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合约审查程序

厦门XXX有限公司合约审查程序
1.目的
为确保合约订单或客户的订购合约书签订时能保障公司的利益和客户的需求,并兼顾合约执行的合理性而制订本作业程序。

2.范围
本程序适用于与客户签立合同, 确认订单。

3.权责
3.1业务部:负责组织相关部门对合同进行评审。

3.2生产部:负责评审生产能力、交货期限。

3.3采购部:负责采购生产所需物料等。

3.4品管课:负责评审产品的检测质保能力。

3.5技术开发部:负责评审相关技术要求。

3.6总经理:负责产品合同评审的批准。

4.相关文件
4.1文件与资料管理程序
4.2过程管理程序
5.定义
(无)
6.作业流程
7.记录
7.1合约评审表7.2 生产单7.3内部联络单
厦门XXX有限公司
合约评审表
FM-YW-01 1.0 核准:制定:。

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