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供应商现场审核表

出 3 生产管制排程计划是否依照交期安排,及确保交期符合客户要求? 货
4 紧急订单的处理能力如何?
评语及其它意思 □列为合格供就商名录 □改善后再确认
□不合格 □保留资料暂不登录


评估单位签署
采购部
工程部
品质部
YC-CG-009 A0
优 良 可 差 劣 得分 备注
1 进料检验是否有检验规范、记录?
2 制程中检验是否有检验规范、记录? 检 验 3 最终检验方式是否恰当,有检验规范、记录?
与 4 检验与测试否有恰当的标示?
测 5 不合格品是否在管制状况下?
试 6 品质异常是否作适当的回馈矫正?
7 是否建立仪器校验管理制度,仪器精确是否符合产品规格要求?
供应商名称
供应商现场审核表
评估日期: 年 月 日
主要产品类别
员工人数
联络人
供 应 品质政策 商 主要生产设备 资 主要检验设备 料
以上资料由主办单位和供应商确认签名
项 主鉴内容

一 1 品质政策是否明确?目标是否数量化?公告是否合理? 般
2 担任特定工作人员是否施以适当的教育训练? 管 理 3 厂房是否清洁、整齐、适当、标示有秩序?
1 是否对承制产品具备足够的制能力?
2 是否建立制程流程图及作业标准书? 制 程 3 产定期保养、润滑、清洁? 制
5 工治具是否适当保存及其使用状况?
6 是否提供产品搬运的工具以避免产品损坏变质?
1 仓库是否清洁、适当标示、料帐是否一致? 库
存 2 产品出货前是否作验核及依客户要求作标识?
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