化学激光器项目立项申请书
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx(集团)有限公司
(二)公司简介
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神,依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体
系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。
公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。
经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。
公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx集团实现营业收入19305.45万元,同比增长11.01%(1914.78万元)。
其中,主营业业务化学激光器生产及销售收入为18118.64万元,占营业总收入的93.85%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算,公司实现利润总额4613.20万元,较去年同期相比增长408.51万元,增长率9.72%;实现净利润3459.90万元,较去年同期相比增长745.62万元,增长率27.47%。
上年度主要经济指标
(四)报告咨询机构
泓域咨询
二、项目建设符合性
“十三五”时期,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但工业经济发展的内外部环境将发生新变化,既有国际环境重大变革带来的深刻影响,也有发展方式转变提出的紧迫要求,南京工业和信息化发展既面临着难得机遇,也伴随着严峻挑战。
(一)发展机遇
——全球制造业发展呈现新趋势。
信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命和产业变革,制造业与互联网融合发展加速推动制造业发展理念、生产方式和发展
模式深刻变化,制造业加快向高端化、智能化、绿色化方向发展。
特别是在新技术革命和信息化的推动下,传统制造业不断向产业链高端延伸,制造业服务化成为发展新趋势。
这为南京发挥产业基础和科技创新优势,加速迈向产业中高端水平提供了难得机遇。
——制造强国战略全面推进。
中国制造2025》对建设制造强国作出了全面部署,在国家、省的大力推动下,全社会重视实体经济、重视制造业发展的良好局面正在形成。
这一战略规划的全面实施,将进一步引导社会各类资源向制造业集聚,也有利于激发南京制造业发展的活力和动力,为打造南京经济升级版提供了较好的政策环境。
——多重国家重大战略全面实施。
国家“一带一路”、长江经济带战略交汇,为南京重塑海陆丝绸之路连接枢纽功能、打造长江经济带重要节点城市注入新的动力;苏南国家自主创新示范区、苏南现代化建设示范区加快建设,为南京加快将创新资源优势转化为创新经济优势,建设国内外有影响力的创新经济发展高地带来重大契机;国家级江北新区建设的全面展开,为南京提升发展层次、增强内生动力和发展活力提供了难得历史机遇。
——城市发展战略持续优化。
全面推进“一带一路”节点城市、长江经济带门户城市、长三角区域中心城市和国家创新型城市建设,
大力发展创新型经济、服务型经济、枢纽型经济、开放型经济和生态
型经济,将进一步发挥南京丰富的科教人才优势、深化产业融合互动
发展方式、提升城市发展能级、扩大对内对外开放合作水平、推进生
态与经济融合发展,为推动产业结构调整和发展方式转变提供强大动力。
(二)面临挑战
——国际国内市场面临深刻变化。
发达国家纷纷实施“再工业化”战略,新兴经济体积极参与全球产业再分工,国际贸
易规则存在不确定性。
国内经济发展进入新常态,经济增速、产
业结构、发展动力发生重大变化,消费需求升级速度逐步加快,部分
行业产能过剩严重,这对南京融入全球价值链分工体系、拓展产业国
际化发展空间、巩固提升产业国际地位带来新的挑战。
——发展动能亟需切换。
制造业传统依靠资源要素投入、产能规
模扩张的粗放式、外延式发展模式已难以为继,以投资拉动、出口带
动的增长方式逐渐向依靠创新投入、需求拉动的方式转变,未来产业
发展需实现中高端发展与规模中高速增长双重目标,对发展模式与发
展方式提出了更高的要求。
当前南京正处于新旧产业和发展动能转换
的接续关键期,传统因素消退与新兴力量成长并行,行业和区域走势
分化,结构调整面临多重压力和调整。
——环境约束及资源供给趋紧。
大气十条”、水十条”、土十条”等环境质量约束更趋严格,节能减排压力进一步加大,土地等资源硬
约束进一步强化,对产业绿色发展、清洁发展、循环发展水平提出更
高要求。
南京石化、钢铁等高耗能行业在国民经济中仍占有相当比重,面临日益趋紧的资源环境约束,产业转型发展迫在眉睫。
三、项目概况
(一)项目名称
化学激光器项目
(二)项目选址
某高新技术产业开发区
(三)项目用地规模
项目总用地面积36584.95平方米(折合约54.85亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数74.01%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.77%,固定资产投资强度163.09万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积36584.95平方米,建筑物基底占地面积27076.52平
方米,总建筑面积47926.28平方米,其中:规划建设主体工程30832.31
平方米,项目规划绿化面积2763.69平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4551.03万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量434819.90千瓦时,折合53.44吨标准煤。
2、项目年总用水量13866.69立方米,折合1.18吨标准煤。
3、“化学激光器项目投资建设项目”,年用电量434819.90千瓦时,
年总用水量13866.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.62吨标
准煤/年。
达产年综合节能量17.25吨标准煤/年,项目总节能率25.58%,
能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发
区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取
了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不
会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资12285.44万元,其中:固定资产投资8945.49万元,
占项目总投资的72.81%;流动资金3339.95万元,占项目总投资的27.19%。