成品放行审核单
成品放行审核单
产品名称
批号
规格
数量
生产日期
失效日期
核查
制造记录
是否完整
质检记录
是否完整
1.生产/分装/包装指令、请验单
2.配制录
3.分装记录
4.贴签记录
5.包装记录
6.贴合格证
7.物料平衡记录
1.□是□否
2.□是□否
3.□是□否
4.□是□否
5.□是□否
6.□是□否
7.□是□否
1.半成品检验报告
2.半成品检验记录
□是□否
质量检验员:
年月日
审核本批次的产品使用的文件符合要求,当天的生产记录齐全、填写正确,所用物料是合格的供应商提供的并检验合格。
□是□否
质量部经理:
年月日
批准
本批次产品是否准予放行:
□是□否
生产中心负责人:
年月日
3.成品检验报告
4.成品检验记录
1.□是□否
2.□是□否
3.□是□否
4.□是□否
批生产记录
共页
批检验记录
共页
审
核
本批次的产品按规定组织生产,生产操作执行批准的标准操作,做到双人复核,物料平衡符合规定限度,批记录文件齐全、填写正确。
□是□否
生产部经理:
年月日
取样执行批准的取样规程,检验按照批准的质量标准并执行批准的检验规程,检验数据双人复核无误,检验记录及报告书填写符合要求,检验记录完整。