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ISO9001 质量管理体系风险和机遇识别表
长期合作,业务和管理的持续增长
制程和成品的质量返工率、报废率和市场投诉率高,质量损 失成本增加。 生产计划和交货计划的延迟,客户的交期违约增加,客户投 诉和处罚增加。
增加公司产品的制造成本,降低产品销售市场的竞争力。
品管/采购
机遇 稳定、可靠的物料的供应渠道和持续性的互惠互利共赢
风险 质量经济处罚;停止生产整顿;严重时,取消产品生产资格 机遇 完善公司产品质量保证保准,提升公司产品市场品牌
评价标准缺失或不全Fra bibliotek评估人员专业能力不足 5 新机种评价
样机的检测项目和设备不 齐全
样品的检测报告编制错误 或不全
性质
影响质量管理体系预期结果的风险描述
责任部门 责任者
风险 机遇 风险 机遇 风险
机遇 风险 风险 风险 风险 风险
需要的文件缺失和不完善、过期文件被使用、文件混用、文 件无法正确指导正常的公司运营和管理,管理处于无序状态
品管部
错误的批准产品的量产,导致公司量产时批量产品的报废和 成本损失。
备注
质量管理体系风险和机遇识别表
序 号
因素类别
风险/机遇描述 检验方式选择不当
验收标准与采购合同规定冲
突
6
入料检验
进料质量问题为及时通知供 应
检验标准过低
进料存在质量问题,未进行 及时处理
首件检验错误
未及时处理不合格品
7
制程巡检 制程检验人员缺乏质量检验
品管部
责任者
备注
质量管理体系风险和机遇识别表
序 号
因素类别
10 标识、追溯管理
风险/机遇描述 物料没有标识 半成品没有标识 成品没有标示 样品没有标示 设备没有标示
品管部 使公司质量管理文件的编制、审核、批准、标识、分发、使
用、报废得到有效的受控和管理,确保公司的运营有序开
展,各项工作有章可循,提升公司的工作效率 无法有效识别内外部文件, 需要的文件缺失和不完善、过期
文件被使用、文件混用、文件无法正确指导正常的公司运营
和管理,管理处于无序状态;可能因基准错误导致产品不合
品管部 品管部
备注
质量管理体系风险和机遇识别表
序 号
因素类别
风险/机遇描述
文件管理制度缺失或不完
善
1
品质基准文件管 理
完整和严密的文件管理标
准
文件管理制度缺失或不完
善
2
外来基准文件管 理
完整和严密的文件管理标
准
标样缺失或管理混乱
3
标样管理(内、 外)
标准样品的有效使用和管
理
4
品质人员技能
知识结构缺乏;工作经验 不足;质量意识不强
品管部
遗漏某些项目的评估,不能全面对该机种得各项标准要求给 予中和评估,导致部分质量失效或增加量产品的不合格率。
不能正确实施对新机种的评价,或导致整个新机种评价的结 果错误,致使不符要求的产品无法在设计阶段解决或不合格 品流向市场 产品性能和功能检测不全或部分缺失,不能对产品进行全面 性能和功能的完整评估,影响批量生产的产品质量。
方面的知识
检验方法选择不当
过程中质量监管不严格
未按照终检控制程序对产品
进行检验
成品的质量检验方式选择不
8
最终检验
当
检验标准太低
未对检验处理的不合格品进 行处理
进料不合格未及时处理
制程不合格未及时处理 9 不合格品管理 成品检验不合格未及时处
理 新样机不合格未及时处理
客诉不合格品未及时处理
性质 风险
影响质量管理体系预期结果的风险描述 可能引起重复检验。减低验收工作效率
出具合格证书和认证证书
5
法规部门
产品违法 法律支持
性质 风险 风险
风险
影响质量管理体系预期结果的风险描述
产品市场合格率低; 增加产品报废和返工成本; 增加公司运输费用;违反双方的《采购协议》;导致客户抱 怨,且可能引起索赔或订单取消
降低订单的数量;客户因不满而流失
责任部门 责任者 品管/营业
机遇 风险 风险 风险
可能造成批量性的不合格品产出,导致返工、返修浪费
风险 使得不良品投入市场,引发客诉,造成损失
风险 引起重复检查,降低验收工作效率 风险 不能检验出产品的不合格项,导致不合格品的产生 风险 导致不合格品混入合格品种。
品管部
风险 造成制造停工待料 风险 造成不合格物资或半成品流入下道工序 风险 造成不合格品流入客户手中 风险 造成无法试生产和批量生产 风险 造成客户投诉和经济处罚,以及客户订单的减少或取消。
相关方风险和机遇识别表
序 号
因素类别
1
客户
风险/机遇描述 产品质量投诉 产品交期延迟
客户满意度降低 战略合作伙伴 物料质量异常
2
供应商
物料延迟交货 物料价格过高 战略合作伙伴
3
政府部门(如质 产品质量检验不合格
检局)
提供质量技术标准支持;
颁发质量合格证书
产品和体系认证不合格
4
第三方机构(如 检测机构)
通过标准样品对比,可以快速辨别某些产品的质量的好坏, 品管部 提升产品的检验效率和降低质量成本; 同时通过标样可以很
好的识别和确认设备的状态的好坏,确保产品质量; 通过标
样可以追溯某些产品的判定标准的源头和不合格品的验证和
确认。
无法胜任本职工作;难以对产品质量进行准确判定;影响品 质绩效达成;增加公司的质量和运营成本
品管部
风险 机遇 风险 机遇
增加公司验证和认证成本,降低客户对公司的质量等级和品 牌的认同
帮助公司提升质量品牌和质量等级的确定,维护公司的产品 质量的权威和品牌,提升市场的认可度。
轻度时,招受经济处罚和停业整顿;严重时,取消产品生产 许可权,甚至承担相关法律责任。
对侵权行为给予保护;对竞争对手违法行为给与处罚,维护 公司的正当市场和知识产权。
格发生 使公司质量管理文件的编制、审核、批准、标识、分发、使
品管部
用、报废得到有效的受控和管理,确保公司的运营有序开
展,各项工作有章可循,提升公司的工作效率;有效保护顾
客知识产权和财产。
产品缺乏相关的参考标准,导致部分产品的外观或功能无法 识别或确认;以及某些设备状态的无法有效确认;某些质量 问题的无法追溯;或样品的错误使用等。
责任部门
风险 易与供应商产生争议和纠纷
风险 导致超过追诉期,造成企业损失 风险 导致不合格材料投入使用;降低产品质量导致客诉
品管部
风险
风险 风险 风险 风险 风险
造成公司停工待料;交期延误,客户抱怨
造成生产出批量性不合格品;且可能导致不合格品流向客户引发 投诉、退货、索赔事件 质量问题不能及时解决;不合格品流到产线导致批量性不合发生 不能对产品质量、制程问题作准确判断;导致不合格发生引发返 品管部 工、返修浪费;不合格品流向客户引发投诉 直接影响产品质量目标的顺利实现,增加生产成本