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采购合同执行情况

采购合同执行情况

篇一:表

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一.附件清单(详细名称及所附页数) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

篇二:表

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一.附件清单(详细名称及所附页数)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

四.实际执行情况

第二批收/发货:

第三批收/发货:

篇三:采购合同执行管理规定

目的:

为了进一步严格合同执行力,加强供应商管理,控制采购成本,特制定采购合同执行管理规定。

适用范围:

本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门,外部适用于供应商管理。

定义:无

权责:

采购部负责本办法的制定、修改及解释

总经理负责本规定的核准

相关部门依本规定严格执行,并根据执行情况依规定处理

内容:

规范合同条款,并严格按照合同条款执行,执行情况依合同条款处理。

合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂

检验报告等必要项目。

采购数量规定

原则上采购数量严格按照合同数量执行。

小包装辅料方面,具体执行依采购量大小,允许有少量正负偏差的情况。

偏差数直接写在合同条款里,结算时按实际入库数量结算。

对于以过磅结算的直接生产辅料,以我司过磅数量为货

款结算标准。财务

部需提供地磅过磅单给采购部,到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料,储运部仓库部门需将入库包数或桶数以及入库吨数一起提供给采购部,包数或桶数作为采购数量控制依据,吨数作为与供应商结算时的依据。

采购到货日期规定

严格按照合同规定的到货日期执行,不按规定执行的依合同条款给予惩

罚。由于实际执行变更等原因,以不影响工厂运转为前提合理安排。

因下述不可抗力造成到货延期等情况除外:并在合同结算时注明。

天气原因(雨/台风/等)

我方原因(仓容/要求推迟到货/生产安排等情况)

退换货等原因造成的到货推迟

其他不可预见或不可抗力等原因

在不影响工厂运转的前提下,采购部有权要求供应商在不能按规定执行时

要提前与我司沟通,采购部要知会相关部门,在合同结算时注明。

不合格品处理规定

原则上不

合格品直接退货或换货。出现让步接收的情况以不影响使用为前

提,不会造成公司利益损失为原则。

如果出现让步接收情况,必须填写不合格品处理申请单,按流程审批,通

过后方能执行。

让步接收审批流程:由品管部建议财务经理意见总经理意见

附件

《不合格品处理申请单》

GPS行驶记录仪采购合同格式(标准版).docx

编号:_________________ GPS行驶记录仪采购合同格式 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

GPS行驶记录仪采购合同格式 甲方(采购单位):________________电话:______ 乙方(供货单位):__ 电话: 甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方采购“山东省道路营运客车运营与安全监控系统”GPS行驶记录仪等产品事宜,为保护双方的合法权益,双方在平等互利的基础上达成一致意见,并同意按照下列条款及条件签订本协议: 第一条_甲方采购乙方产品的内容、成交价格 产_品_名_称成交单价(元/台)

采购数量(台) 合_计_金_额(人民币元)(大写)人民币(小写)¥:______备注 1.乙方负责甲方采购产品的运送、安装、调试以及为甲方培训等工作,并承担相应的费用。 2.乙方承诺在本采购合同签定之日起,于___年_月_日前在__市筹建“客户服务中心”。 第二条_产品货款的结算1、标的、数量和合同总金额本合同甲方向乙方采购标的为GPS汽车行驶记录仪,标的数量为___台,每台单价为____元,合同总金额为______元,(人民币大写)_______________。 2、产品采购的货款支付方式2-1.预付款的支付: 2-1-1.本采购合同签署之日起7个工作日内,甲方将采购合同货款总成交额的_%,

即人民币(大写)__________元作为产品采购的预付款支付给乙方。乙方在收到上述款项后,以传真的方式向甲方确认。 2-1-2.如甲方未能按双方上述约定准时支付产品采购的预付款,则同意乙方交货期及安装调试等时间作相应的顺延。 2-2.余款的支付: 2-2-1.产品安装调试后7个工作日内,甲方将采购合同货款总成交额的_%,即人民币(大写)__________元作为产品安装调试款支付给乙方。乙方在收到上述款项后,以传真的方式向甲方确认。 2-2-2.产品安装调试后12个月内,甲方将采购合同货款总成交额的_%,即人民币(大写)__________元作为产品质保款支付给乙方。乙方在收到上述款项后,以传真的方式向甲方确认。 3、结算依据:采购合同、乙方销售发票、《车载终端用户安装记录卡》.

物资采购合同管理办法

物资采购合同管理办法 计划或超计划订立,成件或成年的产品可安实际采购,特殊情况可追加计划,报分管矿长审批后订立。 4、产品的包装标准和包装物的供应与回收 要求:包装费用及标准协商后注明,产品在包装时须附有装箱清单。 5、产品的交货单位、交货方式、运输方式、到货地点(包括矿专用线) 要求:产品一般由供方负责送货或代运,费用经双方协商后在合同中注明。 6、交货期限 要求:严格按照矿计划进度及要求履行。 7、产品的验收方法 要求:严格按照国家或行业标准执行。产品内在质量不符合合同规定时,不论供方送货代运或需方自提,需方应在合同规定由供方对质量负责的条件和期限内检验或试验、提出书面异议;必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,除另有规定外,一般从运转之日起6给月内提出异议。 8、结算方式 要求:要写明货款结算方式,原则上为保证产品质量可签为试用3个月无质量问题后付款,或保留不少于10%的质量保证金,特殊要求除外。 9、违约责任 要求:一般情况下写明协商解决或由需方当地法院解决。 三、合同其它要求:

