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财务部主要工作流程ppt课件
正式发货前与仓库最后核对
填写发货确认单 (市场、生产、品质、仓库签字)
填写送货单(随货同行,客户签字后 留存一份,其余两份由押车员带回)
(四部门签字) 正式装车(严格按批次分装)
填写货物放行单(市场、财务签字)
月初(三号前)完成 各部门签字收悉
提醒、催促或变更 确认各项理化指标
通知仓库 数量批次标贴确认
6、财务结算(财务部)
• 结算流程:
• ①物资部门经办业务人员提交已审批的物资申购单、供应合同、 物资发票、运输发票,质检验收签字、物资入库单,付款申请 单;②总经理的资金安排批示;③财务负责人原始凭证合理合 法性审核,付款数额审核;④出纳员办理付款;⑤会计账务处 理。
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物资进库流程图
通知收货
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Hale Waihona Puke 财务核算系统流程.
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采购报账流程图
编制采购计划
(采购部门)
落实供应商、签订供应合同
(采购部门)
实施采购(采购部门)
资金申请(采购部门)
物资验收、入库
(财务部门)
财务结算
(财务部门)
采购报账流程说明
1、编制采购计划(物资部制定)
• 流程:
•
物资部月初根据月度生产计划填制采购计划表—部门主管审
数量
金额
经办人 已付款
年月日 本次付款 采购用途
合计
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费用报销的一般流程
报销人按规定整理粘贴报销单据、签字
• 费用报销单
差旅费报销单
部门经理、主管领导审批
• 附注:
• 日常费用主要包括差 旅费、电话费、交通 费、办公费、低值易 耗品及备品备件、业 务招待费、培训费、 资料费、运输费等。
财务部主管会计审核单据 财务部经理审批
• ⑶总经理(或联合审批)主要确定事项:采购方式,责任人, 结算方式,付款时间,质保金数额等
3、实施采购(物资部制定)
• 在保证生产要求的前提下,采购成本最低原则
4、需预付款项的按有关程序办理资金申请(物资部)
5、物资验收、入库(财务部)
• 仓管员现场验收数量,质检部门出具质量检测结果,并按财务 规定开具入库单。
(财务部负责人、总经理)
报表加盖印章
(公章、私章)
报表报送
(外发报表)
报表保存
(主管会计)
年终归档
(档案管理员)
财务报表流程说明
1、编制财务报表 • 会计主管于每月末编制当月财务报表,会计报表包括:
《资产负债表》、《损益表》和《现金流量表》, 《资产负债表》、《损益表》每月编制一次,《现金 流量表》一季度编制一次。 2、财务报表审核 • 月度财务报表由财务部门负责人审核;季、年度财务 报表由财务部负责人审核后,须再交总经理审核。 3、加盖印章 • 审核后的财务报表须加盖公司专用章、法人专用章和 财务负责人章后方可报送。 4、财务报表报送 • 报送时间:月报,内部报送时间为下月初12日;外 报时间为15日;年报,内部报送时间为下月初15日; 外报时间为20日。 • 报送范围:内报至财务负责人和总经理;外送至国税 局、地税局、业务银行;对外报送、提供报表数据, 需经总经理批准同意,由财务提供原件或复印件。 5、财务报表保存 • 财务报表除按规定上报外,财务部由主管会计留底保 存。 6、财务报表归档 • 年底终了,主管会计将月度报表按年装订成册,及时 送财务部档案管理员登记后,存入会计档案室
审批手续
办理资金支 付手续
项目完成办 理验收结算 手续和资金 支付办理审 批手续
• 附注:
• 其他专项支出项目包括 其他所有专门立项的费 用(含咨询顾问、广告 及宣传活动费、公司员 工活动费用、基本建设、 生产技术改造、研发项 目及其他专项费用)支 出。
出纳据报销单或资金支付单办理付款手 续
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财务部经理审核
审核未通过
审核通过
审批未通过
总经理审批
每月25日出纳员根据审批后的工资表办 理银行工资卡转账手续或现金付款手续
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• 附注: • 社会保险及住房公
积金支付流程、其 他福利费支出流程 比照费用报销一般 流程办理。
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软件及固定资产购置报销流程
使用部门填写《资产购置申请单》
•
按规定进行报批程序
通过报批组织相关部门、人员联系三家以上的供应商 进行筛选报价确定最后供应商或选择定点供应商咨询
报价签署采购供应合同协议
• 附注:
• 生产及办公固化程 序软件,生产及办 公设备,公共设施 等采购支出都属于 本流程办理范围。
货到付款方式直接办理 采购发货手续
预付货款方式按照资金 支付流程办理借款审批
货到组织验收入库办理领用手续,凭发票 等资料办理报销审批手续
购货单位
标的物
合同金额
大写:
合同约定交货时间
