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江西省委宣传部2019年部门预算公开说明

江西省委宣传部2019年部门预算公开说明
目录
第一部分江西省委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分江西省委宣传部2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分江西省委宣传部2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分江西省委宣传部概况
一、部门主要职责
中共江西省委宣传部为省委工作部门。

主要职责是:(一)根据中央宣传部和省委的统一工作部署,制定全省宣传工作计划;提出全省宣传思想文化事业发展的指导方针;指导全省各级党委宣传部的工作和宣传文化系统制定政策、法规;协调全省宣传文化系统各部门之间的关系。

(二)负责指导全省理论学习、理论宣传、理论研究工作;对省社科院、省社联的工作实施方针、政策的指导。

(三)负责指导、协调全省新闻、出版等部门的工作;掌握舆论导向,把握宣传基调,引导社会舆论。

对江西日报社、省广电局、省广电台、省出版集团公司、省文演集团的工作实施方针、政策的指导;对省新闻工作者协会在政治方向和方针、政策方面实施领导。

负责全省网络文化建设和管理;会同有关部门对互联网舆论开展监测和频道;指导、协调全省互联网新闻宣传工作。

(四)负责从宏观上指导精神产品的生产。

对省文化厅、省文联的工作实施方针、政策的指导。

(五)负责指导、协调全省文化产业发展工作;指导、协调全省文化体制改革工作;领导省直文化企业集团;监管省属国有文化资产。

(六)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众精神文明创建活动;认真贯彻有关文件精神,切实加强和改进未成年人
思想道德建设;配合省委组织部做好党员教育工作,组织编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;领导省职工思想政治工作研究会。

(七)负责规划、部署全省社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。

(八)按照有关文件规定的范围和职责,管理宣传文化系统的干部,指导这些部门领导班子的建设;对市(地)委宣传部部长的任免提出意见;制订全省宣传文化系统干部的培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;主管全省企业(含企业化管理事业单位)政工干部的职称评定工作;参与新闻系列的职称评定工作。

(九)领导中共江西省委讲师团、中共江西省委对外宣传办公室工作。

(十)承办省委交办的其他事项。

二、部门基本情况
2019年江西省委宣传部共有预算单位3个,包括江西省委宣传部本级和2个二级预算单位,编制人数小计147人,其中:行政编制人数109人,参照公务员管理的事业编制人数22人,全部补助事业编制人数16人,实有人数小计155人,其中:在职人数小计119人,包括行政在职人数94人,参照公务员管理的事业单位在职人数5人,全部补助事业在职人数20人,离休人数小计1人,退休人数小计35人。

第二部分江西省委宣传部2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年江西省委宣传部收入预算总额为6316.4万元,较上年增加1103.11万元,其中:一般公共预算拨款收入4328.8万元,较上年预算安排增加32.9万元;国库集中支付网上结转1987.6万元,较上年预算安排增加1070.21万元。

(二)支出预算情况
2019年江西省委宣传部支出预算总额为6316.41万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出2176.69万元,较上年预算安排减少150.58万元,包括:工资福利支出1637.52万元,商品和服务支出506.16万元,对个人和家庭的补助33.01万元,项目支出4139.71万元,较上年预算安排增加952.53万元,其中:商品和服务支出2956.21万元,对个人和家庭的补助90万元,资本性支出(基本建设)1093.5万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2855.14万元,较上年预算安排增加1172.88万元;文化旅游体育与传媒支出3108.91万元,较上年预算安排减少68.27万元;社会保障和就业支出199.21万元,较上年预算安排减少9.98万元;卫生健康支出116万元,较上年预算安排减少1万元;住房保障
支出31.1万元,较上年预算安排增加3.44万元;其他支出6.04万元,较上年预算安排增加6.04万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1637.52万元,较上年预算安排增加163.62万元;商品和服务支出3462.37万元,较上年预算安排减少161.62万元;对个人和家庭的补助123.01万元,较上年预算安排增加7.61万元;资本性支出(基本建设)1093.5万元, 较上年预算安排增加1093.5万元。

(三)财政拨款支出情况
2019年江西省委宣传部财政拨款支出预算总额4328.8万元,较上年预算安排资金增加32.9万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出1692.4万元,文化旅游体育与传媒支出2300万元,社会保障和就业支出194.5万元,卫生健康支出116万元,住房保障支出25.9万元,。

按支出经济分类划分:基本支出2028.8万元,较上年预算安排增加32.9万元,包括:工资福利支出1624.66万元,商品和服务支出388.77万元,对个人和家庭的补助15.37万元,项目支出2300万元,较上年预算安排无变化,包括:商品和服务支出2300万元。

(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算388.77万元,比2018年预算减少133.35万元,下降25.54%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额387.91万元,其中:政府采购货物预算45万元、政府采购服务预算342.91万元。

(七)国有资产占有使用情况
截至2018年8月31日,部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的一级项目 1个,涉及资金2300万元,其中:二级项目2个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目 2个,涉及资金 1700万元),涉及资金1700万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年江西省委宣传部"三公"经费一般公共预算安排92万元,其中:
因公出国(境)费20万元,比上年无变化。

公务接待费20万元,比上年无变化。

公务用车运行维护费52万元,比上年无变化。

第三部分江西省委宣传部2019年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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