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计量检测体系内部审核记录表

计量检测体系管理评审报告
XH/JL 002-2008
评审次数
2008年第1次
报告编号
XH/JL-0802
评审日期
2008年3月16日
评审目的
确保计量检测体系手册的有效运行,进一步规范计量检测工作
评审依据
《计量合格确认规范》、计量检测体系手册和程序文件
评审部门或要素
评审组组成
组长:副组长:成员:
评审综述:
审核组结论:
计量检测体系文件基本充分、有效,能实现计量方针和目标,存在的不符合项属于次要不符合项,通过采取相应纠正措施,能够得到纠正。
审核组签字:
审核组组长意见:
备注:
计量检测体系管理评审计划书
XH/JL0801
计划评审时间
2008年3月16号
评审次数
08年第1次
评审范围:
□□□
评审内容:
1、计量检测体系内部审核结果;
计划完成时间
部门意见
部门负责人签字:年月日
审核组意见
审核组签字:年月日
实际完成情况
验证人签字:年月日
跟踪验证报告
责任部门
责任项目
纠正措施编号
计划完成时限
跟踪验
证情况
进展
效果
问题
建议
跟踪人员:年月日
部门(室)
意见
部门负责人签字:年月日
审核组组长
意见
审核组组长签字:年月日
技术主管
意见
技术主管签字:年月日
确认意见
是否同意上述陈述属实:
部门负责人签字:年月日
不符合项的
判定
依据第条款判定为:
□主要不符合项□次要不符合项
计划采取纠正措施:
部门负责人签字:年月日
审核员确认
意见
上述纠正措施是否可行有效:
签字:年月日
审核组组长
意见
签字:年月日
纠正措施要求表
审核次数
纠正措施编号
责任部门
责任人
不符合事实概述
拟采取纠正措施
上年度,市区质监局的计量有关部门,对我单位计量组织体系建设,有关文件的适宜性,计量器具、化验设备的运行情况将进行了现场考核和检测,对我公司的计量检验工作做了评估。颁发了计量合格确认证书。2008年我们决定申请定量包装商品计量保证能力评价,公司领导和相关工作人员围绕此项工作,正扎实做着各项准备,迎接上级评估验收。
计划内审时间
2008年3月16号
审核次数
1
内审范围:
□□
□□
□□

涉及计量检测体系要素:
涉及计量检测体系的所有要素
内审组组成人员:
组长:张峰
成员:张运东
计划编制人:
签字:年月日
批准人:
签字:年月日
备注:
计量检测体系内部审核记录表
受审核部门
审核次数
2007年第x次
部门负责人
记录编号
不符合事实陈述:
受审核部门
计量检测体系内部审核报告
二○○八年三月二十日
计量检测体系内部审核报告
审核次数
年第次
报告编号
XH/JL-0801
审核日期
2008年3月16日
审核目的
保证计量检测体系检测体系手册》
审核部门
或要素
审核组组成
组长:副组长:成员:
审核综述:
本次内审按审核计划自2008年3月16日至2008年3月20日对计量检测体系进行了认真的审核,对照计量检测体系手册和程序文件对各项检测记录进行了查阅;对测量设备进行了核查;对检测操作过程进行了抽查;对计量人员技术情况进行了摸底;对顾客的满意情况进行了调查。通过这次审核发现,计量检测体系能正常、有效运行,计量人员分工明确,各尽其责,能够按标准开展质量检验工作,按国家检定规程依法开展工作,规范填写原始记录,并能加强对测量设备的管理,确保测量结果的准确可靠,能够实现计量方针和目标。本次内审过程中共发现不符合项2项,并已针对这些不符合项,制定了相应的纠正措施。相信通过实施这些纠正措施,消除不符合项,保证计量检测体系能更加有效地运行。
本次管理评审根据《计量检测体系手册》和程序文件的有关规定,评审组对计量检测体系文件的适合性、充分性和有效性进行评价,通过管理评审,认为计量检测体系运行是正常的、有效的,同时对计量、化验工作起到了规范和指导作用。计量、化验人员能够依据国家标准对公司各种产品以及出入厂产品进行计量检验分析,检验人员能够按照周期检定计划,依据国家检定规程认真开展工作,确保检验数据的准确、公正、可靠,每项检测结果真实、有效,符合计量方针和目标。
2、公司组织结构、职责履行、资源配备情况;
3、体系手册、程序文件的适应性;
4、计量方针、目标的完成情况;
5、服务顾客情况;
6、对计量检测管理体系建设性意见;
7、其它计量检测体系的要素。
评审组组成人员:
组长:
成员:
计划编制人:
签字:年月日
批准人:
签字:年月日
备注:
计量检测体系管理评审报告
2008年3月16日
评审组结论意见:
计量检测体系运行持续有效,公司整体能够按照《计量检测体系手册》的要求开展各项检测工作,能够实现计量方针和目标。
评审组签字:
审组组长意见:
备注:
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