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公司体系内审员管理办法.doc

编号:第 1 页共 2 页版本:生效日期:内审员管理办法1目的为规范公司审核员管理,提高审核员的个人能力及审核水平,保证审核的公正性,以促进公司管理体系的不断改进,特制定本办法。

2主题内容与适用范围2.1本标准规定了公司内审员任职条件,对内审员的责任、义务及内审员的管理、评价等内容。

2.2本标准适用于本公司内审员的管理。

3职责与分工3.1管理者代表负责公司内审员的管理并对内审员的审核工作实施业务指导,根据质量部提报的材料批准对审核聘用内审员的奖励结果。

3.2质量部为公司内审员常务管理机构,负责内审员的日常管理,定期组织内审员进行学习与沟通,负责每年度对内审员进行评价。

3.3审核员须严格遵守本管理规定各项要求,努力提高自身业务水平,积极推进体系在本部门及公司范围内的实施与改进。

4管理内容与要求4.1审核员构成及条件4.1.1 审核及审核员定义4.1.1.1 本文件中的审核既包括由体系管理部门组织的集中审核,也包括月度体系执行情况检查、各部门自查及部门间的互查。

4.1.1.2 审核员是指有能力实施审核的人员。

4.1.2 审核员能力要求4.1.2.1 基于适当的教育、培训、技能和经验,从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。

4.1.2.2 公司内审员须具备的条件a)具有中专上学历或初级以上技术职称;b)具有一定的组织管理和综合评价能力;c)需接受具有内审员培训资格的机构组织的相关资格培训,并取得培训合格证书;d)遵纪守法,坚持原则,实事求是,作风严谨;e)接受相应的管理体系、标准、法规等的培训或教育,具备一定的审核技能,结合相关工作经验,能够胜任所从事的工作;f)熟悉公司相关业务及产品知识,了解质量管理的基本知识。

4.1.3审核员的选择审核员一般由各部门人员产生,主要来自各部门的骨干员工,可由各部门负责人推荐或质量部举荐产生。

4.1.4审核员技能要求审核员的技能主要包括审核技能、观察沟通技能两方面,同时应具有开放的思维方式、丰富的实践经验和良好的知识层次,并能掌握审核进度及审核方向。

4.1.5审核员个人素质审核员应具有良好的职业道德,在审核中坚持公正、客观的原则,从而保证审核按预定的进度顺利实施;同时审核员应保持谦虚谨慎的态度,注重知识的积累和技能的提升,在审核中有理有据,确保审核结果的客观性和公正性。

4.2内审员责任与义务4.2.1 内审员的责任与义务4.2.1.1 积极参与公司组织的体系标准培训,努力提高自身的知识水平,拓宽知识面,并增强对公司各方面业务流程的理解。

4.2.1.2根据审核计划安排积极参与公司管理体系内审工作,在审核过程中提高自身的审核水平、发现管理体系中存在的不足并提出改进的建议。

4.2.1.3积极配合供方认定工作,必要时根据公司安排对供方实施现场审核。

4.2.1.4根据体系管理部门的安排参与外审的陪同工作,并做好沟通与交流。

4.2.1.5根据公司或体系管理部门要求,结合实际情况制定本部门的年度体系审核计划,并负责本部门的自查工作,部门审核计划至少每半年内应覆盖部门承担的全部体系要求和管理流程。

审核计划经部门负责人批准后,报体系管理部门备案。

4.2.1.6负责按照体系管理部门的检查计划在部门间实施互查,并对其它部门的体系执行情况进行评价。

4.2.1.7负责根据公司体系运行要求及本部门培训需求制定体系培训需求计划,并协助部门负责人开展贯标活动。

负责对部门体系的运行情况进行监控,以实现体系的持续改进。

4.2.1.8负责对各次审核中本部门不符合项的原因分析、纠正措施计划的组织制定、实施及跟踪验证。

4.2.1.9负责就体系运行方面与相关部门进行沟通,并在问题发生时积极进行协调与反馈。

每月至少一次体系检查, 对主动曝光本部门问题的, 每项加 1分 , 被检查出存在问题的, 每项扣 1分 .4.3内审员管理与培养4.3.1公司内审员由管理者代表或质量负责人管理并实施业务指导,管理机构为体系管理部门。

