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仓库管理作业指导书

仓库管理作业指导书
一、外购入库(详细说明请看ERP中的帮助)
在业务处理模块,外购入库单的业务操作主要是新增单据。

操作方法:
1\.在系统主界面上单击【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【外购入库单新增】进入外购入库单新增序时簿
注:1\.双击外购入库单新增,进入外购入库单新增界面(关联单据生成):
供应商:使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-供应商”查询窗口,用户查询后选择所需要的供应商信息。

源单类型:采购订单
选单号::使用快捷键F7,系统弹出查询窗口,用户查询后选择所需要的单据信息。

所选单据信息会自动带到表体中,核实此次入库的数量等信息后保存,审核。

2\.双击外购入库单新增,进入外购入库单新增界面(手动新增)
供应商:使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-供应商”查询窗口,用户查询后选择所需要的供应商信息。

源单类型:无
物料代码: 使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-物料”查询窗口,用户查询后选择所需要的物料信息按回车键,填写入库数量等信息后,保存,审核.
注意:使用仓位管理后,在做入库时必须选择仓库和仓位才能保存单据.
2\.外购入库查看:
在系统主界面上单击【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【外购入库单维护】进入外购入库单维护序时簿
在此界面可以设置查询的过滤条件,点确定进入外购入库维护查看界面。

在此界面可以操作审、反审核、修改、删除等操作。

二、领料发货(详细说明请看ERP中的帮助)
生产领料单,是确认货物出库的书面证明,也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。

在K/3供应链系统中,生产领料单确认后,需要继续处理出库成本的计算,这一连串的连续业务处理说明生产领料单是重要的核算单据。

操作方法:
1\.在系统主界面上单击【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料新增】进入生产领料新增序时簿
注:1\.双击生产领料新增,进入生产领料新增界面(关联单据生成):
领料部门:使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-部门”查询窗口,用户查询后选择所需要的部门信息。

源单类型:生产任务单
选单号::使用快捷键F7,系统弹出查询窗口,用户查询后选择所需要的单据信息。

所选单据信息会自动带到表体中,核实此次实发数量、发料仓库、仓位等信息后保存,审核。

2\.双击生产领料新增,进入生产领料新增界面(手动新增)
领料部门:使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-部门”查询窗口,用户查询后选择所需要的部门信息。

源单类型:无
物料代码: 使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-物料”查询窗口,用户查询后选择所需要的物料信息按回车键,填写实发数量、仓库、仓位等信息后,保存,审核.
注意:使用仓位管理后,在做领料出库时必须选择仓库和仓位才能保存单据.
2、生产领料查看
在系统主界面上单击【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料维护】进入生产领料维护序时簿
在此界面可以设置查询的过滤条件,点确定进入外购入库维护查看界面。

在此界面可以操作审核、反审核、修改、删除等操作。

三、半成品、成品入库(详细说明请看ERP中的帮助)
产品入库单是处理完工产品入库的单据,产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证,产品入库确认后,需要手工填入或引入入库成本、或从成本核算中自动取数。

操作方法:
1\.在系统主界面上单击【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【产品入库新增】进入产品入库新增序时簿
注:1\.双击产品入库新增,进入产品入库新增界面(关联单据生成):
交货单位:使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-部门”查询窗口,用户查询后选择所需要的部门信息。

源单类型:生产任务单或任务单汇报/请检单或产品检验单等选择一个
选单号::使用快捷键F7,系统弹出查询窗口,用户查询后选择所需要的单据信息。

所选单据信息会自动带到表体中,核实此次入库数量、收料仓库、仓位等信息后保存,审核。

2\.双击产品入库新增,进入产品入库新增界面(手动新增)
交货单位:使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-部门”查询窗口,用户查询后选择所需要的部门信息。

源单类型:无
物料代码: 使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-物料”查询窗口,用户查询后选择所需要的物料信息按回车键,填写实收数量、仓库、仓位等信息后,保存,审核.
注意:使用仓位管理后,在做产品入库时必须选择仓库和仓位才能保存单据.
2、产品入库查看
在系统主界面上单击【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【产品入库维护】进入产品入库维护序时簿
在此界面可以设置查询的过滤条件,点确定进入产品入库维护查看界面。

