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组织部2018年部门预算情况说明

组织部2018年部门预算情况说明部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分:2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明二、关于2018年部门收入的说明三、关于2018年部门支出的说明四、关于2018年财政拨款收支情况的说明五、关于2018年一般公共预算支出的说明六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明七、关于政府性基金预算的说明八、关于2018年政府性基金基本支出的说明九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明十、预算绩效情况十一、机关运行经费情况十二、政府采购情况十三、国有资产占有使用情况十四、名词解释第三部分:2018年部门预算批复表(见附件)一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表第一部分:部门概况一、部门主要职能保持发展党的先进性和提高党的执政能力,加强各级领导班子建设、深化干部人事制度改革、创新人才工作机制,全面推进党的基层组织建设。

二、部门预算单位、机构设置和人员构成(一)部门预算单位1、中共黑河市爱辉区委组织部2、本部门本年度部门预算仅包括组织部本级,无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位(二)机构设置、人员构成本部门共有内设科室15个,包括组织员办、实绩考评办、党史办、电教室、人才办、联络办、基层办、办公室、组织组、干部组、科教组、两新办、干部档案室、干部监督组、轻干办。

编制35个,其中行政14个,事业21个,工勤1个。

共有职工35人,其中在职职工31人、退休职工4人。

在职职工中,副处级干部1人,正副科级干部12人,其他职工18人。

第二部分:2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收入总预算693万元,比2017年执行数增加49万元,增长7%,其中:一般公共预算拨款收入653.8万元,比2017年执行数增加9万元,增长(降低)1%;支出总预算693万元,比2017年执行数减少53万元,降低7%,其中:工资性支出241.96万元,比2017年执行数增加17万元,增长7%;按定额管理的商品服务支出30.56万元,比2017年执行数减少89万元,降低290%;对个人和家庭的补助支出22.87万元,比2017年执行数减少4万元,降低18%;其他各类人员补助支出139.10万元,比2017年执行数增加8万元;按项目管理的商品和服务支出258.51,比2017年执行数增加59万元,增加22%。

结转下年39.2万元,比2017年增加13万元,增长33%。

二、关于2018年部门收入的说明2018年部门收入总预算693万元,比2017年执行数减少53万元,降低7%,按资金来源分类具体情况如下:(一)一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入653.80万元,比2017年执行数减少25万元,降低3%,其中:一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2018年预算收入数为271万元,比2017年执行数减少53万元,降低19%。

主要原因是支出节约;一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)2018年预算收入数为345.67万元,比2017年执行数减少21万元,降低6%。

主要原因是支出节约。

(二)政府性基金收入情况2018年政府性基金收入0万元,(三)上年结转结余情况上年结转结余39.20万元,其中:一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2018年预算收入数为2万元,主要包括部门办公经费;一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)2018年预算收入数为37.2万元,主要包括组织事务项目经费。

三、关于2018年部门支出的说明2018年部门支出总预算693万元,比2017年执行数减少53万元,降低7%,按支出性质分类具体情况如下:(一)基本支出情况2018年基本支出295.38万元,比2017年执行数增加减少53万元,降低17%,其中:一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2018年预算支出数为259.10万元,比2017年执行数减少89万元,降低34%。

主要原因是业务变化;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算支出数为22.72万元,比2017年执行数减少4万元,降低18%。

主要原因是人员死亡;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算支出数为13.57万元,比2017年执行数减少0.2万元,降低1%。

主要原因是人员死亡。

(二)项目支出情况2018年项目支出397.61万元,比2017年执行数增加67万元,增长16%,其中:一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2018年预算支出数为14.74万元,比2017年执行数增加14.74万元,增长140%,主要原因是业务变化;一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)2018年预算支出数为382.87万元,比2017年执行数增加52万元,增长13%。

主要原因是业务变化。

四、关于2018年财政拨款收支情况的说明2018年财政拨款收支总预算693万元,比2017年执行数减少53万元,降低7%。

财政拨款收支具体情况如下:(一)财政拨款总收入情况2018年财政拨款收入预算693万元,其中:经费拨款653.8万元,行政性收费0万元,专项收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,其他非税收入0万元,政府住房基金收入0万元,国有资本经营收入0万元,政府性基金0万元,上年结转结余39.2万元。

(二)财政拨款总支出情况2018年财政拨款支出预算693万元,其中:一般公共服务支出656.71万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出22.72万元,医疗卫生与计划生育支出13.57万元。

五、关于2018年一般公共预算支出的说明2018年一般公共预算支出653.8万元,其中:行政运行支出预算数271.84万元,比2017年执行数减少77万元,降低28%,主要原因是业务变化;其他组织事务支出预算数345.67万元,比2017年执行数增加15万元,增长(降低)4%,主要原因是业务需要;未归口管理的行政单位离退休支出预算数22.72万元,比2017年执行数减少4万元,增长18%,主要原因是人员死亡。

行政单位医疗支出预算数13.57万元,比2017年执行数减少0.2万元,降低1%,主要原因是人员死亡。

六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明2018年一般公共预算基本支出预算295.38万元,按经济分类具体支出情况如下:(一)工资福利支出情况2018年工资福利支出预算241.96万元,比2017年执行数增加17万元,增长7%,其中:基本工资100.88万元,津贴补贴109.18万元,奖金18.33万元,职工基本医疗保险缴费13.57万元。

(二)按定额管理的商品服务支出情况2018年按定额管理的商品服务支出预算28.56万元,比2017年执行数减少290万元,降低100%,其中:办公费10万元,印刷费0.3万元,差旅费5万元,其他交通费13.26万元。

(三)对个人和家庭的补助支出情况2018年对个人和家庭的补助支出预算22.86万元,比2017年执行数减少4万元,降低18%,其中:离休费9.84万元,退休费12.88万元,奖励金0.14万元。

七、关于政府性基金预算的说明2018年政府性基金预算支出0万元八、关于2018年政府性基金基本支出的说明2018年部门政府性基金基本支出预算0万元,九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明2018年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。

2018年“三公”经费比2017年持平,其中:因公出国出境费与上年持平;公务用车购置及运行费与上年持平;公务接待费与上年持平本年公务接待预计0批次、0人。

十、预算绩效情况我单位已开展预算绩效评价。

2018年部门预算安排653.8万元。

其中:基本支出293.38万元,主要包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出,其中:工资福利支出241.96万元,保障本单位在职人员的基本工资、津贴补贴和奖金的支出;商品和服务支出28.56万元,保障单位日常办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用和离退休人员公用经费的支出;对个人和家庭的补助22.86万元,保障离退休费、奖励金支出。

项目支出360.41万元,保障了组织事务的开展,具有良好的社会效益。

十一、机关运行经费情况2018年的机关运行经费财政拨款预算28.56万元,其中办公费10万元、印刷费0.万元、邮电费0万元、差旅费5万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.26万元。

十二、政府采购情况2018年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物项目为0,预算金额0万元;政府采购工程项目为0,预算金额0万元;政府采购服务项目为0,预算金额0万元。

十三、国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,本部门占有使用国有产权房屋0平米。

共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、消防车0辆、防火车0辆,特种车0辆,其他车辆0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0台,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十四、名词解释(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映政府提供一般公共服务的支出,包括反映中国共产党组织部门支出的组织事务行政运行费等。

如办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指组织部除上述项目外,开展其他组织事务方面专门性工作任务的项目支出,如实绩考评、拔尖人才、党员培训等的支出等。

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