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重要商品管理流程图



查实物数量、 核对采购订单 到
质量打印验 收单,生成成
核算商品成本 货 验
本、应付款、 增加往来账款 收
往来账凭证
登录在途 商品账,产 生预付款 凭证,可调 运输管理
供财务引入
账务管理系统

是 否是
生成满采购订单 支付足预付款项
安排物流任务 传送对应单据
进销存信息系统
单据原路驳 回,返回修改 再审核或作废
依单据上新价格和原数量生成新的验收数据
生成新的验收数据
在日结时汇总变价的
根据差价和数量计算增减成本额,并产生数凭量证和价格,产然生后成处本理调整凭证
差额帐和库存帐产生 依单据上新价格和库存数,来调整库存金额帐 批次库存台帐调整
对应财务凭证
依单据上新价格和原数量重新冲算应付帐款
调整供应商应付帐
成本核算分析
明细
台帐
能计 财 算单 务 品费 帐 用的 务 凭证 处

批量出库
单 内用出库
库单 区 调 拨 单供应商推荐商品
市场调研商品
决策指使采购
出库时间出,货出货流方程式、:
地点等,商品,出货量, 付款,需求紧急等级等
商品、出货量、领用人、 出货位置、时间
库存满足 库存不足
调出仓、入货位置、商品、出货量、 时间、调拨人
采购订 相单关业务处理
核对订单误差
单据状态处理
赋配送单据、要货单据等为完成状态
分店实际验收商品、数量、批次等信息上传总部
分店验收
店面验收流程
入库
店面销售管理系统
调拨/配送
受理采购部传来的订单、 批次码,生成验收信息, 生 订单时间、要货仓,供应 商,商品、数量、质量
接收总部传送的配送单据,生成 验收信息,反馈补货状态信息 核对出货仓、数量,商品对应 库存批次价格、销售批次码等
存量、保质期限,总库存数 总
量,存货位置,登记人等。



前台盘点

登记盘点记录表 调整商品库存帐簿
调整批次台帐表 产生盘点损益表
若有误,重新再盘点
登记,直至无错误。


提交后台
汇总数据。
是录 入
是否有误

商品盘点汇
点 盘点商品批次、批次码、数量、售价、保质期、
时间、货区、盘点人、审核人、帐面误差数等

核 更改实际库库数量量、单价,核算增减值额变化
更改批次剩余库存量、保质期,批次误差数量等
根据实际盘点数与帐面差产生损益单品批次、 数量、进价、售价,损益总数、金额、成本额
总单是 总
是否生

成凭证





产生成本
变化明细
台帐表
总部物流管理系统
成本核算分析
启用正常的所有进、销、调、存业务单据操作,盘点作业完毕。
退货原因、金额,商品、数量、
是否发生折损,费用额及凭证
查找原始单
若不需 要退回
入 库
回仓原因、地点,商品、数量、 批次,发生费用及凭证
获赠原因,商品、数量,是否核 算成本,是否冲减相关批次成本
据,找到对 应批次成本
进价或售 价,以便核 算成本和冲 算批次库存

审收核 入
库清单 审核
单 通过
符合
库存量变化,批次码、一品多码核对
进销存管理
盘点单据流程
将所有的进、销、调、存未入帐单据全部入帐,停
根据要求盘点的
商品盘点封帐 止所有库存转移动作,确认在盘存地点内的商品均 生成盘点单 范围和商品实际
将前台 机器按 盘点单 区域划 分使用
已入库验收、所有记帐的出库单据货品均以出库。
前台盘点
根据参与盘点人员及对商品的熟悉程度,
来分区分组进行,将以区为单位责任到人
批次遍号、销售批次码,单品核算内码
是否生 成凭证

产生 成本 变化 明细 台帐
能计
算单

品费

用的

凭证



录入在途发生费用,核算成本,冲预付款
进销存管理
成本核算分析
经销、自营供应商商品调价
入库验收单进价录入错误,但必须经采购确认
确认调进价商品

的验收批次、厂商 商品进价调价经流供应程商:确认
台帐

填写店面实际库存数
实际

量、库存增减值情况
明细

冲算批成本、记录台帐
数据

上传



登记实际验收商品、数
量、批次号、保质期
汇总登记入库帐簿 填写商品库存帐簿
登记批次台帐表 登录供应商应付帐 录入生成财务凭证
登记销售批次码
汇总分店入库验收单据,写进销存台帐 记录分店、仓库库存量变化,增减值额 记批次台帐, 批次成本价额、保质期 核对验收商品的供应和合同产生应付款
门店直接验收 仓库收货验收 运输在途管理
进价,零售价,会员价,批发价,促销价等 验数量、质量、保质期、与订
单误差等,产生成本财务凭证