在此界面可以操作审核、反审核、修改、删除等操作。

四、销售出库(详细说明请看ERP中的帮助)
销售出库单,又称发货库单,是确认产品出库的书面证明,是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。

销售出库单是储备资金转为货币资金的标志。

销售出库单一方面表现了实物的流出,另一方面则表现为货币资金的流入、或债权的产生,销售出库单和销售发票的钩稽联系控制了这一处理过程。

操作方法:
1\.在系统主界面上单击【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【销售出库新增】进入销售出库新增序时簿
注:1\.双击销售出库新增,进入销售出库新增界面(关联单据生成):
购货单位:使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-客户”查询窗口,用户查询后选择所需要的客户信息。

源单类型:发货通知单
选单号::使用快捷键F7,系统弹出查询窗口,用户查询后选择所需要的单据信息。

所选单据信息会自动带到表体中,核实此次实发数量、发料仓库、仓位等信息后保存,审核。

2\.双击销售出库新增,进入销售出库新增界面(手动新增)
购货单位:使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-客户”查询窗口,用户查询后选择所需要的客户信息。

源单类型:无
物料代码: 使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-物料”查询窗口,用户查询后选择所需要的物料信息按回车键,填写实发数量、仓库、仓位等信息后,保存,审核.
2、销售出库查看
在系统主界面上单击【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【销售出库维护】进入销售出库维护序时簿
在此界面可以设置查询的过滤条件,点确定进入销售出库维护查看界面。

在此界面可以操作审核、反审核、修改、删除等操作。

六、销售退货(详细说明请看ERP中的帮助)
操作方法:
1\.在系统主界面上单击【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【销售出库新增】进入销售出库新增序时簿
注:1\.双击销售出库新增,进入销售出库新增界面(关联单据生成):红字销售出库单购货单位:使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-客户”查询窗口,用户查询后选择所需要的客户信息。

源单类型:退货通知单
选单号::使用快捷键F7,系统弹出查询窗口,用户查询后选择所需要的单据信息。

所选单据信息会自动带到表体中,核实此次退货数量、收料仓库、仓位等信息后保存,审核。

2\.双击销售出库新增,进入销售出库新增界面(手动新增)红字销售出库单
购货单位:使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-客户”查询窗口,用户查询后选择所需要的客户信息。

源单类型:无
物料代码: 使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-物料”查询窗口,用户查询后选择所需要的物料信息按回车键,填写退货数量、仓库、仓位等信息后,保存,审核.
2、销售退货查看
在系统主界面上单击【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【销售出库维护】进入销售出库维护序时簿
在此界面可以设置查询的过滤条件,红蓝字单据:选择红字,点确定进入销售出库维护查看界面。

在此界面可以操作审核、反审核、修改、删除等操作。

七、仓库调拨(详细说明请看ERP中的帮助)
操作方法:
1\.在系统主界面上单击【供应链】→【仓存管理】→【仓库调拨】→【调拨单新增】进入调拨单新增序时簿
注:1\.双击调拨新增,进入调拨单新增界面(关联单据生成):
调拨仓库和调入仓库:使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-仓库”查询窗口,用户查询后选择所需要的仓库信息。

源单类型:选择需要的单据来源
选单号::使用快捷键F7,系统弹出查询窗口,用户查询后选择所需要的单据信息。

所选单据信息会自动带到表体中,核实此次调拨数量、仓库、仓位等信息后保存,审核。

2\.双击调拨单新增,进入调拨单新增界面(手动新增)
调拨仓库和调入仓库:使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-仓库”查询窗口,用户查询后选择所需要的仓库信息。

源单类型:无
物料代码: 使用快捷键F7,系统将弹出“核算项目-物料”查询窗口,用户查询后选择所需要的物料信息按回车键,填写调拨数量、仓库、仓位等信息后,保存,审核.
2、调拨单查看
在系统主界面上单击【供应链】→【仓存管理】→【仓库调拨】→【调拨单维护】进入调拨单维护序时簿
在此界面可以设置查询的过滤条件,点确定进入仓库调拨维护查看界面。

在此界面可以操作审核、反审核、修改、删除等操作。

八、报表查看(详细说明请看ERP中的帮助)
注:以上报表可在“仓存管理模块”中查询。

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