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年二季度第三方检查提升方案

--2016年二季度第三方检查提升方案编制人:杨坤审核人:周佩审批人:傅亦闻编制日期:2016年4月10日中建三局第一建设工程有限责任公司威海华润项目部目录1、项目总体情况1.12016年一季度检查情况......................1.2下季度检查目标..........................1.3项目自查情况............................1.3.1主体自查情况......................2、质量提升策划2.1质量提升小组............................2.2人员职责................................2.3质量提升管理制度........................3、针对性提升分析3.1实测实量分析............................3.2质量风险分析............................1项目总体情况1.1三、四季度检查情况1、混凝土结构工程表面平整度:2016年一季度得分93.33%,2015年四季度实测得分为94.44%,2015年三季度实测得分为83.33%,实测基本不变,主要在加强了模板加固体系控制,浇筑过程中的动态控制。

2、混凝土结构工程垂直度:2016年一季度实测得分92.22%,2015年四季度实测得分为72.22%,2015年三季度实测得分为78.33%,实测上升,正在施工过程中加强控制且后期维修打磨起到了一定的作用。

3、混凝土结构工程顶板水平度:2016年一季度实测得分96.67,2015年四季度实测得分为100.00%,2015年三季度实测得分为72.50%,实测基本不变达到既定目标。

4、混凝土结构工程楼板厚度:2016年一季度得分100%,2015年四季度实测得分为46.67%,2015年三季度实测得分为70.00%,实测成绩上升过程中加强了收面控制。

5、混凝土结构工程混凝土观感:2016年一季度实测得分54.35%;2015年四季度实测得分为60.87%,2015年三季度实测得分为83.33%,实测下降,主要在于浇筑过程中振捣不密实,水泥砂浆从模板隙缝中流失,拆模过早导致蜂窝、烂根、涨模、缺棱掉角等现在严重;由于最后基层模板周转次数过多导致个别部位出现拼缝过大的现象。

6、砌筑工程砌筑节点(1):216年一季度实测得分81.48%,2015年四季度实测得分为64.81%,过程中加强了施工质量的控制对于不合格产品及时进行跟踪整改。

1.1.2质量风险与三季度得分对比情况本次质量风险主要扣分在于:1、渗漏:上季度得分80.37%,本次得分70.77%,主要原因在于现场防水施工及构造屋顶、露台结构板面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆现象普遍得分0.00%。

2、空鼓开裂:上季度得分69.57%,本次得分66.67%,主要原因在于现场新工作面空鼓修补不到位。

3、观感质量:上季度得分66.67%,本次得分为62.50%,主要原因在于四季度有构造柱的观感参评所以拉低了分数。

4、成品保护:上季度得分75.00%,本次得分为50.00%,主要原因在于四季度屋面防水成品保护不在参评范围,所以分数被拉低。

5、结构安全:上季度得分80.00%,本次得分为60.00%,主要原因在于后浇带、悬臂构件支撑的得分是100%,这次是0%分。

所以分数差距较大。

6、违规强条:上季度得分62.50%,本次得分为100.00%,主要原因在于现场烟风道的卸载全部重新按照要求进行安装,所以现场评估分数为满分。

1.2 下季度检查目标1.3.1主体自查情况2、质量提升策划2.1质量提升小组2016年一季度第三方实测实量达到山东大区前30%。

为更好的执行实测实量日常开展,提高实测实量成绩,项目部成立以周佩为小组长,尹海军为副组长,杨坤、郝卫科、郝庆来、刘汉杰、王满银(劳务)、孙凯(劳务)为组员的实测实量小组。

2.2人员职责组长周佩:统筹全局,安排相关人员对2016年一季度检测区域进行无死角复查;副组长尹海军:带领并组织相关人员实施实测实量计划以及落实实测实量过程中发现的不合格项。

各组员:执行组长以及副组长安排,按要求及规定实施所管辖区域实施实测实量行为,收集数据,发现不合格项及时汇报组长及副组长且下发整改单。

2.3质量提升管理制度经实测实量小组相关人员讨论推出以下制度:1.实测实量小组成员每周必须开展实测实量且召开实测实量分析会;2.每半月实测实量小组相关人员模拟针对第三方实测实量自查一次,不断实测不断整改不断完善;3.落实奖罚制度,在公司实测实量奖罚制度上加强对劳务单位实测实量的奖罚力度;4.分阶段提高实测实量成绩,每次在模拟实测时针对合格率较低点进行着重管控;5.加强培训力度,定期对实测实量小组成员及相关作业班组进行实测实量培训,灌输实测实量控制目标,促使劳务人员在作业时误差控制在规范允许范围内。