供应商送\自运\第三方物流,生成费用凭
调拨源地、目的地,产生账务凭证 证


价格管理
过 商品调价、促销单据处理,标签、条码打印
存货管理
报损、退货、返厂、回仓单据处理,盘点核算
采购申 请
执行采 商购 品 建 档 到货验 收调 往 卖 场 上架销 售
销售日 结
商品定价信息
补货原因
供应商推荐,原品补货,顾客订购
订购数量商品管以理销售流预程估和图周转量、周转期确定
物流要求
到货期限、到货地点及付款事项等 编号、名称、地址、经营范围、资金信誉度等
货款预付 商品基本属性
产生预付款或借支凭证,到财务取款
是 否 通


核对配送商品的仓库和 店面现有实际库存数量
审查配送商品对应分店 的实际销售周转量、期
运输资源是否满足时间
审查分店销售 核对实际库存
运输资源查看
汇总分店配送单据,商品出库批次、数量、 配送价格,商品的进货批次、价格等
汇总登记出库帐簿 填写商品库存帐簿
登记批次台帐表 录入生成财务凭证
登记销售批次码
期,补货位置、时间
库存不足
根据库存下限和销售预警产生的信
调拨 采
单 购
息,缺货量、时间,建议订量、时间

手工汇总录入,订购量、 时间、存放点、回报预估
请 根据供应 商来产生
单 对应订单
如果不 满足则 转入等 待满足。
供应 商是 否满 足要 求

审核商品库存
审查商品实物库存是否有误差 分析商品带来的效应、周转期限
验收
相关业务处理
核对出库单据
是 否则退回
是否需要
店面入库 单
产生反馈信息表
审核入 库清单
变动补货单据状态 填写商品库存台帐
登记批次台帐表
记录入库单据明细
核对要货误差
核对要货商品、数量、
质量等
汇总单据接收、处理实际
情况反馈至配送总部
汇总实际验收情况、补
货情况等上传至总部
各种
原始
变动对应的补货信息
单据

查找原批次验收单
根据原始验收单找到对应的批次号, 批次进价、批次入库数量、供应商等

是否生
成凭证
产生

能计 成本

算单 变化

品成 明细

本的 台帐

凭证

根据申进请单价的单调号价找到申调价商品,将原有数量
全部按负数红冲,进价按原价红冲,其他非不录变入错误原原始因验调收价单据红冲
请单
零售时商品是否变价,
零售日报
分收款员、货类、货区、供 应商、单品销售额及排行等
批发日报
客户日报,应收、毛利额等
财务登账
应收应付
信息中心汇总
账款
顾客订购
单 补货汇总
缺单 货 汇 总 单供应商推荐商品
市场调研商品 决策指使采购
成本核算、决策分析 要货采时间购,订取货单方流式、程: 库存满足
地点等,商品,订购量,
处理 仓库
预付款,需求紧急等级 等 商品、补货量,预计断货
审核是否符合 商品入仓要求
商品 入仓 是 否 生要求 成凭证
登记批次台帐表 登录供应商应付帐
冲算批次台帐,记录新的批次价格、保质 期
核对定单时间、要货仓,供应商,商品
录入生成财务凭证 产生销售批次码
进销存管理
变动在途商品,冲减预付款,核算费用
批次遍号、销售批次码,单品核算内码
成本核算分析
产生
成本

变化


手工盘点
是 根据区域打印商
根据盘点单的商品区域标示,将不属于区 域内的商品清走,将同一单品放在一起
是否按批次盘、保质期,是盘数量或金额,
帐面库存生成盘
盘点区域细分
点单 商
盘 品
区域商品整理
点 盘准 存ຫໍສະໝຸດ 制定盘点规则备 单
品盘点登记报表
盘点数据的记录方式、校验方式、抽盘措

手工记录

盘点单记录

商品信息、批次号、批次库
商品清单、数 量、到货期限 及其他要求
存放地,自运 \送货\第三 方 根据采购仓传 送验收信息和 再途商品信息 及供应商订单
配送单据流程
商店要货、补货形成要 货申请,需求时间原因
总部进货或缓冲仓 库积压等配送指令
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