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2015新版--内审检查表业务(行政部)
内部品质稽核报告
受检部门:行政部 序号 检查内容
是否制定了员工的《年度教育 培训计划表》并发至相关部门 要求执行?《年度教育培训计划 表》是否经过批准? 是否按计划或文件要求对员工 进行厂规厂纪及操作技术培 训?所有培训是否留有记录
涉及要素
检查方法
询问企管部负责人;查阅《 年度教育培训计划表》及其 发放情况? 查阅《年度教育培训计划表 》;查阅2-5次员工的《员 工培训记录表》以及教学内 容。 查阅3-5份员工的厂规厂纪 、操作技术的文件
9
7.5.2 7.5.3
10
11
12
对外来文件的使用是否经过了相 关人员的批准以防止误用?
查阅3-5份公司在用外来文件 的批准情况文件及其使用情 况 查阅《记录管制程序》及相 关文件,询问文控负责人
13
是否规定了所有记录的保存期 限?是否规定了质量记录的编 号方法?
7.5.3
审核员:
审核组长:
第 2 页,共 2 页
5
7.1.4
询问负责人;现场考查工作 环境管理状况。
6
文控是否清楚自人。
7
是否建立完整的质量体系文 件?相关文件的形成是否按规 定进行了审批?
询问文控负责人;查阅公司 《文件管制总览表》;查阅 3-5份体系文件的审批情况
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表单编号:TV-FOR-0057 版次:C/0
表单编号:TV-FOR-0057 版次:C/0
检查结果
判定
1
2
7.1.2 7.2
3
参加的培训项目是否记入档案? 是否进行考核。
4
对内审员、电工/电梯操作员等 特殊工种人员是否进行了专业 资格鉴定?
现有的工作环境是否可以达到生 产产品的要求?是否采取有效的 方法保证环境持续适应产品的要 求?
查阅 3-5 份内审员、电工 / 电 梯操作员的资格证书;
8
文件修改是否按规定进行了申 请审批?更改后的文件是否重 新审批、发放?是否同时收回 了旧版文件?
文件发放是否经过相关人员的签 字? 文件作废是否履行了审批手续? 是否对作废文件作了明确的标志 以防止误用? 所有受控文件的发放是否均做了 相关的受控标识?
查阅2-5份《文件拟制、修改 、销毁、报失申请表》;查 阅3-5份更改后文件的发放、 回收记录。 查阅《文件发放签收、回收 登记表》,查阅3-5份文件的 发放记录 查阅3-5份《文件拟制、修改 、销毁、报失申请表》;查 看3-5份作废文件的标识情况 。 查阅5份受控文件的标识情况