当前位置:文档之家› 供方现场考察评估表

供方现场考察评估表


多数好
少数好
不好
特殊工序控制
有否技术文件

多数有
少数有
没有
有否控制记录

多数有
少数有
没有
检验
检验人员总数
4人以上
3人
2人
1人
有否检验抽样比例

多数有
少数有
没有
共2页,第2页
项目
项目内容
企业评审后可能符合的情况种类
符合种类
得分
A
B
C
D
检验
检验状况自检Βιβλιοθήκη 有多数有少数有
没有
巡检

基本有
偶尔有
没有
成品最终检验
供方现场考察评估表
共2页,第1页
供方名称
供方地址
供方性质
注册资本
供方电话
邮政编码
传真
供方法人
生产负责人
质量负责人
联系人
联系电话
员工总数
供方对本厂的重要程度
□A类供方□B类供方
公司是否已通过ISO9001质量体系认证
□是□否□贯标阶段
项目
项目内容
供方评审后可能符合的情况种类
符合种类
得分
A
B
C
D
管理职责
计划完成率(95%)
10分,每降低5%,扣3分
其它说明
(20分)
(专业特长、加工特点、资质、知名度、主要业绩等)
——
总计
注:1.评估情况评分标准为:A=5分,B=4分,C=2分,D=1分,满分为240分。
2.判定依据:对A类供方,总得分≥200分,可以认可其为合格供方;
对B类供方,总得分≥160分,可以认可其为合格供方。
评估人:日期:
多数有
少数有
没有
半成品

多数有
少数有
没有
原材料

多数有
少数有
没有
场地状况
整洁
多数整洁
少数整洁

堆置状况
整洁
多数整洁
少数整洁

成品检验后是否包装

多数是
少数是
不是
是否具备运输能力
具备
基本具备
不具备
——
供货能力
本公司要货量在该厂所占权重
很大
中等

极小
一次送验批次合格率(95%)
20分,每降低5%,扣5分
质量方针或质量目标
有并量化
有未量化
没有
——
质量管理网络
有,全面
有,欠缺
没有
——
文件控制
技术文件来源
产品图纸
自行设计
本厂提供
——
——

工艺文件
自行编制
本厂提供
——
——

生产现场有否工艺文件

多数有
少数有
没有
检验部门有否检验标准

多数有
少数有
没有
有否管理文件
齐全
多数有
少量有
没有
采购
原料来源
自行采购
本厂提供
——
——

自行采购原料是否验证
验证
多数验证
少数验证
不验证
工序控制
技术人员人数
4人以上
3人
2人
1人
员工是否按工艺文件操作

多数是
少数是
不是
有否工艺纪律检查

经常有
偶尔有
没有
工艺装备
配备状况
齐全
基本齐全
不齐全
没有
性能状况

多数好
少数好
不好
设备
配备状况
齐全
基本齐全
不齐全
没有
精度状况

多数好
少数好
不好
保养状况

基本有
偶尔有
没有
检验记录
齐全
基本齐全
不齐全
没有
计量
配置情况
齐全
基本齐全
少数有
没有
精度状况

多数好
一般

周期检定

多数有
少数有
没有
检定记录
齐全
基本齐全
少量有
没有
不合格品
控制
标记状况

多数有
少数有
没有
隔离状况

多数有
少数有
没有
判定和处理

多数有
少数有
没有
处理记录

多数有
少数有
没有
贮存
包装
贮存场地
成品

相关主题