批准制作总经理QA部
文件发放部门〇总经理〇QA部〇物流部〇管理者代表〇QC部〇工程部〇行政部〇营销部〇财务部〇技术部〇企划部〇海外部〇生产部〇采购部
职责与权限管理程序
修订履历
目录
条款内容页码
封面 1
修订履历 2
目录 3
1. 目的 4
2. 适用范围 4
3. 定义 4
4. 组织结构图 4
5. 职责权限一览表
6. 职责权限代理
7
8.相关文件 9 9.相关记录格式 9
封面 3 页
正文 6 页
附件 0 页
总 9 页
1.目的
为明确公司各职能部门和人员的工作职责和权限。
2.适用范围
适用于本公司内各部门的职责分配和权限规定。
3.定义:
无。
4.组织结构图
5.职责权限一览表
文件编号:P-QA003 版本号:1.00 页码: 5/8
表2 各部门的职责与权限:
6.职责权限代理
6.1各层级缺席时的代理表:
文件编号:P-QA003 版本号:1.00 页码: 8/8
6.2代理人员在缺席人员返回时,应向其及报告代理期间的情况。
1.修订及批准
7.1本文件由QA部提出修订,相关人员进行评审,由总经理批准生效。
7.2 各部门职责规定的文件,由各部门负责人提出修订,总经理批准后生效(各部门组织结构和业务分担的文件参见“8.相关文件”)。
2.
3.相关记录
无
7.相关文件
8.相关记录格式。