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2016年中国科学技术协会部门决算

2016年度中国科学技术协会部门决算目录第一部分中国科协概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分中国科协2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分中国科协2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分中国科协概况一、主要职能中国科学技术协会是中国科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

《中国科学技术协会章程》确定的主要职能包括:1. 密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

2. 开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设。

3. 组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

4. 弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

5. 健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

6. 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库。

7. 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8. 注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

9. 开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来华创新创业提供服务。

10. 兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门决算单位构成中国科协2016年度部门决算单位构成包括:中国科协机关本级和16家直属单位。

中国科协机关本级内设办公厅、计划财务部、组织人事部、调研宣传部、学会学术部、科学技术普及部、国际联络部、机关党委、机关离退休干部办公室共9个部门。

16家直属单位包括:中国科协创新战略研究院、中国科普研究所、中国科协学会服务中心、中国自然辩证法研究会、中国科协青少年科技中心、中国科学技术馆、科技导报社、中国科协企业创新服务中心、中国科协农村专业技术服务中心、中国科协信息中心、中国科协机关服务中心、中国科技会堂、中国国际科技交流中心、中国科协培训和人才服务中心、中国科协新技术开发中心、中国科协科学技术传播中心。

第二部分中国科协2016年度部门决算表一、收入支出决算总表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:中国科协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分中国科协2016年度部门决算情况说明一、中国科协2016年度收入支出决算总表说明(一)2016年度收入总计212,486.83万元。

1.财政拨款收入186,606.87万元,为中央财政当年拨付的资金。

比2015年决算数增加8.78%,主要原因是新增双创科技信息应用服务项目经费和服务学会基础专项经费增加等。

2.事业收入19,166.70万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

例如:中国国际科技交流中心承办国际科技会议、科技展览等收入,中国科协机关服务中心承接文印、会议收入等。

比2015年决算数增加2.76%,主要原因是中国国际科技交流中心承办国际科技会议、科技展览收入增长等。

3.其他收入1,954.83万元,为行政事业单位在财政拨款收入、事业收入之外取得的收入。

例如:存款利息收入、捐赠收入等。

比2015年决算数增加47.21%,主要原因是中国科协本级清理以前年度往来款确认收入以及中国科协青少年科技中心收到活动捐赠款。

4.用事业基金弥补收支差额1,056.53万元,为事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

比2015年决算数增加130.82%,主要原因是随着直属单位事业发展,支出增长较多,收支缺口增加。

5.年初结转和结余3,701.90万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

(二)2016年度支出总计212,486.83万元。

1.外交支出497万元,主要是中国科协用于参与国际组织事务的支出,比2015年决算数减少5.23%,主要原因是根据工作需求,2016年预算安排数减少,相应支出数减少。

2.科学技术支出202,581.84万元,主要用于科学技术管理事务、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作等科学技术方面的支出。

比2015年决算数增加7.71%,主要原因是新增双创科技信息应用服务项目等,相应支出增加。

3.社会保障和就业支出1,728.57万元,主要用于行政事业单位开支的离退休人员经费和离退休人员管理机构的支出。

比2015年决算数减少9.25%,主要原因是2015年度规范离退休人员补贴,补发了2014年度补贴差额,2016年为正常发放,故支出较2015年减少。

4.住房保障支出2,718.92万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

比2015年决算数增加10.75%,主要原因是由于人员增长,相应支出增加。

5.结余分配1,575.27万元,主要是事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中提取的事业基金和职工福利基金。

6.年末结转和结余3,385.23万元,主要是本年度或以前年度支出预算未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、中国科协2016年度收入决算表说明中国科协2016年收入合计207,728.40万元,其中:财政拨款186,606.87万元,占89.83%;事业收入19,166.70万元,占9.23%;其他收入1,954.83万元,占0.94%。

三、中国科协2016年度支出决算表说明中国科协2016年支出合计207,526.33万元,其中:基本支出51,524.30万元,占支出总计的24.83%;项目支出156,002.03万元,占支出总计的75.17%。

186,606.87 89.83%19,166.70 9.23% 1,954.83 0.94%本年收入构成图财政拨款 事业收入 其他收入四、中国科协2016年度财政拨款收入支出决算总表说明 (一)财政拨款收入合计为189,059.15万元。

1.一般公共预算财政拨款收入186,606.87万元,比年初预算数增加572.36万元,增长0.31%,主要原因是年中追加机关及事业单位调资经费。

2.年初财政拨款结转和结余2,452.28万元,包括行政单位财政拨款以及事业单位财政拨款的结转和结余。

(二)财政拨款支出合计为189,059.15万元。

1.外交支出497万元,主要用于中国科协参与国际组织事务的支出。

与年初预算数一致。

2.科学技术支出183,763.95万元,主要用于科学技术管理事务、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作等科学技术方面的支出。

比年初预算数182,150.69万元,增长0.89%,主要原因是年中追51,524.30 24.83%156,002.03 75.17%本年支出构成图基本支出 项目支出加机关及事业单位调资经费,相应支出增加。

3.社会保障和就业支出1,589.89万元,主要用于行政事业单位开支的离退休人员经费和离退休人员管理机构的支出。

与年初预算数基本持平。

4.住房保障支出1,824.06万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

与年初预算数基本持平。

5.年末财政拨款结转和结余1,384.25万元,主要是本年度或以前年度支出预算未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、中国科协2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表说明中国科协2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况,既包括使用本年中央财政拨款收入发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

中国科协2016年度财政拨款支出187,674.90万元,包括:1.外交财政拨款支出497万元,主要用于中国科协参与国际组织事务的支出。

与年初预算数一致。

2.科学技术财政拨款支出183,763.95万元,主要用于科学技术管理事务、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。

其中:科学技术管理事务支出3,018.50万元,与年初预算数基本持平。

科学技术普及支出180,745.45万元,包括:机构运行25,852.32万元,比年初预算数增加3.64%,主要原因是年中追加事业单位调资经费;科普活动支出29,655.80万元,与年初预算数基本持平;青少年科技活动支出8,848.18万元,与年初预算基本持平;学术交流活动支出70,514.78万元,与年初预算基本持平;科技馆站支出32,408.90万元,与年初预算数基本持平;其他科学技术普及支出13,465.47万元,与年初预算数基本持平。

3.社会保障和就业财政拨款支出1,589.89万元,主要用于行政事业单位开支的离退休人员经费和离退休人员管理机构的支出,包括:归口管理的行政单位离退休支出1,403.27万元、离退休人员管理机构支出186.62万元。

与年初预算数基本持平。

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