内部审核检查表
受审核单位
:
CX —12—04
审核组成员:
受审核部门计划部
审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录备注
1、本部门职责
2、工程承包合同内容签订、评审(含劳务人员合同)等情况(是否明确双方安全责任)
3、施工进度、计划执行情况,计划调整后措施
4、劳务分包、验工计价等情况,成本控制情况
5、劳务人员名册及工资发放情况
6、与顾客沟通情况(要求、投诉、信息、反馈等)
5.5.1 4.4.1
7.2 7.4.1 4.4.6
7.5.1 4.4.6
7.4.1 4.4.6
4.4.6
7.2.3 4.4.3
内部审核检查表
受审核部门办公室审核日期审核员
面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题相关条款客观记录备注
受审核单位:
CX —12—04
审核组成员:
内部审核检查表
1、办公室职责、项目部组建的文件、人员任命书、机构设置情况
2、法律法规清单或有效文件清单,收发文登记、编号、复制情况
3、各岗位人员能力要求,资源配置、培训及持证上岗情况(项目经理、总工、安全总监等资格证书)
4、项目部人员调整后业主是否认可(变更手续)
5、食堂管理人员、炊事员、服务员健康登记卡,食堂安全、卫生、环保等情况
6、施工操作人员体检情况,项目部选址、征迁情况
5.5.1
4.2.3 4.4.5
6.2.2 4.4.2
5.5.1 4.4.1
4.4.6
4.4.6
物资设备部
受审核单位:
CX —12—04
审核组成员:
面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录备注
1、部门职责
2、各种管理规定、办法、措施等
3、物资供方名册、调查评价等情况
4、采购计划、采购合同内容是否符合要求
5、危险物品安全管理协议、劳保用品管理等情况
6、物资验收、搬运、储存、防护、标识等情况,材料消耗等
7、设备台帐、维修保养、特殊设备管理情况
8、物资设备检查和整改情况
9、其它
5.5.1 4.4.1
7.1 4.3 7.4
7.4
4.4.6
7.4.3 7.5.5 7.5.3 6.3 4.4.6 8.2.4 4.4.6
内部审核检查表
受审核单位
:
CX —12—04
审核组成员:
受审核部门工程部
审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录备注
1、工程部职责
2、施组、专项施工方案、规定、办法、措施、制度及质量
/环境/职
业健康安全管理方案或计划
3、施工调查、图纸会审、技术交底、施工日志、旁站记录等
4、施工图纸变更后在原图上是否进行标注
5、法律法规和有效文件清单适用条款的识别和评价
6、内外部沟通、信息传递、工程回访、顾客满意度调查
7、成品、半成品防护及不合格品控制情况
5.5.1 4.4.1
7.1 4.3
7.5.1 7.5.2 4.4.6 7.5.1
4.2.3 4.3.2 4.
5.2 5.5.3 4.4.3 8.2.1 7.5.1 7.5.5
内部审核检查表
受审核部门工程部审核日期审核员
面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题相关条款客观记录备注
受审核单位:
CX —12—04
审核组成员:
内部审核检查表
8、工程质量检查和评定情况、问题是否进行闭合管理
9、测量人员资格、仪器台帐、检验校准资料、测量记录、委外监测等情况
10、创优规划、QC 小组活动、防治质量通病等情况
11、施工进度、特殊过程控制情况和新技术应用情况
12、对业主、监理下达的通报、工作指令提出的要求是否及时反馈13、其它
8.2.4 8.3 8.4 8.5 4.5.2 4.5.3
7.6 8.2.4 4.2.4 4.5.4 7.1 8.4
7.1 7.5
8.2.1 8.5.1 4.4.3
试验室
受审核单位:
CX —12—04
审核组成员:
面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录备注
1、试验室职责
2、试验室资格、人员资格、设备台帐、周期检定标识等情况
3、试验标准、规程、规定、办法、校准依据、操作规程等情况
4、复试报告记录、材料取样方式、数量、代表值、检验频率是否真实齐全等情况
5、试验设备、仪器的维护、保养、防护等情况
6、委托外部试验的情况
7、其它
5.5.1 4.4.1
6.2.2
7.6
7.6 8.2.4
8.2.4 8.4
7.6 8.2.4
7.6 8.2.4
内部审核检查表
受审核单位
:
CX —12—04
审核组成员:
受审核部门安全环保部
审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录备注
1、部门职责、安全管理机构、专(兼)职安全管理人员情况
2、危险源辨识、风险评价控制情况
3、法律法规及其他要求适用条款的识别评价情况
4、安全管理目标、方案情况
5、安全教育培训和特殊工种作业人员持证情况
6、内外部安全信息沟通情况
7、安全管理依据(规定、办法、制度、规程、措施)等情况
5.5.1 4.4.1
4.3.1
4.3.2
4.3.3 4.3.4 4.4.2
4.4.3
4.3 4.4.5
内部审核检查表
受审核部门安全环保部审核日期审核员
面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题相关条款客观记录备注
实用文案
标准文档受审核单位:CX —12—04 审核组成员:
8、安全技术交底情况
9、施工中防尘防尘毒、
噪声、防火防暴、防盗
等情况、火工品管理情
况
10、标准化工地及建设
情况
11、应急预案编制及落
实情况
12、安全检查及整改情
况
13、环境因素识别评
价,目标、指标管理方
案运行控制、应急计
划、合规性评价及环境
污染检查、监测情况14、其它
4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.7 4.
5.1 4.5.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1
4.5.2。