当前位置:文档之家› 上海普陀区金融服务办公室

上海普陀区金融服务办公室

上海市普陀区金融服务办公室2018年度部门决算目录第一部分上海市普陀区金融服务办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海市普陀区金融服务办公室2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市普陀区金融服务办公室2018年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市普陀区金融服务办公室概况一、主要职能上海市普陀区金融服务办公室成立于2017年12月7日,是主管全区金融工作的区政府工作部门,主要职责有:(一)贯彻执行国家和本市有关地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的法律、法规、规章以及方针、政策,结合本区实际,拟订相关政策,并组织实施。

(二)研究分析国内外金融形势,监测评估本区金融运行情况,根据本区国民经济和社会发展总体规划,编制本区金融业发展的中长期规划和年度工作计划,并组织实施。

(三)服务上海国际金融中心建设,会同有关部门编制金融功能区域布局规划,完善金融业空间布局,加强对金融功能区的服务和指导。

重点推进科技金融产业建设和发展,促进金融产业链要素集聚,提升普陀金融业发展能级。

(四)促进金融机构体系建设,着力引进各类金融机构和功能性机构,拟定相关政策措施并组织实施;为各类金融机构发展提供服务平台和服务措施,支持开展业务创新。

(五)推动金融服务本区经济社会发展,促进金融产业与其他产业联动,推动发展科技金融。

协调建立区域内金融资源与经济社会发展需求的对接合作机制,加强交流和信息沟通。

(六)做好企业上市服务工作,推进企业在国内外多层次资本市场上市或挂牌,推进上市公司利用资本市场并购重组。

(七)优化金融发展环境。

促进金融专业服务机构和自律组织发展。

配合市区有关部门推进金融业征信平台建设,促进信息的互联共享。

会同区有关部门完善对金融人才的公共服务,组织落实相关工作措施。

(八)根据中央金融监管部门制定的规则,按照市金融监管部门相关规定对本区注册的小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、典当行、商业保理公司等地方金融机构的行政审批事项实施预审和办理,做好信息统计、促进发展、风险排查、配合监管等日常管理工作。

(九)依法依规防范和整治各类非法金融活动。

推动提升金融法治建设水平,会同市金融监管部门和区有关部门建立金融稳定协调机制,完善金融突发事件应急预案和应急处置机制,协调处理金融风险防范和化解工作,促进金融消费者和投资者合法权益保护,维护区域金融稳定与安全。

(十)接受国家和市金融监管部门的指导,加强与国内外各类金融组织的交流和合作。

加强区域金融合作,推进长江三角洲地区金融合作与协调发展。

加强本区金融建设的宣传、推介,支持和鼓励举办有影响力的金融文化活动。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成上海市普陀区金融服务办公室2018年12月29日获批设立下属事业单位“上海市普陀区金融服务中心”。