物资采购合同管理办法 1、合同一经签订,签订人要负责合同的执行情况。 2、合同应一式五份,本矿留存三份,一份交矿财务科,一份交纪 检办,一份留供应科归档保存。 四、合同的签审 1、所有经济合同的签订都必须按照合同审批程序办理。 2、合同的签订必须经供应科科长审批,报分管矿长同意,矿纪检办 主任签字后方能生效。 3、大型机电设备、高价值的设备配件、更改计划、基建工程设备材 料等合同的订立必须经分管矿长、总工、纪检办主任及有关技术部门负责人协商同意后方可签订。

采购物资进货验证制度 为了规范物资进货渠道,加强对采购物资的控制,杜绝假冒伪劣产品流入我矿,保障生产的安全、高效、优质、低成本。根据公司《质量 手册》和《程序文件》4.10中要求,结合我矿实际情况,必须对原辅材料和与安全有关的采购产品进行控制,特制定本制度。 一、需验证采购产品的范围 1、生产所需原材料,如洗煤厂的介质等。 2、与安全有关的采购产品; A、民爆器材 B、防爆电器及配件 C、矿用电缆 D、主副井钢 丝绳E、运输带F、高中压阀门G、支护材料、水泥轨枕 H、风筒I、水泥等 3、其它需要进行验证的检验和试验设备。 二、验证单位 质检科、库管科、供应科、调度室、生产科、机电科、总工办、 通风科、安全科以及相关的基层单位。 二、验证检查项目 三、1、产品名称、规格、型号、质量、等级、数量是否与合同或技 术要求相一致。 3、检查外观质量包括包装质量和包装标识。 4、需要时,则要求提供分承包方采用的质量体系标准的名称和版 本。 5、产品质量合格或产品和机械性能或产品试验报告

采购合同审计报告

关于采购合同的内部审计报告 一、引言: 按照公司2011年度内部审计的计划安排,审计室对公司采购合同的签署、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查,审计过程中我们实施了合适的、必要的审计程序,按照既定的审计方案,结合其实际情况,对2011年1月1 日-2011 年8月31日期间的重大采购合同进行了审计。 二、审计方式说明: 抽取固定资产、原主料、办公用品的采购合同各2份,检查其起草、审核、管理层审批、档案管理等工作流程是否符合公司要求。审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法,资料搜集形式有抽样调查、重点调查。 三、审计发现与建议: 审计发现:2011年1月购入的文件柜等办公用品,供应商为成都市青羊区亚华仪表配件厂,所属期为2010年订单,生管部门未对订单档案进行整理归档。 建议:于2011年1月份起制定的办公用品订单,整理后按顺序编号,并建档,以便于核查。 四、审计总结: 本次审计方案得到了各相关部门的大力支持和配合。 1、检查所抽取合同内容的合理性: (1)对所抽取的固定资产、原主料、办公用品的采购合同,进行内容上的审查,发现采购合同的起草、审核以及审批都有权限范围内的签字盖

章,格式合同的版本与公司要求基本相符。 (2)对所抽取的采购合同的主要条款进行审查,各类条款约定都基于公平公正的原则,且同时维护了公司利益,不存在差异情况。 2、检查合同的实际执行情况: (1)根据公司业务进展情况,经审计,合同中采购、验收等环节都得以较好的执行。 (2)采购合同付款台账,基本做到了清晰完整,不存在超出合同约定的款项支付和未经审核的合同。 3、检查合同存档情况: (1)合同保管按照公司要求,按顺序进行了编号,便于核查。 综上所述,对于采购合同的管理,具有较为完备的规范流程,合同的签署、审批、履行等完全符合公司对于合同管理的规定要求。对供应商评价、付款审批等环节的实务操作有适当控制,采购部门相关岗位工作人员对采购管理流程和岗位职责都较为熟悉。 五、后续审计跟踪: 1、根据报告中审计发现与建议的内容,与业务部门达成共识,将立即进行整改,我们将在2011年11月实施后续跟踪。

GPS行驶记录仪采购合同(标准范本)

GPS行驶记录仪采购合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 签订日期:__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号:YH-FS-132918 GPS行驶记录仪采购合同 说明:本服务合同书根据有关规定,及明确双方责任与义务,同时对当事人进行法律约束,本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 甲方(采购单位):_______________电话:_______________ 乙方(供货单位):_______________电话:_______________ 甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方采购“山东省道路营运客车运营与安全监控系统”GPS行驶记录仪等产品事宜,为保护双方的合法权益,双方在平等互利的基础上达成一致意见,并同意按照下列条款及条件签订本协议: 第一条甲方采购乙方产品的内容、成交价格 产品名称成交单价(元/台) 采购数量(台) 合计金额(人民币元)(大写)人民币(小写)¥:备注 1.乙方负责甲方采购产品的运送、安装、调试以及为甲方培训等工作,并承担相应的费用。

采购合同模板[模板]

采购合同 单位: 二零年月日

目录 第一条合同当事人 (3) 第二条合同标的及价款 (3) 第三条合同标的质量要求 (4) 第四条合同执行期 (5) 第五条付款方式 (5) 第六条合同货物的运输、包装、验收及保修承诺 (6) 第七条甲方义务 (7) 第八条乙方义务 (8) 第九条环保条款 (8) 第十条保密条款 (8) 第十一条知识产权条款 (9) 第十二条不可抗力条款 (10) 第十三条违约责任 (10) 第十四条解决争议的方法 (11) 第十五条其他约定 (12)

第一条合同当事人 本合同由下列当事人于年月日在签订。买方:【】 法定地址: 法定代表人: 联系人: 联系电话: 卖方: 法定地址: 法定代表人: 联系人: 联系电话: 第二条合同标的及价款 双方同意,乙方向甲方提供如下物品:

