产品和服务的放行管理流程
成品放行审核单
QR8.6-04No:
品名
订单号
规格
批量
审核项目
标准
结果
生
产
部
审
核
1、起始物料
2、批生产记录
3、批包装记录
4、物料平衡偏差处理
审核人
审核日期
结论
质
检
部
审
核
1、QA现场监督记录
2、半成品检验报告单
3、成品取样单
4、成品检验记录
5、成品检验报告
备
注
审核人
审核日期
结论
产品和服务的放行管理流程
文件编号:QM/WI33版本/改数:A/0生效日期:2017年03月01日有效期限:3年页码:1/1
过程流程
内容描述
采用表单
仓库
制造部
项目部Байду номын сангаас
仓库收集该批次产品材料、半成品、包装材料的的入库、出库单,核对批次号、数量无误;
制造部收集该批次产品生产过程的“生产批次记录”,“包装批次记录”,核对无误;
项目部检验员,收集该批次产品生产过程的“检验批次记录”核对无误。
《生产批次记录》
《包装批次记录》
《检验批次记录》
项目部主管经总经理授权,为公司产品放行决定人员。对仓库、制造部、项目部相关记录进行最终审核,无误出具《成品放行审核单》。
《成品放行审核单》
仓库收到《成品放行审核单》后安排出货。
《成品放行审核单》