3 针对性提升分析3.1实测实量分析(8)出屋面(含地下车库)烟风道泛水高度浇筑高度不足(比完成面高出不少于150mm)1、2016年一季度检查目标得分2;2、此项严格按照第三方要求执行;地漏、雨水斗设置;阳露台地坪排水坡向远离住宅室内(4)地漏标高未满足低于阳台地坪完成面10~20毫米、地漏排水管径;水暖管井无排水地漏1、2016年一季度检查目标得分4;2、在地漏安装时做好交接,对于标高控制必须严格若发现不合格及时进行整改。

砼墙面管线应暗埋、严禁后开槽;不得损坏钢筋;挂网、抹灰前用细石砼灌实(4)砼墙面后开槽;或预埋管线损坏钢筋;抹灰前未将管槽灌实1、2016年一季度检查目标得分4;楼层砂浆应垫板、现场不允许加水、不得使用已初凝的砌筑砂浆(4)楼层上堆放的砌筑砂浆无垫板或容器、现场加水、已初凝后继续使用1、2016年一季度检查目标得分4;2.现场已经整改(责任人:郝卫科)。

砌筑组砌方式(4) 出现竖向通缝1、2016年一季度检查目标得分4;2.加强现场管控,发现不合格点及时整改。

过梁符合设计和规范要求(4)过梁入墙长度不足250mm;当过梁受平面限制入墙长度不足150mm时,未采用植筋及现浇的方式进行施工的1、2016年一季度检查目标得分4;门垛砌筑质量(4)门垛存在开裂、不牢固的现象1、2016年一季度检查目标得分4;补砌、补塞(6)一次性砌到顶或补砌、补塞质量差(如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不符合节点大样图等)1、2016年一季度检查目标得分3(砌筑施工个别部位勾缝不到位)2、严格技术交底,加强现场巡视,发现不合格部位及时整改砌体墙面管线暗埋、后开槽(4)人工剔凿开槽;或水平开槽超过500;抹灰前未将管槽用细石砼灌实1、2016年一季度检查目标得分4;2、规范施工工艺,做好技术交底。

抹灰基层处理(6)挂网、甩浆前未将墙体各种孔洞封堵、或封堵做法和质量不合规、结构缺陷修补和杂物清理不到位(含高低差用水泥砂浆填补)1、2016年一季度检查目标得分6;2、做好技术交底,加强现场管控,做好工序交接,基层处理完成报验后方可下道工序施工。

外墙有否抗裂钢丝网、内墙是否有抗裂网、外墙钢丝网丝径、宽度、热镀锌、抗裂网锚固(4)不同材质墙面抹灰前未挂抗裂网、钢丝网丝径小于0.7mm,或宽度小于300mm,或未热镀锌、抗裂网锚固方式错误或不牢固1、2016年一季度检查目标得分4;2、此项严格按照第三方要求进行施工,现场施工物资未准备齐全前禁止施工。

抹灰前墙面甩浆(4)抹灰前墙面未甩浆或甩浆质量差(粘结强度不足、严重不均匀1、2016年一季度检查目标得分4;2、做好技术交底,严格施工工艺,加强现场巡视。

三线实心砖(2)砌体底部未按规范设置三线实心砖(地方标准禁止使用实心砖的地区公司除外,但项目须提供依据)1、2016年一季度检查目标得分2;2、做好技术交底,加强现场关联,加大现场巡视力度若发现不合格部位及时整改。

构造柱支模时应设投料斗(高出构造柱顶50mm)、对拉螺杆(2)构造柱支模时未设投料斗、未设穿过柱身的对拉螺杆;支模时穿透空心砌块;未伸到顶;成型质量差;拉结筋数目、间距不符合规范要求、构造柱存在蜂窝、麻面现象等1、2016年一季度检查目标得分2;抹灰层应具备一定强度(2)★抹灰层大面积起砂,强度低,手指能抠起洞1、2016年一季度检查目标得分2;2、加强现场材料管控一经发现立即返工。

地下防水施工和成品保护(2) 地下防水施工和成品保护不合规1、2016年一季度检查目标得分2;2、加大现场管控力度,做好成品保护。

屋面、露台防水成品保护(2) 屋面、露台防水成品保护不到位1、2016年一季度检查目标得分2;2、与各参建单位做好交底严禁破坏防水,同时做好成品保护计划。

后浇带、悬臂构件支撑(4) ★未独立搭设、后浇带支撑提前拆除1、2016年一季度检查目标得分4;2、现场已按要求进行回顶。

砼构件应按设计功能预留洞,不应后期钻凿洞(4) ★砼构件未预留洞,后期钻凿开洞1、2016年一季度检查目标得分4;2、严格按图施工,混凝土浇筑前加强现场验收。

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