总价合计(大写:) 上述产品生产制造厂商依次为,产地依次为:。上述合同价格为固定不变价,包含乙方将货物运送至甲方指定交货地点并交付给买方指定收货人之前的所有费用(包括但不仅限于:成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等)及后续的开箱检验、保修和维修、技术服务等费用。 第三条合同标的质量要求 上述货物适用下列第种技术和质量标准: A、按同类产品国家标准; B、按同类产品部颁标准; C、按同类产品行业标准; D、没有上述标准或虽有上述标准,但双方同意按附件约定标准执行; E、按双方签订本合同前确认的样品(由双方确认后封存)标准

执行; 第四条合同执行期 乙方应在合同签订后天内根据甲方的指示要求将合同货物送到指定地点;甲方如要求分批发货,乙方则应在甲方每次发出送货通知之日起天内根据甲方的指示要求将合同货物送到指定地点。 第五条付款方式 5.1 甲乙双方同意按以下第【】种方式付款,以下款项包含增值税金额,(适用增值税税率为【】,且增值税不含税金额=增值税含税金额÷(1+税率)。甲方将不会另行支付相应增值税和其他费用。 (A)分期付款 预付款:本合同签订之日起【】天内甲方向乙方【】支付人民币【】元(大写:【】圆整)作为预付款; 履行款:甲方于【】向乙方【】支付人民币【】元(大写:【】圆整)作为履行款 尾款:甲方于【】时向乙方【】支付人民币【】元(大写:【】圆整)作为尾款 (B)季度结算方式 按季结算,甲方在每季的第【】日前向乙方支付前一期

政府采购合同履约验收管理办法

政府采购合同履约验收管理办法 为进一步加强我院关于政府采购合同履约验收的管理,保障政府采购项目实施质量,切实维护合同双方的合法权益,根据四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》相关文件要求并结合我院当前实际情况,特制定本管理办法。 一、成立验收小组 成立验收工作小组。其中:1、办公物资类验收小组成员由司行处处长或副处长(组长)、监察人员、财务人员、装备科科长、申购者、采购者(小组成员)组成。2、工程材料、信息化设备类验收小组成员由司行处处长或副处长(组长)、信息技术室主任、监察人员、财务人员、基建办主任、信息技术人员、工程管理员(小组成员)组成。当中标或成交金额1000万元以上或复杂的政府采购项目,应当邀请专家或国家认可的质量、技术检测机构参加该项目的验收工作,但不属于质量、技术检测机构检测范围的除外。验收小组成员应为单数。 二、制定验收方案

验收小组成立后应当根据项目的具体情况,制定详细的采购项目履约验收工作方案,验收小组成员应当在实施履约验收前掌握该采购项目的采购需求、验收清单和标准及政府采购合同内约定的双方权利义务并完成其他验收前相应的准备工作。 三、验收程序与要求 1、验收应在供应商履行完合同义务起十个工作日以内,由采购经办人提出,验收小组组长牵头组织进行履约验收。 2、中标或成交金额1000万元以上、复杂的采购项目或国家有强制性检验标准的项目,需委托国家认可的质量、技术检测机构,参与项目验收并出具相应书面报告;服务项目需邀请专家或国家认可的质量、技术专业检测机构参与验收;与工程相关的材料设备必须在安装时进行现场检测试验。 3、验收应以采购合同、招投标(采购)及其补充文件、国家或行业相关标准、封存样品为验收的主要依据。 4、验收小组成员应到合同标的交付现场进行实地审查验收。根据标的所示清单逐一进行检查,核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件,查验产品合格证明、检测报告、进口产品报关单,对标

采购合同签订要点

采购合同签订要点 采购合同是企业(供方)与分供方,经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件,合同双方都应遵守和履行,并且是双方联系的共同语言基础。采购合同涉及到哪些法律常识,签订时需要注意哪些,看以下的介绍。 采购合同范本 甲方: 地址: tel: fax: 办事处:

tel- fax: 乙方: 地址: tel: fax: product code code description 数量(件) unit price

(元/件) amount 见“订单确认书”l、追加款价 格按原合同 执行。 2、新款价格 在”订单确认 书“上确认。

备注:1。以上各款、单价、数量、工艺要求见“订单确认书” 2.订单确认书为本合同附件 3.以上价格含17%增值税 total pcs fbo 广东 一、订购货物和交货办法 terms: 一、订购货物和交货办法: 1. 乙方应按照重合同守信用的原则按合同规定的货物价格、规格、数量、日期,将甲方订?购之商品送交甲方指定的仓库或地点,装卸运杂费归乙方承担。

2. 合同成立后双方应严格遵守执行。凡乙方按合同规定生产的合格商品,甲方必须照数收购。?不符合合同规定之产商品,甲方有权拒收。若因商品质量问题给甲方造成损失,乙方应按实际损失给予甲方赔偿,甲方有权向乙方追讨损失 3.货物数量接受增似致为+5%? . 二、付款方式: ? 1、甲方在货到验收ok收到乙方开出的增值税发票后45天内结算全部货款。 2、当甲方收齐乙方的货物后,甲方需开出45天远期支票给乙方作抵押,待出货后45天的贷款到期时, 乙方需退回甲方的支票,由甲方用电汇的方式付款给

