公司各类文件审核批准流程规范
(一)制度规范类文件
审批流程:
文件制定人→部门负责人→部门直属副总→总经理
(二)事务类文件
审批流程:
文件制定人→部门负责人→部门直属副总→总经理
(三)财务类文件
审批流程:
文件制定人→直接上司→部门负责人→部门直属副总→财务人员→总经理→财务负责人
(四)采购类文件
审批流程:
文件制定人→部门负责人→采购员报价→部门负责人选择→部门直属副总→总经理→采购员采购→领取人签名→财务入账
(五)考勤类文件
出差、出勤审批流程:
请假人→部门负责人→总经理
文件签批流程原则:
1、大事件,必须经总经理及董事长签批文件,必须经总经理及董事长签批后方可按文件批示精神执行;
2、文件签批一般不允许他人代签,如因特殊原因无法签批,可由其本人批定代签人,否则文件签批无效;
3、文件内容中涉及到相关必须知悉人员或部门,必须经相关人员及部门负责人签字;
4、文件经最终批准人审核批准后,方可作为有效文件,否则视为无效文件,不可擅自执行。