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01知识产权内部审核及管理评审要求

3、包含企业知识产权基本情况及风险评估信息;
4、包含技术、标准发展趋势;
5、包含前期审核结果(当期内部审核结果)。
评审报告:
1、记录的评审日期与评审计划的一致;
2、评审输出包括知识产权方针、目标、管理程序改进建议,以及资源需求(结论性的内容);
3、报告日期不早于评审日期。
2、各部门的检查表记录的审核条款与审核计划中的一致;
3、各部门的检查表记录的审核员与审核计划中的一致;
4、记录的不符合情况与不符合项报告中的一致(部门、条款)。
不符合项报告:
1、不条款适用正确,不得与此前的内部审核的不符合项相同;
3、记录的审核员、受审核人员、日期等与审核计划中一致;
评审计划:
1、评审日期在同期内审之后,且距上一次管理评审不超过1年;
2、计划编制日期在评审日期之前。
会议签到:
1、包含最高管理者、管代、各部门负责人的签到记录;
2、记录的会议日期与评审计划一致。
评审输入(输入报告或其他会议资料):
1、包含知识产权方针、目标;
2、包含企业经营目标、策略及新产品、新业务规划;
4、审核员不审核本部门;
5、计划的编制日期早于审核日期,计划的编制人员、批准人员符合内审控制程序/制度的规定。
首、末次会议:
1、每个部门(含管理层)均有人员出席首、末次会议(有签到记录);
2、全部审核员均出席首、末次会议(有签到记录);
3、首、末次会议召开时间与审核计划一致。
审核记录(检查表):
1、部门齐全无遗漏;
企业知识产权管理体系内部审核及管理评审要求
内部审核要求
内部审核记录一般包括审核计划、首次会议签到记录、末次会议签到记录、不符合项报告、审核报告、各部门的审核记录(检查表)。各部分文件的具体要求如下:
审核计划:
1、距上次内审不超过1年;
2、审核覆盖全部部门,标准的全部条款(已删减的条款除外);
3、审核各部门的条款与职能分配表中该部门的主责条款一致、无遗漏;
4、不符合项纠正措施有效。
审核报告:
1、报告日期晚于末次会议时间;
2、编制、批准人员符合内审控制程序/制度的规定;
3、陈述的不符合情况与不符合报告一致;
4、审核综述及审核结论无异常。
管理评审要求
管理评审记录一般包括评审计划、会议签到记录、输入资料、评审报告。管理评审的记录不得与以前的管理评审的内容高度相似。各部分文件具体要求如下:
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