采购合同17111301工作总结

合同编号:2017111301 保温装饰板产品订购合同 甲方:有限公司(需方) 注册地址: 经营地址: 法定代表人: 电话: 乙方:有限公司(供方) 注册地址: 经营地址: 法定代表人: 电话: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商,就甲方承建工程项目,需要购买乙方保温系统材料的相关事宜达成本合同条款,供双方遵守。 一、工程概况 1. 本合同以下系统产品将用于:工程项目; 2. 该工程地址位于:; 3. 本项目工程建设单位为:; 4. 本项目工程总承包单位为:有限公司。 二、工程用量及产品明细 1.建筑保温系统施工内容: a、开工日期(预计):从年月日 b、外墙外保温面积(暂定):平方米; 2.合同价款总额(约人民币大写):元整。

3、本合同项下的产品名称、规格、数量、单价及运输规定等内容详细见下表: 三、订单和交货 1. 供方收到需方预付款、定单及色样确认样板后的(三种条件必须具备)个工作日发首批货。 2. 由供方代办运输,如有运输途中商品短缺、损坏,由供方负责联系相关物流公司赔偿并承担连带责任。 3. 货物送达指定交付地点后,经甲方对数量验收合格后由甲方指定收货人在乙方随货同行的《产品送货单》上签字或盖章后将回单联交回乙方的送货人,作为数量原始结算依据。对于甲方认可的已发生的货物装车费、运输费等费用由甲方承担。双方指定收(发)货人姓名和联系方式:以本合同签具人员为准。 3. 交货地点:项目所在地。 4. 货物装卸采用乙方负责装货发车,甲方负责卸货的方式执行。

5.指定人员签字确认的《产品送货单》及乙方提供的《对账单》,甲方均予以认可;如甲方签字人员非指定人员时,甲方需书面通知乙方,甲方未书面通知而更换人员时,所签收的货物或对账单甲方同样予以认可。 6.甲方指定收货人:;联系电话:。 7.乙方指定发货人为:;联系电话:。 四、产品质量标准及验收标准 1.产品的质量按 DG/TJ08-2122-2013 执行。 2. 甲方在收到材料时应会同乙方送货人共同检验货物数量,并只对收到产品数量签字确认负责。 3.甲方应及时对产品进行验收,对发现不符合订单要求的产品,应在收货签收后五个工作日内向乙方提出书面异议和处理意见(紧急情况可先电话通知后再书面告知,但不得超过五个工作日),逾期视为产品全部合格。乙方在接到甲方异议后,在三天内负责处理,否则视为默认甲方异议和处理意见。经双方确认后如因乙方责任,乙方应无条件更换或退货,并承担由此造成的退货引起的全部损失(包括其他间接损失)。质保年限以甲方签订的该项目双包合同约定期限为准。 4.对于甲乙双方对所送产品存在较大分歧的产品质量问题,可委托由双方认可的法定检测机构对材料质量做出鉴定,并以此作为评定标准。 5.乙方对接检测人:;联系电话:。 6. 甲方对产品验收合格入库后,甲方应妥善保管交付的产品,并对堆放场地应设置必要的遮盖、围挡、安全措施等警示标志,需做好应有的责任保护工作。因甲方责任发生损坏的,由甲方自行承担由此引起的一切经济损失。 五、对账方式及结算方式 1. 对账方式: a)每月30日,甲乙双方核对本月发货数量和发货金额,核对无误后,由双方盖章(企业公章或财务章)并由双方授权委托人签字确认。 b)甲方在对账时如需收回《产品出库送货单》回单原件时,需由甲方指定收件人在《产品出库送货单》回单复印件上签字确认,签字后的《产品出库送货单》回单复印件与原件具有同样的法律效力。 2. 货款结算与支付时间和方法: 下达定单时需方须支付本合同总额20%作为定金,每次提货时支付定单的全部货款80%,最后一次提货时定金余额部份抵冲货款结束合同发货。每次发货之日起五个工作日供方开具增值税专用发票。 六、甲乙双方责任 1.甲方责任 ①提供给乙方必需的施工图纸、施工节点图、检测方案及其他乙方所需的相关资料等。

个人采购合同范本

个人采购合同范本 篇一:个人购销合同 个人购销合同 供方:(以下简称甲方)需方: (以下简称乙方)乙方因工程建设的需要,向甲方购买钢材,为明确双方的权利义务,经双方平等友好协商,订立以下条款。 1.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买钢材,否则,乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元整,同时甲方有权单方解除合同。 2.乙方根据工程进度需要,分期分批向甲方购进所需钢材,乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地,经甲方确认后,甲方应在3日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期,发货的价款的千分之三支付违约金。 3.由于钢材市场价格变动频繁,每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考,由双方友好协商确定。 4.钢材接收验收方式:乙方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起10日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后,

甲方应将质量不合格的钢材运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在3日内换送合格钢材。 5.付款方式:本合同项下钢材款项按以下方式支付:甲方钢材送到乙方工地当日,乙方必须支付该批钢材总价款的80% 如果乙方没有按 时如数支付任何一期的钢材款,则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。 6.双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交方所在地人民法院裁决。 7.本合同双方签字后生效。 8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。 甲方:乙方 : 日期:日期: 篇二:采购合同范本 采购合同 甲方:签订地点: 乙方:签订日期:年月日项目名称:制单员:本合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》制定,主要用于材料备品备件、辅料等低值易耗品的订货,经双方友好协商,一致同意按以下列条款签订本合同(传真件有效)。

采购合同执行情况

采购合同执行情况 篇一:表 表 本文档共制作套, 其中部套, 文档管理室套, 文档管理部套, 文档管理 一.附件清单(详细名称及所附页数) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 篇二:表 表 : 本文档共制作套, 其中部套, 文档管理室套, 文档管理部套, 文档管理 一.附件清单(详细名称及所附页数) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 四.实际执行情况 第二批收/发货: 第三批收/发货: 篇三:采购合同执行管理规定 目的: 为了进一步严格合同执行力,加强供应商管理,控制采购成本,特制定采购合同执行管理规定。