时间
交付进度
价格 时间
销售合同执行情况表
签订时间 收货单位 销售方式
合同约定付款 结算方式
收款金额
开票情况
数量 ¥:
实际执行情况 结算方式
收款金额
备注信息 销售部门:
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部门领导:
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部门经办人:
仓库盘点流程图
盘点前做好准备工作 登记所有帐卡
库房物资进行码堆整理 清 理数量
(采购部)
验收
(财务部、采购部门、品质部)
码堆、整理(财务部)
开具入库单
(财务部、品质部、送货人)
现场清理
(财务部)
登记账卡
(财务部)
物资进库流程说明
1、收货通知(物资采购部门) • 收到货物运到通知,采购部门或采购员第一时间通知
财务部仓管员收货、品质部门准备检测、生产部门安 排人力卸货。 2、验收(财务部、品质部) • 仓管员现场验收主要事项:审查采购计划、送货清单 ---验收货物数量---品质部门检测---指定堆放区域、 位置,指挥生产部门装卸人员---安排卸货 3、码堆、整理(财务部) 4、开具入库单(财务部) • 仓管员凭《送货清单》或《采购计划单》验收货物。 收货量大于定购量时,仓管要取得物资采购部有权人 的书面通知后才能超量收货。 • 《入库单》一式三份,必须有填单人、送货人、检验 人签字生效。《入库单》一份仓库自留,一份交送货 人,一份交财务。质检报告物资采购部门、财务部门 各留一份备查; 5、现场清理(财务部) • 作好标识,搞好卫生 6、登记账卡(财务部) • 当日进货要当日登记台账、库存物资卡;每日编制库 存物资存量表,于次日上报物资部、市场部、财务部 相关人员;月底汇总货物进出库数量明细表及盘存表。
审核未通过
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合同编号
供应单位
标的物
合同金额
大写:
合同约定交货时间
时间
交付进度
价格 时间
采购合同执行情况表
签订时间 发货单位
数量
合同约定付款 结算方式
支付金额
时间
¥: 实际执行情况 结算方式
支付金额
备注信息 采购部门:
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部门领导:
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部门经办人:
零星采购执行情况表
采购部门 商品名称
型号及规格
审核通过
总经理审批
审核未通过
出纳办理付款手续 编制记账凭证
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工资薪金支付流程
每月20日人事部根据考勤统计表、人员变动、工资标准变动及社会 保险、住房公积金各项扣款整理基本数据表
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行政人事部编制基础工资表
总经理制定奖金、绩效工资表
财务部根据基础工资表、奖金绩效工资表编制 工资发放表
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湖南雅城新材料发展有限公司
收货通知单
JL BP003-03
年月日
NO:
物品名称
数量
批次
送货单位名称
合同供应单位名称
到货时间
备注信息
采购或(通知人):
仓管:
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货物出库流程图
发货申请或领料申请
(生产部或市场部)
仓管发货
(财务部、生产部、市场部)
开具《出库单》
物资出库
(财务部、生产部、市场部)
物资出门
资产管理部门办理台账登记手 续
出纳部门凭审核后的报销单及发票及
领用单办理付款手续
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其他专项支出报销流程
《项目立项报告》
项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等文件
•
总经理签署意见 报董事长审批
由直接负责部门与合作方签订正式合作合 同并送交财务部门一份备案、备款
由经办人整理发 票等资料并填写 费用报销单按照 日常费用报销一 般规定办理报销
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工程检验质量验收表
单位工程名称 分部工程名称
施工单位 分包单位
施工执行标准 名称及编号
施工质量验收规范的规定
主
1
控
项
目
2
1
一
般 项
2
目
3
专业工长(施工员)
施工单位检查 评定结果
项目专业质量检查员:
验收部位 项目经理 分包项目经理
施工单位 检查记录
建设单位 验收记录
施工班组长 年 月日
建设单位 验收结论
核—主管副总经理审批—总经理审批(或联合审批)。
• 要求:
• ⑴采购计划表一式二份,一份本部门留底,一份交财务部汇总编制 资金计划表;
2、落实供应商、签订供应合同(物资部制定)
• ⑴货比三家,质优价廉服务好者优先
• ⑵部门主管或主管副总经理主要审核和明确事项:采购数量, 复核价格,明确交货时间,结算方式,质量保证,售后服务;