质量认证体系-合同评审表-
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合同评审表
部门: 报告编号:201511001
客户名称 订单号 品名 型号
编号 客户订货记录 数量 订货日期 交付日期
订单类型 交付地点
常规订单 特殊订单 备注
“↓”表示从该行至以下数行为空白,请在“订单号”栏中适时使用该标记。
评审记录
产品技术要求是否确认 生产工艺水平是否满足 工艺文件是否齐全 工装/设备是否满足 技术部 物料采购是否满足生产 采购部 仓库物料、人员设备是能满 足生产 PMC部 总经理意见: 生产能力是否满足 是 否 生产部 是 否 是 否 是 是 是 是 否 否 否 否 测量设备能力是否满足 测量手段和方法是否满足 是 是 否 否
品质部
签名/日期: 评审结论: 通过 带条件通过 不通过
原因描述: 业务部:
备注:
填写:
审核:
wk.baidu.com批准:
日期: 版本:A/1 表单编号:STS/QR720-02