适用范围: 本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门,外部适用于供应商管理。 定义:无 权责: 采购部负责本办法的制定、修改及解释 总经理负责本规定的核准 相关部门依本规定严格执行,并根据执行情况依规定处理 内容: 规范合同条款,并严格按照合同条款执行,执行情况依合同条款处理。 合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂 检验报告等必要项目。 采购数量规定 原则上采购数量严格按照合同数量执行。 小包装辅料方面,具体执行依采购量大小,允许有少量正负偏差的情况。 偏差数直接写在合同条款里,结算时按实际入库数量结算。 对于以过磅结算的直接生产辅料,以我司过磅数量为货

款结算标准。财务 部需提供地磅过磅单给采购部,到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料,储运部仓库部门需将入库包数或桶数以及入库吨数一起提供给采购部,包数或桶数作为采购数量控制依据,吨数作为与供应商结算时的依据。 采购到货日期规定 严格按照合同规定的到货日期执行,不按规定执行的依合同条款给予惩 罚。由于实际执行变更等原因,以不影响工厂运转为前提合理安排。 因下述不可抗力造成到货延期等情况除外:并在合同结算时注明。 天气原因(雨/台风/等) 我方原因(仓容/要求推迟到货/生产安排等情况) 退换货等原因造成的到货推迟 其他不可预见或不可抗力等原因 在不影响工厂运转的前提下,采购部有权要求供应商在不能按规定执行时 要提前与我司沟通,采购部要知会相关部门,在合同结算时注明。 不合格品处理规定 原则上不

合同检查情况报告

合同检查情况报告 篇一:合同检查总结 XX区属事业单位聘用合同检查工作总结 为进一步加强事业单位聘用合同的管理,保障事业单位和工作人员的合法权益,根据《XX市人力资源和社会保障局关于规范事业单位聘用合同管理有关事项的通知》([XX]41号)精神,我局开展了区属事业单位聘用合同签订工作,并对合同进行专项检查,情况如下: 一、工作动员和培训 我局举办了全区人事工作业务培训会,市人社局事业单位管理科xx科长应邀出席会议担任主讲,以《XX市事业单位岗位设置管理实施细则(试行)》、签订事业单位聘用合同的注意事项、事业单位工作人员的辞职辞退相关政策和常见问题的处理办法为主要内容,在区政府八角会议室做了为期半天的培训。当天共由92名区属各事业单位负责人事工作的专员参加了培训,培训内容实用性强,效果显著,借此机会我们建立了XX区人事工作交流QQ群,方便以后工作上政策交流和信息传达。 二、合同的签订和检查 按照市局对规范合同的要求,选派各单位素质高、责任心强的工作人员负责本单位的合同签订工作,人事科工作人员将合同填写样本上传至QQ群,方便各事业单位签订合同

有参照。对一些单位在签订合同过程中遇到的特殊情况予以总结,及时向上级业务指导部门反映问题,力争做到对合同每一项、每个空都能作出相关解答,有力保证合同签订工作的严肃性、规范性和合法性,同时要求各事业单位建立合同签订台账,方便今后查询、统计。6月至8月期间对全区事业单位合同签订情况进行检查。对文教系统、卫生系统单位采取到其主管局集中检查,其他事业单位报来检查,并且对各单位每个人的合同进行检查、规范。截止XX年12月31日,XX区事业单位125个,其中已设岗的118个事业单位全部签订合同,共2096份。 三、存在的问题及改进办法 在检查过程中,大部分单位都能经过整改达到规范签订合同的要求,也有个别单位的合同还存在瑕疵,问题如下: 1.在合同中聘用期限、从事岗位、合同日期、合同编号等细节上不规范的地方没有及时改正; 2.在合同中有涂改的地方缺少甲方盖章和乙方手印; 3.有的单位保管了双方的两份合同,工作人员对合同的聘期、岗位等内容不甚了解; 4.合同签订后,日常工作发生需要变更合同或解除合同时,有填写不规范的地方。 下一步我们将对我区事业单位合同再次进行全面检查,督促各单位规范签订合同,同时加大对人事政策的宣传,使

采购合同模板标准文本

采购合同 甲方(采购方):合同编号: 乙方(供货方):签约地点:松原市 根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的有关规定,甲、乙双方在平等互利的基础上,遵循平等、自愿、公平及诚信的原则,经友好协商,达成如下协议: 一、产品名称、规格型号、品牌、价格等 合同总金额:元整(¥:元),具体金额以实际发生量核算为准;详见附件一。 注:以上合同总金额包含:包装费、进口报关费、运杂费、运输保险费、资料费、配合费、验收及其他一切可能发生的费用(不含税金)。另外乙方同意甲方根据实际需量多退少补。(退货产品需包装完整) 二、交货时间、方式 根据甲方需要,以订单形式说明具体发生量,并在订单上注明交货时间和方式;且乙方应在货到前两天书面通知甲方具体到货日期,以便甲方联系其他验收单位共同对产品进行验收。 三、交货地点、运输方式及费用承担 乙方负责将本合同约定的产品及备品备件免费运至甲方指定的地点:,相关费用全部由乙方承担。 四、包装标准 由乙方按照产品出厂包装标准包装,防漏、防潮、防震、能满足长途运输、足以保障产品安全及多次装卸之需要,包装物不计价、不回收。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。产品包装不符合本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。 五、质量标准及验收方法 1、产品质量标准:执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 2、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同约定的“质量标准”,达到产品各项性能指标和参数,并保证其销售的产品不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵;另外,乙方应保证货物完整无损,是全新的、未使用过的,是原装原厂的,是用先进工艺和优质材料制造而成的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求,否则,乙方应承担由此引起的一切责任以及赔偿因此给甲方造成的全部直接或间接的损失。若经甲乙双方共同协商对价格进行下调或数量进行减少后,乙方不得因此降低产品及服务质量,抬高产品单价。 3、产品运抵甲方指定的地点后,甲方、监理方与乙方共同派员检验,若检验时发现数量、外观有缺损或规格型号等不符合本合同之约定,乙方应在甲方提出书面异议后7日内

