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13内部质量审核程序

1.目的: 通过内部审核,验证公司质量管理体系是否符合策划的安排,是否被正确、有效实施并适合于达到预定目标,及时发现问题,采取纠正/预防措施,以确保质量管理体系持续有效运行,确保体系的维持和改进。

2.范围:本程序适用于与本公司质量管理体系有关的生产管理活动过程和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次,产品形成全过程(即从原材料采购到产品销售服务过程)的审核,产品的质量审核。

3.职责
4.1品质部负责公司年度内部质量体系审核计划的制订、审核小组的组建及不符合项的跟踪验证。

4.2 审核小组负责审核计划的实施,审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。

4.3 受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。

4.4 受审核部门负责配合审核人员进行审核,对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。

4.相关文件
4.1《质量记录控制程序》
5.相关记录
5.1《内部质量体系审核计划》
5.2《内审实施计划》
5.4《内审检查表》
5.5《会议记录》
5.6《不符合报告》
5.7《审核报告》。

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