4.3.2体系管理部门负责在公司审核员间建立沟通机制,内审员需按要求参加沟通,体系管理部门负责将沟通结果纳入考评范围。

4.3.3体系管理部门负责在公司内审员中建立竞争机制,公司鼓励审核员竞争上岗,通过对优秀审核员的奖励调动积极性和能动性。

体系管理部门负责对审核员进行评价,实施优胜劣汰机制。

4.3.4 公司进行第一方、第二方审核的审核员由最高管理者或管理者代表(质量负责人)任命。

4.4 内审员审核的聘用4.4.1 公司组织内审、专项审核、供方审核等选用内审员时,采取聘用的原则。

聘用的内审员从表现优秀的内审员中选出或内审员自荐,同时可以配备1-2 名实习内审员。

4.4.2 被聘用的内审员负责审核条款、检查表的编制,由体系管理部门批准后实施。

负责不符合项的开具和关闭的验收,负责检查表的填写。

4.5 审核员业绩组成及评价4.5.1 审核员的评价分为基本情况与审核评价两部分。

基本情况占比30%;审核评价占比 70%。

基本情况主要包括:“审核技能”、“部门自查”、“文件管理”、“标准贯彻学习”。

审核评价主要为审核员所在部门体系运行符合性及效果的评价,即审核员评价与其所在部门的体系运行绩效有关,有如下几方面:a)审核中发现部门是否存在重大不符合项或系统性问题;b)所在部门体系运行评价排序情况;c)审核员所在部门体系运行评价是否达到公司基本线要求;d)审核问题的改进效果,问题复现情况;4.5.2审核员的评价结合公司审核情况进行评价,每年至少评价一次。

评价由体系管理部门根据评价标准实施,评价结果经管理者代表批准后公示。

4.5.3年度内评价优秀的内审员,由体系管理部门提出单项奖励或技能评价,报管理者代表批准后实施。

年度内评价优秀的内审员可由体系管理部门提名,经管理者代表批准后直接入选质量管理标兵;评价优秀的内审员技能可提升一级(经管理者代表批准后报人资部门自下一年度起实施)。

评价不合格或年度内连续三次评价末位的内审员,将取消其内审员资格。

5相关文件5.1《内审员评价评分标准》6记录6.1《内审员档案》幅面A4保存期长期附录 A内审员评价评分标准项目评审项目权重评审内容判定细则审核技能7把握标准及审核要点,能够独立完审核思路清晰;审核问题点正确;审核问题成审核。

点深入,有针对性。

每出现失误一次扣 2 分部门自查8 有计划的推行体系自查工作,并能按时保质完成;问题点清晰;改进计划明确;按时保质完成部门内部自查。

记录保持清晰;每出现失误一次扣 2 分基本情部门文件管理清晰,人员岗位职责文件清单清晰;各岗位所学标准清晰;文件况 30 文件管理7明确,各岗位学习的标准清晰。

识别充分;每出现失误一次扣 2 分分贯标率成绩标准学习部门体系文件实施培训学习制度,90-100% 7-88 80-89% 5-6贯彻贯标率高。

60-79% 3-460%以下0-2审核中发现部门存在重大不符合项或系统性问题每出现一项扣 20 分审核不符合项及改进自审问题点整改后被专审再次发现,或上次审核问题点再次出现,每出现一项扣 3 分审核评体系运行公司内部审核的问题点再次出现,每出现一价 70 符合性及70项扣 5 分分效果审核员所在部门体系运行评价达不到公司部门体系运行成绩基本线要求;每出现一次扣20 分部门体系运行达到基本线但评价排序末位;每出现一次扣 5 分4 自查中发现本部门不符合一般不符合每项加分,重大不符合或系统性问题每项加 2 分,最高为 4 分体系自查 /一般不符合每项加 1 分,重大不符合或系统互查 / 内部 6 互查中发现其它部门不符合性问题每项加 4 分,最高为 6 分审核一般不符合每项加分,重大不符合或系统性10 内审中发现公司体系不符合问题每项加 6 分,最高 10 分课题改进10 承担公司级体系改进项目,效果达奖励 10 分奖励项到设定目标目临时交办体系审查任务 95%以上都能够顺利完成,工作效果往往超过每项奖励 5 分,最高分数为20 分任务交办20 预期目标。

临时交办任务相应及时,基本达到每项奖励 2 分,最高分数为20 分工作目标(内审业务)公司领导提出表扬(内审业务)表扬一次 1 分,最高分数为 5 分通报表扬20公司级通报表扬(内审业务)表扬一次加 3 分,最高分数为15 分附录 B内审员档案编号: JL/HKKP 存档号:姓名毕业院校入公司时间培训经历时间工作经历性别最高学历毕业时间现职称所在部门现任职岗位地点培训机构培训内容获得证书年月--年月在公司从事岗位年月--年月在公司从事岗位时间审核经历审核经历年年年度综合评价年年审核人日评价评价结果得分评价得分评价结果评价评价结果得分评价评价结果得分参与审核部门开具的不符合项数管代评价意见管代评价意见管代评价意见管代评价意见。

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