一季度检查目标得分2;
2、做好技术交底,加强现场关联,加大现场巡视力
度若发现不合格部位及时整改。

构造柱支模时应
设投料斗(高出
构造柱顶50mm、对拉螺杆(2)
构造柱支模时未设投
料斗、未设穿过柱身的对
拉螺杆;支模时穿透空心
砌块;未伸到顶;成型质
量差;拉结筋数目、间距
不符合规范要求、构造柱
存在蜂窝、麻面现象等
1、2016年一季度检查目标得分2

抹灰层应具备一定强度⑵
★抹灰层大面积起
砂,强度低,手指能抠起

1、2016年一季度检查目标得分2;
2、加强现场材料管控一经发现立即返工
地下防水施工和成品保护(2)地下防水施工和成
品保护不合规
1、2016年一季度检查目标得分2;
2、加大现场管控力度,做好成品保护。

屋面、露台防水成品保护(2)
后浇带、悬臂构件支撑⑷
砼构件应按设计功能预留洞,不应后期钻凿洞屋面、露台防水成品
保护不到位
1、2016年一季度检查目标得分2;
2、与各参建单位做好交底严禁破坏防水,同时做好
成品保护计划。

★未独立搭设、后浇1、2016年一季度检查目标得分4;
带支撑提前拆除
★砼构件未预留洞,
后期钻凿开洞
2、现场已按要求进行回顶。

1、2016年一季度检查目标得分4;
2、严格按图施工,混凝土浇筑前加强现场验收。

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