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27第十一章期末处理

如果采购管理系统要取消月末结账,必须先通知库存 管理系统和核算管理系统的操作人员,要求他们先取消各 自所管的子系统的月末结账。如果库存和核算两个子系统 中任何一个子系统没有取消月末结账,那么就不能取消采 购管理系统的月末结账。
注 意(续)
如果没有启用库存管理和核算管理两 个子系统,并且不需要查看采购余额一 览表,那么采购管理系统可以不进行月 末结账。
第四节 年度结转
在一个会计年度结束,新的会计年度 开始这个新老会计年度交接之际,需要 把上年度各项会计数据的最后余额结转 到新的会计年度账上来。这项工作叫作 “年度结转”。
年度结转分“建立年度账”和“结转 上年数据”两大步骤。这两大步骤都要 由账套主管在〖系统管理〗模块中完成。
年度结转操作流程
(二)月末结账
完成了月末处理以后,就可以 进行月末结账了。
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休 息
五、总账系统的月末处理
(一) 其它子系统生成凭证的处理
在总账系统进入月末处理程序之前,首 先要把所有其它子系统传递过来的凭证审核 完,并且进行记账。实际上这项工作属於日 常处理的工作范围。平时,除了总账系统自 身产生的凭证,其它子系统每天总会有凭证 传送到总账系统里来。要注意对这些凭证及 时进行处理,不要积压。
(二)月末结转
企业期末账务处理中的某些业务,每个 月往往是重复的,程序化的,处理方法相对 固定不变,如各种费用的计提、期间损益的 结转等等。我们可以为这些处理方法相对固 定的期末账务处理业务,预先定义好自动转 账凭证模板。每个月的月底,只要调用凭证 模板,就可以让计算机自动生成转账凭证。
自动转账的种类
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恢复期末处理。
如果在期末处理以后发现哪 个仓库的数据处理有错误,可 以恢复到期末处理以前的状态。
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注意
本月已经进行期末处理的仓库(或者 部门)不能再进行期末处理。
进行期末处理之前,应该仔细检查本 月业务中是不是还有未记账的单据。应 该在处理完本会计月的全部日常业务以 后,再做期末处理工作。
建立年度账
供销链结转
固定资产结转
应收应付结转
工资结转
总账结转
年度结转的操作
“供销链结转”包括了采购、销售、库存 和核算四个子系统的年度结转。必须在所有 其它子系统都完成了结转以后,总账系统才 能最后进行结转。
“建立年度账”的方法已经在第二节里 讲过了,这里着重介绍年度结转的操作方法。
由账套主管以新的年度(当前会计 年度的后一年)作为注册会计年度, 同时选定账套(001账套),注册 登录〖系统管理〗,进行年度结转 的操作。
返回
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(2)定义期间结转凭证
【案例11-2】
请定义期间损益结转的自动转账 凭证,把各个损益类科目的余额结 转到“4103本年利润”科目。
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下一张
2.生成自动转账凭证
(1)生成自定义转账凭证; (2)生成期间损益结转凭证。
(1)生成自定义转账凭证
【案例1-3】
销售管理系统的结账功能是独享功能,要求在做 销售管理系统的结账操作以前,退出电算化系统的 所有其它功能;在网络环境下,要确定电算化系统 所有其他的网络用户已经退出所有功能。
三、库存管理系统的月末处理
库存管理系统的月末处理由具 有“库存管理”权限的操作员做。
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取消结账 如果月末结账有错误,可
1月31日,包括其它各个子模块传递 过来凭证在内的所有凭证都已经完成审 核和记账,请生成教育费附加自动转账 凭证,并执行审核记账。
返回
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(2)生成期间损益结转凭证
【例 题】
请生成期间损益结转凭证,并 且完成审核记账。
ห้องสมุดไป่ตู้
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下一张
注意
生成自动转账凭证的时候,一定要注意 执行顺序。这是因为某一张自动转账凭 证的数据,可能要在其它自动转账凭证 记账以后才能得到。1至11月份“期间 损益结转”凭证的生成,必须要在除了 结转所得税凭证以外的所有其它自动转 账凭证全部生成,并且完成审核和记账 以后。
采购系统结账 销售系统结账 结账 核算系统结账。
库存系统
2.工资和固定资产两个子系统的结账 操作可以独立进行;建议在采购、销售、 库存、核算四个子系统结账之前完成。
3.总账子系统的结账必须放在最后进 行。只有在所有子系统结完账以后,总 账子系统才能结账。
月末结账操作顺序
月末结账操作顺序是: 工资——固定资产——采购——
▪ 工资管理系统12月份的月末结转包含在
年末结转操作中。
总账系统在多模块环境下月末处理的工 作内容包括:其它模块生成凭证的处理、 自动转账凭证的生成(月末结转)、对 账、结账。
▪ 自动转账凭证的具体定义方法,也安排
