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不合格项以外审核问题整改回复

不符合:□DGJ08—903—2003标准条款号3.4.1.1
□施工现场安全保证计划(第版)条款号
性质:□严重√一般
受审核项目代表(签字):审核员(签字):
年月日年月日
陪同人员(签字):
审核组要求:□查明原因/采取纠正措施
对上述不合格项纠正/纠正措施有效性的验证:
□纠正□审核组长现场验证□审核组长异地验证
纠正/纠正措施评价:
验证结论:□转为合格□转为一般不合格□保持原水平
审核员(签字):年月日
上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心
不合格项报告
审核编号:SAZl一10一0932□初次审核识别号:SAZl—00
申请单位
审核岗位
项目副经理
受审核项目
报告编号
03/03
要求:项目经理部应建立安全检查制度,……,掌握施工现场安全生产管理和活动信息的结果。
2、没有编制相关文件
纠正/纠正措施(由受审核方填写)
1、项目部组织巡视工地并开展专题会议,进行区域责任人落实,定期实施检查
2、编制危险源识别的专项方案,要求项目部管理人员学习
计划完成日期:年月日受审核项目代表(签字):年月日
纠正/纠正措施评价:
验证结论:□转为合格□转为一般不合格□保持原水平
审核员(签字):年月日
□纠正□审核组长现场验证□审核组长异地验证
原因分析(由受核方填写)
1、现场管理人员及有关施工人员没有认真按照项目部编制的脚手架搭设方案及对JGJ130-2001脚手架搭设标准学习不够
2、现场管理人员没落实好检查验收制度
纠正/纠正措施(由受审核方填写)
1、组织现场管理人员及有关施工人员认真学习项目部编制的脚手架搭设方案及JGJ130-2001脚手架搭设标准
原因分析(由受核方填写)
1、现场管理人员管理不到位,检查不到位
2、现场安全巡视检查力度不够
纠正/纠正措施(由受审核方填写)
1、对电梯井立面进行了防护措施,架体也已按照搭设规范要求进行搭设,同时也采取了顶撑加固措施
,设置了安全防护门
2、对现场安全巡视进行了责任人的落实工作
计划完成日期:受审核项目代表(签字):
原因分析(由受核方填写)
1、现场管理人员未能正确理解项目部编制的井架搭拆方案及JGJ88-1992规定要求
2、现场管理人员检查力度不够
3、井架搭拆人员工作马虎
纠正/纠正措施(由受审核方填写)
1、组织现场管理人员及有关施工人员认真学习项目部编制的井架搭拆方案和JGJ88-1992技术规定要求
2、要求井架搭拆人员把井架底部侧围档恢复;拖地的钢丝绳已拉好;架体高20米,二道缆风绳已拉好;
不符合:□DGJ08—903—2003标准条款号3.4.1.1
□施工现场安全保证计划(第版)条款号
性质:□严重√一般
受审核项目代表(签字):审核员(签字):
年月日年月日
陪同人员(签字):年月日
审核组要求:□查明原因/采取纠正措施
对上述不合格项纠正/纠正措施有效性的验证:
□纠正□审核组长现场验证□审核组长异地验证
不合格项报告
审核编号:SAZl一10一0932□初次审核识别号:SAZl—00
申请单位
审核岗位
项目副经理
受审核项目

报告编号
02/03
要求:项目经理部应建立安全检查制度,……,掌握施工现场安全生产管理和活动信息的结果。
不合格事实:生产车间电梯井立面防护不到位,架体稳定性差,无顶撑加固措施,未设防护门项目部安全检查不力。
申请单位
审核岗位
项目技术负责人
受审核项目
报告编号
04/04
要求:为实现安全目标,项经部必须根据评价结果和法律法规、标准规范及其他要求,对需控制的危险源和不利环境因素的控别方式进行策划并形成文件。
不合格事实:危险源识别无针对性,过程、节点不完善。策划不到位
不符合:■DGJ08—903—2003标准条款号3.2.2.3
□施工现场安全保证计划(第版)条款号
性质:□严重■一般
受审核项目代表(签字):审核员(签字):
年月日年月日
陪同人员(签字):年月日
审核组要求:■查明原因/采取纠正措施
对上述不合格项纠正/纠正措施有效性的验证:
■纠正□审核组长现场验证■审核组长异地验证
原因分析(由受核方填写)
1、管理人员对危险源识别不够重视
不合格事实:外脚手架北侧架体上外挑一卸料平台,项目部安全检查不力。
不符合:□DGJ08—903—2003标准条款号3.4.1.1
□施工现场安全保证计划(第版)条款号
性质:□严重√一般
受审核项目代表(签字):审核员(签字):
年月日年月日
陪同人员(签字):年月日
审核组要求:□查明原因/采取纠正措施
对上述不合格项纠正/纠正措施有效性的验证:
2、对外脚手架上的卸料平台及时进行拆除、恢复脚手架
计划完成日期:年月日受审核项目代表(签字):年月日
纠正/纠正措施评价:
验证结论:□转为合格□转为一般不合格□保持原水平
审核员(签字):年月日
上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心
不合格项报告
审核编号:SAZl一10一0932□初次审核监审识别号:SAZl—008
楼层停靠装置已安装。
3、现场管理人员增加管理力度定期检查,维护人员每天早晚巡视。
计划完成日期:2010年10月25日受审核项目代表(签字):黄建平2010年10月25日
纠正/纠正措施评价:
验证结论:□转为合格□转为一般不合格□保持原水平
审核员(签字):年月日
上海市施工现场安全产保证体系第一审核认证中心
上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心
不合格项报告
审核编号:SAZl一10一0932□初次审核识别号:SAZl—00
申请单位
审核岗位
项目副经理
受审核项目
报告编号
1/03
要求:项目经理部应建立安全检查制度,……,掌握施工现场安全生产管理和活动信息的结果。
不合格事实:井架底部底侧围档不到位,钢丝绳拖地;架体高20米,仅设一道缆风绳;未设楼层停靠装置.安全检查不力。
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