采购合同执行管理规定

1.0目的: 为了进一步严格合同执行力,加强供应商管理,控制采购成本,特制定采购合同执行管理规定。 2.0 适用范围: 本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门,外部适用于供应商管理。 3.0定义:无 4.0权责: 4.1 采购部负责本办法的制定、修改及解释 4.2 总经理负责本规定的核准 4.3 相关部门依本规定严格执行,并根据执行情况依规定处理 5.0内容: 5.1规范合同条款,并严格按照合同条款执行,执行情况依合同条款处理。 5.2合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂 检验报告等必要项目。 5.3 采购数量规定 5.3.1 原则上采购数量严格按照合同数量执行。 5.3.2小包装辅料方面,具体执行依采购量大小,允许有少量正负偏差的情况, 偏差数直接写在合同条款里,结算时按实际入库数量结算。 5.3.2对于以过磅结算的直接生产辅料,以我司过磅数量为货款结算标准。财务 部需提供地磅过磅单给采购部,到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料, 储运部仓库部门需将入库包数或桶数以及入库吨数一起提供给采购部,包 数或桶数作为采购数量控制依据,吨数作为与供应商结算时的依据。 5.4 采购到货日期规定 5.4.1 严格按照合同规定的到货日期执行,不按规定执行的依合同条款给予惩 罚。由于实际执行变更等原因,以不影响工厂运转为前提合理安排。 5.4.2 因下述不可抗力造成到货延期等情况除外:并在合同结算时注明。 5.4.2.1 天气原因(雨/台风/等) 5.4.2.2 我方原因(仓容/要求推迟到货/生产安排等情况) 5.4.2.3 退换货等原因造成的到货推迟

合同-整改报告

篇一:采购部合同管理自查整改报告2012 采购部合同管理自查整改报告 2012-3-19 一、部门经济合同管理制度建设和合同签订及履行情况。制度建设 现时酒店并无明文的合同管理制度,而只有合同审批流程和管理程序。 合同签订 根据审批后的采购申请书内容,经办采购员草拟出内容详细、条目清晰的合同后,填写好《合同咨询意见表》,经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理(如属10万元以上合同需增加内稽组和集团外派财务总监)、酒店纪检监察室咨询意见。待合同补充完善后正式签约。正本合同一般为一式四份,全部由酒店总经理签名并盖酒店合同章方为生效。生效后的合同供应商存正本两份,采购部及财务部各存正本一份,使用部门存复印件一份。生效合同由部门秘书整理存档。 履行情况 部门主办的合同基本能按照合同条款执行,并在合同列明的时间内进行货款结算。 二、部门自查中存在的问题。普遍问题 采购部主办的合同类型主要包括货物采购类、服务类、工程类、食品供货协议类和oem合同(主要为月饼代加工)。 而在自查过程中,尤其是填写《合同履行情况统计表》的过程中,由于原采购部主办的合同统一以采购部的英文首字母“p”加上四位阿拉伯数字(如:p1234),按签订日期顺序编排,从编码上不能即时反映出某一合同的属性。 “2011年圣诞礼篮供货协议”(p4622),在供货商未完整提供有效证照时就签订协议, 而该供应商并无结算收款的能力,到目前为止仍未能提供正式的发票导致结算工作未完成。 三、部门整改措施和整改成效。 1. 根据《花园酒店开展经济合同专项检查的工作方案》精神,对我部的百货、工程和 维保合同的编码进行修正;并且将没有金额的食品供货合同(协议)也纳入进行编码管理。重新编码以后,合同编码更改为: pe0001(工程类合同) pg0001(百货类合同) pf0001(食品类合同) pm0001(年度维修保养类合同) 2. 应对供应商的资质审查更为严谨,在采购项目报价之前应确保供应商的证照有效并 具备应有的财务结算能力。 整改成效 合同编码重新制定以后,这样更直观地反映合同的属性类别,日后合同存档管理以及电 关于合同管理存在问题及整改措施的汇报 xxx有限公司 (2012年12月5日) 一、2012年度合同管理情况 截止到11月底,xxx公司共签署100份合同,其中房屋租赁合同72份,财务金融类1份,工程建设类6份,中介服务类14份,信息化类3份,人事劳资类4份,正在执行的83份、执行完毕的17(其他)份,各类合同均经过法律顾问审核把关,合同审核把关率100%,迄今为止,公司未因合同的履行发生纠纷和诉讼事件。主要做了以下几方面的工作:一是加强制度的修订和完善,为规范合同管理工作,按照xx集团公司要求,结合xxx公司实际,修订了公司《合同管理办法》,提高了合同管理的工作效率,责任更明确,使公司合同管理工作更加