在本章和转账生成一起介绍。
第二节 工资管理系统的年末结转
工资管理系统每年12月份的结转, 是作为年末结转来处理的。年末结转 是把本年的全年工资数据进行处理以 后,结转到下一个会计年度。在进行 年末结转以前,应该先由账套主管建 立新一年的年度账。
采购管理系统的月末处理由具有 “采购管理”权限的操作员做。
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恢复结账前状态
如果在结账以后发现错误,可 以取消结账,恢复到结账以前状 态。
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注意
如果还没有进行期初记账,系统不允许做月末结账。
可以连续把多个月的单据一起进行结账,但是不允许 跨月结账。月末结账以后,这个月的单据就不能再修改、 删除;这个月还没有输入的单据只能作为下个月的单据处 理。
以取消月末结账。
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注意
结账操作每月只能进行一次。结账以后本月不 能再填制单据。
结账以前应该检查本会计月的所有工作是不是 已经全部完成。只有在当前会计月所有工作全部 完成的前提下,才能够进行月末结账,不然的话 会漏掉某些业务数据。
必须在采购管理系统和销售管理系统结账以后, 才能够做库存管理系统的结账。
四、核算管理系统的月末处理
核算管理系统的月末处理,必须在采购、 销售和库存三个子系统都完成了结账处理 以后才能进行。
核算管理系统月末处理要分两步走:第 一步是进行“月末处理”;第二步是“月 末结账”。
核算管理系统的月末处理要由具有“核 算”管理权限的操作员做。
(一)月末处理
核算管理系统的月末处理,是在一个 月的日常业务全部完成以后,对按照“全 月平均 ” 方式核算的存货的全月平均单 价,及其本会计月的出库成本进行计算; 并且对已经完成同月全部日常业务的仓库 和相关部门做处理标志。
销售——库存——核算——总账。
本章主要讲解采购、销售、库 存和核算四个模块的月末处理, 工资系统的年末结转以及全系统 的年末结转;另外介绍总账系统 在多模块环境下的期末处理。
二、各模块月末处理的工作内容
采购管理子系统月末处理的工作内容包括: 月末结账; 销售管理子系统月末处理的工作内容包括: 月末结账; 库存管理子系统月末处理的工作内容包括: 月末结账; 核算管理子系统月末处理的工作内容包括: 期末处理、月末结转;
注 意(续)
计算并且结转所得税费用以后,要专门为 “所得税费用”科目做一次期间损益结转。在 本书实例中,“教育费附加”转账凭证一定要 先生成,并且先审核记账。这是因为在期间损 益结转中,需要“640302税金及附加-教育 费附加”科目里的数据;而这个数据来自“教 育费附加”自动转账凭证。12月份还需要在生 成结转所得税费用的“期间损益结转”凭证, 并且审核记账以后,再执行“本年利润”(自 定义结转)的结转。
注 意(续)
不能跨月进行结账,只能连续结账;就是只能对 最后一个已经结账月份的下一个会计月进行结账。
月末结账之前一定要进行数据备份,不然的话一 旦发生错误,将造成无法挽回的后果。
月末结账以后不能再做这个会计月的业务,只能 做下个会计月的日常业务。
必须是在核算管理系统当月还没有结账,或者虽 然已经结过账,不过又取消了结账的情况下,库存” 管理系统才能取消结账。
已经结账的月份不能再录入单据。
年底结账的时候,要先进行数据备份,然后再结 账。建议每个月底结账以前,也做好数据备份。
注 意(续)
库存管理系统和核算管理系统月末结账以后,销 售管理系统就不能取消月末结账了。如果要取消结 账,必须先依次取消核算管理系统和库存管理系统 的月末结账(核算管理系统取消结账在前)。
注 意(续)
期末成本计算每月只能执行一次,,因此要特别小 心。如果是在结账日之前执行,那么期末处理后的 当月出入库单将不能在本会计期间录入。例如:把 3月份的25号作为该月的结账日,如果执行期末 处理是在23号,那么再录入出入库单就只能在25 号以后了。
如果总账系统已经结账,那么核算管理系统就不 能再恢复期末处理。
不允许跨月取消月末结账。只能从最 后一个月逐个月地往前取消月末结账。
二、销售管理系统的月末处理
销售管理系统的月末结账是把全 月的单据数据进行封存,并且把当 月的销售数据记入有关账表中。这 项操作要由具有“销售管理”权限 的操作员做。
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取消结账
如果用户发现哪个月的月末结 账有错误,可以取消月末结账。
【案例11-1】
请定义计提教育费附加的自动转账凭证。教育费 附加以应交增值税为计征依据;计征比例3%。
凭证种类:转账凭证;转账序号:0001; 摘 要:计提教育费附加
借:税金及附加-教育费附加(640302) 贷:应交税费-应交教育费附加(222115)
金额公式: (QM(22210102,月,贷)-QM(22210101,月,借))*0.03 。
“畅捷通T3”里的自动转账凭证有六种,它 们是:自定义转账凭证、对应结账凭证、销 售成本结转凭证、售价(计划价)销售成本 结转凭证、汇兑损益结转凭证和期间损益结 转凭证。这里向大家介绍自定义转账凭证和 期间损益结转凭证的定义以及生成的操作步 骤。
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