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货币资金内控测试表(关键控制点测试)
[针对上述测试过程需要说明的事项]
审计结论:经测试,我们发现:[1、XX关键控制点执行有效,可高度信赖;2、XX关键控制点除XX外,执行有效,可中度
ห้องสมุดไป่ตู้
执行。]
点检查测试
日期: 日期: 索引号:J231 页次:
号或控制执行的记录等。]
关键控制点执行情况的检察 4 5 6 7
XX外,执行有效,可中度信赖。3、XX关键控制点未被有效
货币资金内部控制关键控制点检查测试
被审计单位名称: 会计期间或截止日: 编制人: 复核人:
[说明:检察主要用于测试留有书面证据的控制的执行有效性,检察书面说明、复核时留下的记号或控制执行的记录等。
关键控制点执行情况的检察 样本序号 1 2 3 关键控制点1: 关键控制点2: …… 控制测试说明: 如:授权审批 如:定期盘点与核对 检查对象 样本日期 样本金额 1 2 3