采购合同执行情况表

采购合同执行情况表 采购合同执行情况表合同编号: 合同对方: 签约时间/地点: 本公司签约人: 执行经办人: 本合同部门分管领导: 合同类型: 购 / 销 / 其它合同金额: 合同有效期: 合同终结时间: 合同商品名称及规格型号、数量: 合 同签署的理由: 本表包括: 一. 附件清单共页, 一式份 二. 合同基本情况共页, 一式份 三. 合同更改情况共页, 一式份四. 实际 执行情况共页, 一式份五. 违约情况共页, 一式份六. 结算情况共页, 一式份七. 终结/遗留问题处理共页, 一式 份本文档共制作套, 其中部套, 文档管理 室套, 文档管理 部套, 文档管理 一.附件清单(详细名称及所附页数) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 二.合同基本情况合同编号: 合同对方: 合同类型: 购 / 销 / 其它合同有效期:

合同金额: 本公司签约人: 执行经办人: 本合同部门分管领导: 本合同签约时间/地点主要条款: 1.商品名称、规格、单价、 数量: 2.交货期及地点: 3.发运方 式: 4.付款方式及时间: 5.合同申请表原件共页 附后 6.合同复印件/正本(?) 共页附后三.合同更改情况第一 次更改更改原因: 更改内容: 更改时间: 更改协议共附后经办人: 部门领 导意见: 公司领导意见: 第二次更改更改原 因: 更改内容: 更改时间: 更改协 议共附后经办人: 部门领导意见: 公司领导意见: 第三次更改更改原因: 更改内容: 更改时间: 更改协议共附后 经办人: 部门领导意见: 公司领导意见: 四.实际执行情况第一批收(?)/发货: 时间: 地点: 经办人: 实际收/发货名称、规格、数量: 签收/发货单共 页附后经办人: 实际收/发货质量检验: 质量检 验单共页附后经办人: 部门领导意见: 公司领导意见: 第二批收/发货: 时间: 地点: 经办 人: 实际收/发货名称、规格、数量: 签收/发货单共页附后经办人: 实际收/发货质量检验: 质量检验单共附后经办人: 部门领导意见: 公司领导意见: 第三批收/发货: 时 间: 地点: 经办人: 实际收/发货名称、规格、数量: 签收/ 发货单共页附后经办人: 实际收/发货质量检

采购合同自查报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 采购合同自查报告 篇一:合同管理情况自查工作总结 合同管理情况自查工作总结公司重组以来,按照路局关于合同管理工作的整体要求和工作部署,学习、贯彻、执行《路局多元经营系统合同管理办法》。对于现在的合同管理工作总结如下:㈠加强领导,完善机构,强化合同管理人员素质为加强领导,集团公司与各分、子公司均成立了合同管理领导组,并配备合同管理的专(兼)职的合同管理人员,组成我公司合同管理人员队伍。通过建立合同管理网络组织系统及全面开展合同检查工作,督促所属分、子公司在经营活动中依法办事,增强他们的法律意识。㈡完善合同管理制度、细化合同管理集团公司今年修订了《合同管理办法》(试行),并由领导班子成员开会研究,进一步完善合同管理各项制度,为以后的合同管理工作更好的进行提供了依据。⑴严格合同审查,杜绝不完善和不合法的合同的出现按照路局及公司合同管理工作的要求,积极协助合同签订单位依法签订合同,参加重大合同的起草与签订,严格审查合同。截止

20XX年4月29日,集团公司重组后累计签订合同28项,收入类合同总金额504.7万元,,支出类合同总金额825.49万元,去年结转的合同42项,金额达490.35万元,履行完毕的合同43项,金额达122.37万元,正在履行的合同18项,金额达219.739万元。所签合同涉及建设工程合同、承揽合同、技术合同、委托合同、采购合同、其他合同等。 篇二:合同协议检查报告 《合同协议管理办法》执行情况检查报告 一、基本情况 根据“制度流程检查计划完成率”的指标要求,审计部于20XX年11月29日,对公司采购部、业务部 Dccm/Iso-Zc-076-04《合同协议管理办法》的执行情况进行了检查,同时,对20XX年8月24日《合同协议管理办法》制度检查中各相关部门的整改情况实施了跟踪检查,现将检查分析结果报告如下: 二、检查结果 1、合同协议形式、内容和审批签订流程的规范性: (1)抽查了采购部2份一级分销协议、3份单笔购进合同和2份预付款协议。我们发现:2份一级分销协议都有部门经理的签字审批、3份单笔购进合同都有采购主管和部门经理的签字审批,均符合签订审批流程。但是3份单笔购进合同均是采用的对方的格式文本,发货、验收和违约责任方

采购合同

采购合同 (肥料、农药等无需安装货物类) 合同编号 (由甲方编填) 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 联系电话:联系电话: 联系人:联系人: 电子邮箱:电子邮箱: 地址与邮编:地址与邮编: 项目名称: 采购编号: 依据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律法规和行业交易习惯,甲乙双方本着平等、自愿、诚实、互信原则,经充分协商,就甲方向乙方采购 达成一致,特订立本合同,以资共同执行。 第一条货物名称、规格与型号 (注:货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致) 第二条合同金额 合同金额为人民币(大写):_________________元整(¥_______________元)。 本条合同总额包括货物制造、乙方配送、标配工具、运输保险、装卸货、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。本合同执行期间合同总价不变(减少或增加货物数量除外)。 第三条货物要求 1、货物为原制造商制造的全新产品,无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷

隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。 2、交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准且符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求;②货物来源国官方标准。 3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 4、货物为原厂商未启封全新包装,具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。 5、乙方应将货物的用户手册、有关单证资料及配备件等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 第四条交货期、交货方式及交货地点 1、交货期:合同签订后______日历天内完成所有采购货物的供货和验收,并交付给甲方正常使用。若由于下雨等原因造成无法在约定时间送货的,经甲方同意后,双方另行确定送货时间。 2、交货方式:__送货上门________ 3、交货地点:甲方指定地点。 4、甲方如要求变更交货时间、交货量、交货地点、接货人,应在合同规定的交货期限前提前5日通知乙方。 5、风险转移:货物验收合格前毁损灭失的风险由乙方承担。 第五条结算与付款 1、结算方式:甲方以银行转帐方式向乙方支付合同款项。 2、付款方式:。 3、货物验收合格后,预留总货款的5%作为质保金,在质保期满后且收到乙方的付款申请后15个工作日内一次性无息支付给乙方。 第六条质保期 1、本合同货物的质量保证期(简称“质保期”)即乙方按照合同约定对货物承担包退、包换的期限,在质保期内,乙方应当根据有关法律规定以及合同约定对所供货物在发现质量问题时免费包换、包退等。 2、质保期从货物验收合格之日起计算。分单项(批次)验收的货物,按单项(批次)分别计算质量保证期。 3、本合同货物的质量保证期(简称“质保期”)为不少于______年,法律法规或行业对质保期时间有更长规定的,从其规定。 4、质保期内,因乙方原因造成货物的短少、缺陷、有瑕疵的,乙方应负责退换,并承担退换的费用以及因货物的短少、缺陷、有瑕疵造成的人身伤害和财产损失。乙方拒绝退换或未能在合理期限内退换的,且经甲方书面催告后仍未退换的,甲方有权自行购买或委托第

采购合同执行管理规定

目的: 为了进一步严格合同执行力,加强供应商管理,控制采购成本,特制定采购合同执行管理规定。 适用范围: 本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门,外部适用于供应商管理。 定义:无 权责: 采购部负责本办法的制定、修改及解释 总经理负责本规定的核准 相关部门依本规定严格执行,并根据执行情况依规定处理 内容: 规范合同条款,并严格按照合同条款执行,执行情况依合同条款处理。 合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂检验报告等必要项目。 采购数量规定 5.3.1 原则上采购数量严格按照合同数量执行。 5.3.2小包装辅料方面,具体执行依采购量大小,允许有少量正负偏差的情况, 偏差数直接写在合同条款里,结算时按实际入库数量结算。 5.3.2对于以过磅结算的直接生产辅料,以我司过磅数量为货款结算标准。财务 部需提供地磅过磅单给采购部,到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料, 储运部仓库部门需将入库包数或桶数以及入库吨数一起提供给采购部,包 数或桶数作为采购数量控制依据,吨数作为与供应商结算时的依据。 采购到货日期规定 5.4.1 严格按照合同规定的到货日期执行,不按规定执行的依合同条款给予惩 罚。由于实际执行变更等原因,以不影响工厂运转为前提合理安排。 5.4.2 因下述不可抗力造成到货延期等情况除外:并在合同结算时注明。 5.4.2.1 天气原因(雨/台风/等) 5.4.2.2 我方原因(仓容/要求推迟到货/生产安排等情况) 5.4.2.3 退换货等原因造成的到货推迟

5.4.2.4 其他不可预见或不可抗力等原因 5.4.3 在不影响工厂运转的前提下,采购部有权要求供应商在不能按规定执行时 要提前与我司沟通,采购部要知会相关部门,在合同结算时注明。 不合格品处理规定 原则上不合格品直接退货或换货。出现让步接收的情况以不影响使用为前提,不会造成公司利益损失为原则。 如果出现让步接收情况,必须填写不合格品处理申请单,按流程审批,通过后方能执行。 让步接收审批流程:由品管部建议采购部建议财务经理意见 总经理意见 附件 《不合格品处理申请单》

采购合同执行管理规定0001

1.0 目的:为了进一步严格合同执行力,加强供应商管理,控制采购成本,特制定采购合同执行管理规定。 2.0 适用范围:本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门,外部适用于供应商管 理。 3.0 定义:无 4.0 权责: 4.1 采购部负责本办法的制定、修改及解释 4.2 总经理负责本规定的核准 4.3 相关部门依本规定严格执行,并根据执行情况依规定处理 5.0 内容: 5.1 规范合同条款,并严格按照合同条款执行,执行情况依合同条款处理。 5.2 合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂检验报告等必要项目。 5.3 采购数量规定 5.3.1 原则上采购数量严格按照合同数量执行。 5.3.2 小包装辅料方面,具体执行依采购量大小,允许有少量正负偏差的情况,偏差数直接写在合同 条款里,结算时按实际入库数量结算。 5.3.2 对于以过磅结算的直接生产辅料,以我司过磅数量为货款结算标准。财务部需提供地磅过磅单 给采购部,到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料, 储运部仓库部门需将入库包数或桶数以 及入库吨数一起提供给采购部,包 数或桶数作为采购数量控制依据,吨数作为与供应商结算时的依据。 5.4 采购到货日期规定 5.4.1 严格按照合同规定的到货日期执行,不按规定执行的依合同条款给予惩罚。由于实际执行变 更等原因,以不影响工厂运转为前提合理安排。 5.4.2 因下述不可抗力造成到货延期等情况除外:并在合同结算时注明。 5.4.2.1 天气原因(雨/台风/等) 5.4.2.2 我方原因(仓容/要求推迟到货/生产安排等情况) 5.4.2.3 退换货等原因造成的到货推迟 542.4其他不可预见或不可抗力等原因 543在不影响工厂运转的前提下,采购部有权要求供应商在不能按规定执行时要提前与我司沟通,采购部要知会相关部门,在合同结算时注明。 5.5不合格品处理规定

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