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用友U8财务供应链介绍PPT课件
用友U8财务+供应链产品介绍
涉及功能模块:
采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、
应收款管理(简单核算)、应付款管理(简单核 算)、总账
准备工作
部门档案、客商信息、存货分类、计量单位、存 货档案、仓库档案、收发类别、采购类型、销售 类型等基础数据的准备 各模块选项设置 采购期初余额录入、记账 销售期初余额录入 库存期初录入、审核 存货期初录入、记账 应收、应付款期初录入、对账 总账科目期初录入、对账
单独运费发票
在系统中直接输入运费发票,选择费用、折扣、应税劳务属性存货。 成本处理:如果入库单和发票已经结算,可以进行费用折扣结算, 将运费发票单独与入库单进行结算,但是入库单单价不会改变。也可 以将费用单独分摊到存货中,在费用折扣结算中选择存货,然后进行 结算。
注意:
如果费用折扣结算入库单已经记账,那么结算后,必须在存货核算 进行结算成本处理,系统会自动生成入库调整单,调整这部分成本。
本月已做月末结账后,不能再做本月的采购结算, 只能在下个月做
成本确认不限业务发生的日期。但是以后月份的 业务不能在以前月进行结算处理 如果上月未结账,本月不能进行采购结算。
凭证处理
采购发票需在应付款管理中进行审核 审核后的采购发票生成的凭证: 借:原材料/材料采购
应交税金—应交增值税 贷:应付账款--**供应商(现金/银行存款) 给供应商付款在系统中录入付款单 付款单生成的凭证 借:应付账款--**供应商 贷:现金/银行存款
采购管理功能介绍(采购订单)
来源方式,新增,生单多种方式
注意:从对照表中带单价必须 要先确认供应商资料再参照来
源单据
不能对表头内 容变更
主要功能-普通采购业务
采购管理功能介绍(到货/拒收/退货)
对于入库前的拒收作业,可以通 过填制到货拒收单来实现。到货 拒收单是采购到货单的红字单据
可参照订 单进行到
红蓝采购发票
将供应商、存货+自由项、金额绝对值相等符号相异的采购发票行记 录进行对应结算,生成结算单。结算的金额即为各发票记录的合计金 额。记录自动结算到行。
采购结算—手工结算
红蓝采购发票
存货+自由项相同、结算数量之和为0的红蓝采 购发票记录对应结算,生成结算单
入库单与发票
发票记录金额作为入库单记录的实际成本,记 录结算到行
红蓝入库单
存货+自由项相同、结算数量之和为0的入库单 (退货单)记录可结算。如果选择了“相同供应 商”,则必须供应商、存货、结算数量相同才可 结算,结算成本即为各入库单记录的暂估金额, 记录结算到行
采购结算注意事项
采购如果没有期初记账,则不能进行采购结算
采购结算时,先结算后记账,发票金额作为入库 单的实际成本;先记账后结算,入库单中原来记 账的单价作为暂估单价,发票单价作为结算单价
产品概述-采购管理
按采购类型业务不同处理方式:普通采购、受
托代销采购、直运销售、VMI代管业务的采购
采购控制:采购什么、采购多少、什么时间需
求、送到什么地点等
对采购业务全部业务流程进行管理:提供了请
购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发 票、采购结算等业务流程的整合
产品概述-采购管理
采购发票确认采购入
库单中存货成本的过程
采购管理功能介绍(采购结算)
分手工统结算和自动结算
采购损耗处理业务
在企业的采购业务中,由于运输、装卸等原因, 采购的货物会发生短缺毁损,应根据不同情况, 进行账务处理。 入库数量大于发票数量时
选择发票时,输入溢余数量、溢余金额。系统把 多余的数量按赠品处理,只是降低了入库货物的 成本 入库数量小于发票数量时
采购管理功能介绍(请购)
不同的来源方式
提供通过销售订单号追 查相应请购单执行情况
的功能
需求日期≥请购单 单据日期
主要功能-普通采购业务
采购订单是企业与供应商之间签订的采
购合同。它可以是企业采购合同中关于货 物的明细内容,也可以是一种订货的协议。
来源:请购单、采购合同、销售订单、
MRP/MPS计划、出口订单
货
对于已入库后的退货,可以先填制到货退回单,再参 照到货退货单生成红字入库单
若需质检则可以传到质检 模块
主要功能-普通采购业务
专用发票、普通发票、
费用发票
采购管理功能介绍(蓝红发票)
采购发票可以手工新增,也可以参照采购订单、采 购入库单(普通采购)填制;采购发票也可以拷贝
其他采购发票填制;
主要功能-普通采购业务
采购结算—自动结算业务规则
入库单与发票
将供应商、存货+自由项、数量完全相同的入库单记录和发票记录进 行结算,生成结算单。发票记录金额作为入库单记录的实际成本,记 录自动结算到行。
红蓝入库单
将供应商、存货+自由项、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单行 记录进行对应结算,生成结算单。入库单记录可以没有金额,只有数 量。记录自动结算到行
采购管理与U8其他模块的接口关系
MRP/MPS计划
出口管理
合同管理
采购合同
资金管理 存货核算
采购订单/发票 直运发票/代管单
采购计划
出口订单 直运销售发销票售/订销单售订单
采购管理Leabharlann 采购报检单付款信息
采购发票
预分入析信数息据 、供应商存货价格
销售管理 质量管理 售前分析
采购 R入O库P单计/划代管单
库存管理
选择发票时,输入短缺数量、短缺金额。系统 分摊短缺数量的成本
采购费用业务处理
费用和正常采购发票开在同一张发票上
如果费用和采购发票在一张发票上面,可以在系统设置折扣、劳务 属性类存货,开票时,一起将费用开在专用发票、普通发票上
成本处理:手工结算界面,点分摊后,再点结算,费用会增加到入 库单成本中,入库单成本包含发票和费用两部分。
应付管理
管理驾驶舱
普通采购业务流程
仓管部门 财务部门
供应商
采购部门
收货
到货单
根据订单 进行发货
制定采购计划 采购订单
报检
检验
合格
是 质检 否
是 入库 直接拒收
采购入库单
不 入不良品仓
到货拒收单
开发票
退回货 物
采购发票
生产/销售计划
采购结算单
采购结 算
计入应付
生产/销 售部门
财务部门
采购订单的来源
采购合同可以参照生成采购订单 直运业务中销售订单生成采购订单 请购单审核后生成采购订单 采购订单可以根据MRP/MPS计划生成 采购订单可以根据ROP计划生成
主要功能-普通采购业务
用于物控部门提出物料申购,或其
它部门用于非生产性物料申购的需求。 用以提出购买什么?买多少?
来源:手工输入、MRP/MPS计划