上海市普陀区金融服务中心2018年度无预决算,故纳入上海市普陀区金融服务办公室2018年度部门决算编制范围的单位包括:序号单位名称备注1 上海市普陀区金融服务办公室(本级)第二部分上海市普陀区金融服务办公室2018年度部门决算表2018年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入230.08 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财二、外交支出政拨款二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出15.02九、医疗卫生与计划生育支出 3.17十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出194.38十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出17.51二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计230.08 用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计230.08 总计230.082018年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计230.08 230.08 208 社会保障和就业支出15.02 15.02 208 05 行政事业单位离退休15.02 15.02208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.67 6.67208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出8.35 8.35210 医疗卫生与计划生育支出 3.17 3.17 210 11 行政事业单位医疗 3.17 3.17 210 11 01 行政单位医疗 3.17 3.17 217 金融支出194.38 194.38 217 01 金融部门行政支出80.74 80.74 217 01 01 行政运行65.90 65.90 217 01 99 金融部门其他行政支出14.83 14.83217 03 金融发展支出72.47 72.47 217 03 99 其他金融发展支出72.47 72.47 217 99 其他金融支出41.17 41.17 217 99 01 其他金融支出41.17 41.17 221 住房保障支出17.51 17.51 221 02 住房改革支出17.51 17.51 221 02 01 住房公积金 6.07 6.07 221 02 03 购房补贴11.44 11.442018年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计230.08101.60 128.48 208 社会保障和就业支出15.02 15.02 0.00 208 05 行政事业单位离退休15.02 15.02 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.67 6.67 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出8.35 8.35 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 3.17 3.17 0.00 210 11 行政事业单位医疗 3.17 3.17 0.00 210 11 01 行政单位医疗 3.17 3.17 0.00 217 金融支出194.38 65.90 128.48 217 01 金融部门行政支出80.74 65.90 14.83 217 01 01 行政运行65.90 65.90 0.00 217 01 99 金融部门其他行政支出14.83 0.00 14.83217 03 金融发展支出72.47 0.00 72.47 217 03 99 其他金融发展支出72.47 0.00 72.47 217 99 其他金融支出41.17 0.00 41.17 217 99 01 其他金融支出41.17 0.00 41.17 221 住房保障支出17.51 17.51 0.00 221 02 住房改革支出17.51 17.51 0.00 221 02 01 住房公积金 6.07 6.07 0.00 221 02 03 购房补贴11.44 11.44 0.002018年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款230.08 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出15.02 15.02九、医疗卫生与计划生育支出 3.17 3.17十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出194.38 194.38十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出17.51 17.51二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计230.08 本年支出合计230.08 230.08 年初财政拨款结转和结余0.00 年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计230.08 总计230.08 230.082018年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出 项目支出功能分类 科目编码 科目名称类 款 项 208社会保障和就业支出15.02 15.02 0.00 208 05行政事业单位离退休15.02 15.02 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.67 6.67 0.00 208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出 8.35 8.35 0.00 210医疗卫生与计划生育支出3.17 3.17 0.00 210 11行政事业单位医疗3.17 3.17 0.00 210 11 01 行政单位医疗 3.17 3.17 0.00 217金融支出 194.38 65.90 128.48 217 01金融部门行政支出80.74 65.90 14.83 217 01 01 行政运行65.90 65.90 0.00 217 01 99 金融部门其他行政支出 14.83 0.00 14.83 217 03金融发展支出72.47 0.00 72.47 217 03 99 其他金融发展支出 72.47 0.00 72.47 217 99其他金融支出41.17 0.00 41.17 217 99 01 其他金融支出 41.17 0.00 41.17 221住房保障支出 17.51 17.51 0.00 221 02住房改革支出17.51 17.51 0.00 221 02 01 住房公积金 6.07 6.07 0.00 221 02 03 购房补贴11.44 11.44 0.00 合计230.08101.60128.482018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目合计 人员经费 公用经费经济分类 科目编码 科目名称类 款 301 工资福利支出 90.70 90.70 301 01 基本工资 11.76 11.76 301 02 津贴补贴 39.26 39.26 301 03 奖金14.91 14.91 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 301 07 绩效工资0.00 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险费 6.67 6.67 301 09 职业年金缴费8.35 8.35 301 10 职工基本医疗保险缴费 3.17 3.17 301 11 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 0.50 0.50 301 13 住房公积金 6.07 6.07 301 14 医疗费0.00 0.00 301 99 其他工资福利支出 0.00 0.00302 商品和服务支出 10.46 10.46 302 01 办公费 2.07 2.07 302 02 印刷费 0.00 0.00 302 03 咨询费 1.00 1.00 302 04 手续费 0.03 0.03 302 05 水费 0.00 0.00 302 06 电费 0.00 0.00 302 07 邮电费 0.16 0.16 302 08 取暖费 0.00 0.00 302 09 物业管理费 0.00 0.00 302 11 差旅费0.24 0.24 302 12 因公出国(境)费用 0.00 0.00 302 13 维修(护)费 0.00 0.00 302 14 租赁费 0.00 0.00 302 15 会议费 0.00 0.00 302 16 培训费 0.00 0.00 302 17 公务接待费 0.00 0.00 302 18 专用材料费 0.00 0.00 302 24 被装购置费 0.00 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 0.00 302 26 劳务费 0.26 0.26 302 27 委托业务费 0.00 0.00 302 28 工会经费 0.72 0.72 302 29 福利费1.30 1.30 302 31 公务用车运行维护费 0.00 0.00 302 39 其他交通费用 3.12 3.12 30240税金及附加费用0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 1.57 1.57 303 对个人和家庭的补助0.02 0.02303 01 离休费0.00 0.00303 02 退休费0.00 0.00303 03 退职(役)费0.00 0.00303 04 抚恤金0.00 0.00303 05 生活补助0.00 0.00303 07 医疗费补助0.00 0.00303 08 助学金0.00 0.00303 09 奖励金0.02 0.02303 10 个人农业生产补贴0.00 0.00303 99 其他个人和家庭的补助支出0.00 0.00310 资本性支出0.42 0.42 310 02 办公设备购置0.42 0.42 310 03 专用设备购置0.00 0.00 310 07 信息网络及软件购置更新0.00 0.00 310 13 公务用车购置0.00 0.00 310 19 其他交通工具购置0.00 0.00 310 22 无形资产购置0.00 0.00 310 99 其他资本性支出0.00合计101.60 90.72 10.882018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数10.882018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码 科目名称类 款 项229其他支出 229 08彩票发行销售机构业务费安排的支出229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出合计上海市普陀区金融服务办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

相关主题