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PMC生产计划调度控制程序


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5.7 生产余料退仓 5.7.1 订单生产完成后生产线在 48H 内将产线所留余料(良品各不良品)全部清点整理后要求物料员
开单退仓库。 5.8 工单结案 5.8.1 PMC 计划员根据生产线订单的完成情况,每天将完工订单明细通知给到物控,物控根据系统
内的订单物料平衡状情进行确认并结案。 6、相关文件
文件名称 文件编号
会审部门
程序文件
生产计划和调度控 制程序
归口部门
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会 审 人/日 期
会审部门
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会 审 人/日 期
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公司程序文件
文件编号
生产计划和调度控制程序
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1、目的
对生产计划的制定与实施进行控制,确保能按质、按量、按时完成生产任务,满足营销订单及客 户交期要求。
5.5 生产进度变更
5.5.1 如因紧急订单,欠料、生产品质异常等问题需调整生产计划进度,计划员需发生产《计划 调整通知》更改生产进度
5.5.2 变更的类型:整体取消,局部调整,完成时间的延长变更。
5.6 产品入库
5.6.1 生产部按《成品检查包装入库流程》入库。
公司程序文件
文件编号
生产计划和调度控制程序
PMC 部/物控员
物控根据订单生产先后制定生产工单
生产部/物料员
依《厂内制造命令》工单领料,生产提 前准备工装制具做好产前的前置工作
PMC 部/计划员
依计划表和生产日报表跟催生产进度
PMC 部/计划员 生产部/物料员
分析进度达成状况 处
生产指令完成后缴库
异常调整
生产部/物料员
生产退余料
PMC 部/计划、物控员 结合订单入库状况,进行工单结案
5.4.2 生产部依《厂内制造命令》领料,并提前准备工装制具,做好产前的准备工作。
5.4.3 计划员依据《生产计划进度表》跟催生产进度,深入产线现场了解和及时发现生产中的各种 问题,并采取相应处理措施解决。
5.4.4 每天结合《生产日报表》掌握生产趋势和分析生产动态,发现进度落后的指令应发出《日项 目达成报表》,要求生产部回复落产后原因和解决方案。
5.2.4 采购部依《采购建议书》下《采购订单》给供应商,后按《采购作业控制程序》作业。
5.2.5 计划员依物料交期,结合《生产效率平衡表》上产能进行生产订单排程,回复营销订单交
期。
5.3 编制生产计划进度
5.3.1 生产计划员于每周五依客户订单的交期,结合物料交期、现有的生产能力编排下星期的《生 产计划进度表》。进度表上需注明产品型号、生产指令、订单数量、计划产量经总经理核准 后分发给生产、品质、营销、采购、工程、开发、仓库等部门,以此作为生产安排的依据。
作业结束
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ห้องสมุดไป่ตู้
输出
活动要求 /说明
《订单评审表》 《采购建议书》 《采购订单》
《生产计划表》 《厂内制造命 令》 《作业指导书》
《生产日报表》 《计划调整单》
《成品入库单》 《退料单》 《厂内调整凭 单》
公司程序文件
文件编号
生产计划和调度控制程序
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5.2 订单评审作业程序
5.2.1 营销部下新订单《订单评审表》给到 PMC 部,当日 16:00 前所下订单周期按当天开始计算, 16:00 以后所下订单按次日开始计算出货周期。
备料和成品库存,防范呆滞品出现,合理满足客户需求。 3.6 品管部经理:负责来料和生产中品质的控制和管理及品质改善的监督执行。
4 、述语和定义 生产计划控制的过程中所有涉及到和生产现场相关的人、机、料、法、环的部门都需以生产计划
表做为日常工作指引来展开部门工作,全力配合生产计划的实际执行过程来保证生产及出货。
5.2.2 PMC 部收到订单后由 PMC 主管根据新订单的型号、尺寸、数量来分配并在订单上注明是下手 工线生产还是贴膜机线生产,未上过贴膜机生产的订单 PMC 需发给工程确认。
5.2.3 订单区分好后转给 PMC 部物控员核算物料需求,物控员依《订单评审表》的产品型号、数量, 结合《背光源明细表》下《采购建议书》给采购部订购物料。
5 、工作程序
公司程序文件
文件编号
生产计划和调度控制程序
5.1 作业流程图 执行部门/岗位
活动 流 程图
作业开始
营销部/内务主管
下达评审后的订单给 PMC
PMC 部/物控
下采购建议给采购订料,注明要求交期
采购部/采购员
采购下订单给供应商并确认回复交期
PMC 部/计划员
结合物料交期、厂内产能负荷情况、客 户交期先后等制定生产计划表
2、适用范围
本程序适用于公司生产的计划控制。 3、职责
3.1 生产部主管:负责生产过程中生产计划的控制的执行。
3.2 营销部内务主管:负责接受客户订单,负责与客户沟通和协调。
3.3 采购部专员:负责样品和量产物料的采购及交期的控制。 3.4 工程部主管:负责生产过程和作业指导书的编制、制定设备的请购和保养。 3.5 PMC 部主管:负责生产计划安排,生产进度的跟进和控制,物料的申购和进度的跟踪。控制
6.1 《采购作业控制程序》 6.2 《生产效率平衡表》 6.3 《外发加工控制工作指引》 6.4 《合同评审控制程序》 6.5 《成品检查包装入库流程》
7、表单或模板 7.1 《订单评审表》 7.2 《采购建议书》 7.3 《采购订单》 7.4 《生产计划表》 7.5 《厂内制造命令》 7.6 《作业指导书》 7.7 《生产日报表》 7.8 《计划调整单》 7.8 《成品入库单》 7.8 《退料单》 7.8 《厂内调整凭单》
5.3.2 如需外发加工时,需要制定《外协厂生产计划进度表》,外发计划员按《外发加工控制工作 指引》作业证帐、物、卡的一致性及准确性。
5.4 生产进度的控制
5.4.1 物控员依《生产计划进度表》提前 1-2 个工作天下达《厂内制造命令》给生产部领料,计划 员查核生产指令领料的状况,确认生产指令领料的具体时间。
5.4.5 如生产中的异常问题,造成计划严重落后,将影响客户订单交期时,应立即召开生产紧急会 议。如问题得不到解决,确定无法在客户要求交期内出货时,计划员需书面知会营销影响原 因及后续出货交期情况,营销部按照《合同评审控制程序》中的有关规定与客户协商更改交 期。
5.4.6 计划员每星期一针对上星期的生产状况列一份《生产计划达成率分析表》,月底总结当月计 划达成率。
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