四川省内江市市中区城南街道办事处2017年行政部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)街道在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)2017年重点工作完成情况。
今年,城南街道常规工作不落后,重点工作求突破。
安全建设:2014年已成功建成省级安全社区;2016年省级安全社区复评工作验收通过。
棚改、老旧院落改造:2017年正实施改造老旧院落12个。
养老服务及其它:已建成交通路日间照料中心1个,上南街社区日间照中心1个正实施;从2016年起提高低保、孤儿等补助标准,截止7月底取消低保253户,462人次,享受低保达1185户,1863人次;有1123户居民享受了国家的保障性住房。
大胆探索创新,“统筹+融合”工作新方式,有力推进辖区区域化党建深入开展。
以“12345”工作思路(坚持1个核心、搭建2个平台、筑牢3个支点、推进4个融合、夯实5个机制),持续推进需求、资源、活动、服务四个方面的深度融合,开展“粽叶飘香送温情纪念建党96周年”等宣传服务活动25次,开展走访慰问活动22次,惠及群众2000人次。
社区治理“一核四治一平台”全面运行。
2016年,试点推行网联委工作,实现以基层党组织领导为核心,以网格平台的微治理,探索出“党建+网格+自治+共治+法治+德治”的社区治理新模式。
我们主要是从破入手,破除旧的体制和不适应新形势下社区治理的机制;以立为合,立出一种新体制和新机制,立出网格党支部和网联委两个机构,整合人财物三大资源,融合驻区单位、社会组织、社会力量、社工、志愿者,黏合三单五步法;以动为突破,主要在服务上走动,在活动上联动,与居民群众心与心的互动。
严格落实“两个责任”,把握运用好监督执纪“四种形态”,坚定不移推动党风廉政建设和反腐败斗争。
年初签订党风廉政责任书35份。
深入推进惩防体系建设,查找廉政风险点17个,制定拒腐防变措施32条,让权利在阳光下运行。
持续开展发展环境综合整治,查找问题2类14个,制定整改措施。
严肃工作纪律,开展日常监督检查20余次,对存在的问题通报并责令限期整改。
深化正风肃纪,坚持把纪律和规矩挺在前面,抓早抓小抓苗头,年初,开展谈心谈话30余人次;每逢重大节假日,节前开展廉政提醒6次。
全力开展基层“微腐败”专项整治,对生态环保、低保、老旧院落、重点岗位等开展专项监督检查22次,督促整改问题8个。
严肃查处侵害群众身边不正之风和腐败问题等违纪违法行为,让群众切实感受街道开展反腐斗争的信心和决心!二、部门概况城南街道办事处是城南街道内设部门,包含二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明2017年城南街道本年收入合计1009.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入986.19万元,占97.72%;政府性基金预算财政拨款收入23.05万元,占2.28%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2017年城南街道本年支出合计919.52万元,其中:基本支出224.95万元,占24.46%;项目支出694.57万元,占75.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1153.27万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少124.46万元,下降9.74%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出919.52万元,占本年支出合计的79.73%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少202.86万元,下降18.07%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出919.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出251.38万元,占27.34%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出13.32万元,占1.45%;社会保障和就业支出290.56万元,占31.6%;医疗卫生与计划生育支出40万元,占4.35%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出260.07万元,占28.28%;农林水支出18.6万元,占2.02%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出9.83万元,占1.07%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出35万元,占3.89%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为161.17万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为110.62万元,完成预算64.61%,剩余部分基层建设经费审计暂未完成支付。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年决算数为3.57万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为8.23元,完成预算100%。
6.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2017年决算数为13.32万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2017年决算数为5.48万元,完成预算83.28%,年底劳保所人员上月工资及考核暂未发放。
8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2017年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于调整预算数的主要原因是工程审计暂未完成。
9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2017年决算数为 1.4万元,完成预算100%。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为16.43万元,完成预算100%。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理离退休(项):2017决算数为9.03万元,完成预算100%。
12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2017年决算数为55.53万元,完成预算87.59%,决算数小于调整预算数的主要原因是年底12月工资及绩效考核暂未支付完成。
12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2017年决算数为55.53万元,完成预算87.59%,决算数小于调整预算数的主要原因是年底12月工资及绩效考核暂未支付完成。
13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为4.5万元,完成预算100(项)%。
14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2017年决算数为37.42万元,完成预算57.34%。
决算数小于预算数的主要原因是12月暂未支付伤残人员12月抚恤金。
15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2017年决算数为62.46万元,完成预算100%。
16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2017年决算数为15.61万元,完成预算99.36%。
决算数小于预算数的主要原因是12月暂未支付义务兵12月优待金。
17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):2017年决算数为2.92万元,完成预算86.64%,决算数小于调整预算数的主要原因是年底12月孤儿生活费暂未18、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):2017年决算数为31.87万元,完成预算100%。
19、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2017年决算数为9.62万元,完成预算81.45%,决算数小于调整预算数的主要原因是年底12月暂未支付。
20、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2017年决算数为7.86万元,完成预算100%。
21、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2017年决算数为7.73万元,完成预算99.23%。
22、社会保障和就业支出(类)特困人员(款)农村特困人员救助补助供养支出(项):2017年决算数为2.52万元,完成预算55.38%,决算数小于调整预算数的主要原因是年底12月暂未支付。
23、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2017年决算数为0.48万元,完成预算100%。
24、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为0.43万元,完成预算100%。
25、医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为8.79万元,完成预算26、医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)其他医疗保障支出(项):2017年决算数为31.21万元,完成预算86.19%,决算数小于调整预算数的主要原因是独生子女父母奖励金暂未完成支付。